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        财政预决算

        索引号: 035200016/2022-00055 信息分类: 财政预决算
        发布机构: 市交通运输局 发布日期: 2022-03-18 16:12
        标题: beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输局2022年部门预算公开 文号:
        时效:

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输局2022年部门预算公开

        阅读量:

        一、本部门职责

        (一)贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策,拟定全市交通运输行业的地方性法规规章和发展战略建议。

        (二)承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。指导全市交通运输枢纽规划和管理。

        (三)组织拟订并监督实施全市公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全市物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

        (四)承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理;指导城乡客运及有关设施规划与管理工作,指导出租汽车行业管理工作;指导城市轨道交通的运营管理;承担市内水路运输及航道管理工作。

        (五)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全市水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导县(区)水上安全监管工作。

        (六)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向国家、省级及市级财政性资金安排意见,按市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目;拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。

        (七)承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全市交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。负责重点交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。

        二、机构设置:

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输局机关

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051运输事业发展中心

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通综合行政执法支队

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输运行监测与应急处置中心

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通局劳动服务公司

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公路发展中心

        三、2022年度部门预算情况说明

        (一)预算收支情况

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输局2022年收入预算6772.86万元,比2021年减少1470.76万元,减少18%,主要是2022年缩减预算。

        (二)一般公共预算支出情况

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输局2022年一般公共预算支出预算6772.86万元,比2021年减少808.76万元,减少10.67%,主要是2022年缩减预算。

        1、2022年基本支出917.7万元,比2021年减少2619.42万元,主要是下属事业单位的部分预算由基本支出改为项目支出。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,其中:人员经费799.03万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;商品和服务支出118.67万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

        2、2021年项目支出5855.16万元,比2021年增加1810.66万元,主要是下属事业单位的部分预算由基本支出改为项目支出。

        (三)政府性基金预算情况

        2022年无政府性基金预算。

        (四)“三公”经费情况

        2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算65.7万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0万元,公务用车运行维护费65.7万元,公务用车购置费0元。

        (五)机关运⾏经费情况

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输局2022年所属本级的机关运行经费财政拨款预算59.91万元。

        (六)政府采购情况

        2022年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输局各单位政府采购预算总额308.22万元,其中:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输局机关预算18.79万元,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公路发展中心预算4.35万元、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051运输事业发展中心预算142.68万元、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通综合行政执法支队预算142.1万元、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输运行监测与应急处置中心0.3万元。

        (七)国有资产占用情况

        1、车辆情况:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输局机关公务用车编制1辆,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051运输事业发展中心(beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051道路运输管理处、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城市客运处)两个单位合并后执法执勤用车、其他用车等实有数42辆,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输运行监测与应急处置中心公务用车编制1辆,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输综合行政执法队公务用车编制11辆,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公路发展中心公务用车编制1辆。

        2、房屋情况:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051运输事业发展中心土地房屋及构筑物32.10万元,应急中心房屋及构筑物净值50.21万元,公路发展中心土地、房屋及构筑物55.94万元。

        3、其他国有资产占有情况:单位价值50万元以上通用设备0套,价值0万元;单位价值100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

        四、绩效管理情况

        1.绩效管理情况2022年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输局实施绩效目标管理的项目16项,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051运输事业发展中心13项,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输运行监测与应急处置中心2项,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输综合行政执法队6项,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公路发展中心3项。

        2.绩效目标情况在实施绩效目标管理的项目中,资金较大的项目有大同亿鑫煤炭运销有限责任公司公共自行车运营分公司大同公共自行车运营费用补贴资金、事业补助资金等。

        五、名词解释

        1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        3、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        5、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

        一、本部门职责

        (一)贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策,拟定全市交通运输行业的地方性法规规章和发展战略建议。

        (二)承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。指导全市交通运输枢纽规划和管理。

        (三)组织拟订并监督实施全市公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全市物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

        (四)承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理;指导城乡客运及有关设施规划与管理工作,指导出租汽车行业管理工作;指导城市轨道交通的运营管理;承担市内水路运输及航道管理工作。

        (五)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全市水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导县(区)水上安全监管工作。

        (六)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向国家、省级及市级财政性资金安排意见,按市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目;拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。

        (七)承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全市交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。负责重点交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。

        二、机构设置:

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输局机关

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051运输事业发展中心

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通综合行政执法支队

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输运行监测与应急处置中心

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通局劳动服务公司

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公路发展中心

        三、2022年度部门预算情况说明

        (一)预算收支情况

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输局2022年收入预算6772.86万元,比2021年减少1470.76万元,减少18%,主要是2022年缩减预算。

        (二)一般公共预算支出情况

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输局2022年一般公共预算支出预算6772.86万元,比2021年减少808.76万元,减少10.67%,主要是2022年缩减预算。

        1、2022年基本支出917.7万元,比2021年减少2619.42万元,主要是下属事业单位的部分预算由基本支出改为项目支出。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,其中:人员经费799.03万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;商品和服务支出118.67万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

        2、2021年项目支出5855.16万元,比2021年增加1810.66万元,主要是下属事业单位的部分预算由基本支出改为项目支出。

        (三)政府性基金预算情况

        2022年无政府性基金预算。

        (四)“三公”经费情况

        2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算65.7万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0万元,公务用车运行维护费65.7万元,公务用车购置费0元。

        (五)机关运⾏经费情况

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输局2022年所属本级的机关运行经费财政拨款预算59.91万元。

        (六)政府采购情况

        2022年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输局各单位政府采购预算总额308.22万元,其中:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输局机关预算18.79万元,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公路发展中心预算4.35万元、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051运输事业发展中心预算142.68万元、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通综合行政执法支队预算142.1万元、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输运行监测与应急处置中心0.3万元。

        (七)国有资产占用情况

        1、车辆情况:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输局机关公务用车编制1辆,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051运输事业发展中心(beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051道路运输管理处、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城市客运处)两个单位合并后执法执勤用车、其他用车等实有数42辆,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输运行监测与应急处置中心公务用车编制1辆,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输综合行政执法队公务用车编制11辆,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公路发展中心公务用车编制1辆。

        2、房屋情况:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051运输事业发展中心土地房屋及构筑物32.10万元,应急中心房屋及构筑物净值50.21万元,公路发展中心土地、房屋及构筑物55.94万元。

        3、其他国有资产占有情况:单位价值50万元以上通用设备0套,价值0万元;单位价值100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

        四、绩效管理情况

        1.绩效管理情况2022年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输局实施绩效目标管理的项目16项,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051运输事业发展中心13项,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输运行监测与应急处置中心2项,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输综合行政执法队6项,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公路发展中心3项。

        2.绩效目标情况在实施绩效目标管理的项目中,资金较大的项目有大同亿鑫煤炭运销有限责任公司公共自行车运营分公司大同公共自行车运营费用补贴资金、事业补助资金等。

        五、名词解释

        1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        3、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        5、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

        目录页面口径其他1.部门预算收支总表已分配

        已终审

        不含上级资金对下转移支付,含有上级对本级转移支付

        财政拨款:一般公共预算+政府性基金+国有资本经营预算

        2.部门收入总表3.部门支出总表4.财政拨款收支总表5.一般公共预算支出表6.一般公共预算安排基本支出分经济科目表7.政府性基金预算收入8.政府性基金预算支出表9.国有资本经营预算收支预算表10.三公经费支出表11.机关运行经费已终审,行政单位,参公单位的全部公用经费(项目类别)支出

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        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输综合行政执法队2022年预算公开信息.zip

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输运行监测与应急处置中心2022年预算公开信息.rar

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通局劳动服务公司2022年预算公开信息.rar

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公路发展中心2022预算公开.rar

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输局部门项目支出绩效目标申报表20220318095102.zip

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