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        财政预决算

        索引号: 035200057/2022-00128 信息分类: 财政预决算
        发布机构: beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化和旅游局 发布日期: 2022-07-18 18:35
        标题: beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化和旅游局部门2021年度决算公开 文号:
        时效:

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化和旅游局部门2021年度决算公开

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        第一部分 概况

        一、本单位职责

        二、机构设置情况

        第二部分 2021年度部门决算报表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

        六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        十、部门决算公开相关信息统计表

        第三部分 2021年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

        九、其他重要事项情况说明

        第四部分 名词解释

        第五部分 

        第一部分 概况

         

        一、本单位职责

        (一)贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策,组织实施关于文化、旅游和广播电视的法律法规,贯彻落实市委、市政府关于文化、旅游和广播电视工作的决策部署,研究拟订文化、旅游和广播电视政策措施,起草文化、旅游和广播电视地方性法规、规章草案

        (二)统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业和广播电视发展,制定发展规划和年度计划并组织实施。推进文化和旅游与相关领域的融合发展。指导协调全市基层文化和旅游、广播电视工作,指导、推进文化、旅游、广播电视领域的体制机制改革

        (三)管理全市性重大文化和旅游活动,组织全市旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施。提高旅游资源开发利用效能,指导、推进全域旅游。指导、监督市级重点文化旅游广播电视基础设施建设和基层文化设施建设。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

        (四)指导、管理全市文艺事业,指导协调艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

        (五)负责公共文化事业发展,推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设,深入开展文化惠民工程和公益活动,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导建立健全全市智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系,推动旅游服务便利化。

        (六)指导、推进全市文化、旅游、广播电视科技创新发展,推动科技研究成果的推广应用。推进文化和旅游行业信息化标准化建设。管理全市艺术教育、文化科技研究工作,指导艺术教育体制改革。拟订全市艺术教育、文化科技发展规划并组织实施。组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准,会同有关部门拟订全市旅游业的地方性标准并组织实施。

        (七)贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策,负责全市非物质文化遗产保护,拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

        (八)统筹规划文化旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假。负责对旅游景区、景点质量等级评定和公告。负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作。对从事编制旅游规划的单位进行资质认证管理。承担市政府旅游改革发展领导小组的日常工作。指导培育文化和旅游新产品、新业态,组织构建旅游产业体系。对工艺美术进行行业管理。

        (九)拟订全市文化和旅游市场发展规划,指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。强化对全市旅游市场秩序和服务质量的综合监管,建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理等综合监管 机制,引导全社会文明旅游。监测旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布。综合协调、监督管理旅游业安全,指导应急救援.工作。管理公民出国(境)旅游、边境旅游,负责出境组团社的初审。

        (十)负责文化、旅游、广播电视行政审批工作。负责对行业社会组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督。指导行业组织的业务工作。

        (十一)指导全市文化市场综合执法,组织查处全市文化、旅游、广播电视等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

        (十二)贯彻落实国家文化、旅游、广播电视对外及对港澳台交流政策,指导、管理文化、旅游、广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作,组织实施重大文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

        (十三)加强广播电视阵地管理。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

        (十四)组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监督,指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

        (十五)制定并组织实施全市文化、旅游、广播电视行业人才教育培训规划,组织实施从业人员职业资格制度和等级制度。

        (十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

        (十七)职能转变。市文化和旅游局要加强公共服务和产业发展,推进体制机制改革和媒体融合发展。加强相关机构配合联动,优化协同高效。转变管理理念,创新管理方式,充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。减少、下放具体的行政审批事项,加强事中事后监管和服务。

        (十八)有关职责分工。与文物领域紧密相关的重要事项,由市文化和旅游局牵头与市文物局以联席会议制度进行协调协商。

        二、机构设置情况

        (一)内设机构

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化和旅游局(本级)内设15个职能科室:党组办公室(机关党委办公室)、办公室、人事科、财务科、政策法规科、改革发展科、艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、宣传交流合作科、广播电视管理科。

        (二)决算单位构成

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化和旅游局部门决算包括:局本级决算及11个下属单位决算,下属单位包括:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051图书馆(beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051少儿图书馆)、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051美术馆、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化馆、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051大剧院管理中心、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051北路梆子和耍孩剧种保护传习中心、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化艺术学校、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化市场综合行政执法队、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化艺术中心、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051晋院、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051歌舞剧院、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051电影公司。

         

        第二部分  2021年度部门决算报表(见附件)

         

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

        六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        说明:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化和旅游局部门无国有资本经营支出,故本表无数据。

        十、部门决算公开相关信息统计表

         

        第三部分  2021年度部门决算情况说明

         

        收入支出决算总体情况说明

        2021收入总计20137.08万元,支出总计21717.17万元。与上年相比,收入总计增加1879.22万元,增长10.29%,支出总计增加2402.97万元,增长12.44%主要原因是增加beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051美术馆、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051大剧院管理中心新成立单位的支出

        收入决算情况说明

        2021年度收合计20137.08万元其中:财政拨款收入16806.53万元,占83.46%;事业收入333.11万元,1.66%经营收入2171.08万元,10.78%;其他收入826.36万元,占比4.1%。

        支出决算情况说明

        2021支出合计21717.17万元,其中:基本支出5926.17万元,占比27.29%;项目支出13619.92万元,占比62.71%;经营支出2171.08万元,占比10%。

        财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2021财政拨款收入总计16806.53万元、支出总计18075.46万元。与上年相比,财政拨款收入总计减少785.29万元,下降4.46%,财政拨款支出总计减少690.34万元,下降3.68%。主要原因是财政收入减少

        一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        2021年度一般公共预算财政拨款支出17145.9万元,占本年支出合计的 78.95%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1094.6万元,下降6%。主要原因是财政预算减少其中,人员经费8152.05万元,占比47.55%,公用经费8993.85万元,占比52.45%

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

        2021年度一般公共预算财政拨款支出17145.9万元,主要用于以下方面:教育支出1792.79万元,占10.46%;文化旅游体育与传媒支出13934.18万元,占81.27%;社会保障和就业支出901.18万元,占5.26%;卫生健康支出159.13万元,占0.92%;住房保障支出316.37万元,占1.85%;其他支出42.25万元,占0.24%。

        (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16633.74万元,支出决算17145.9万元,完成年初预算的103.08%。其中:教育支出年初预算1510.92万元,支出决算1792.79万元,完成年初预算的118.65%,用于beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化艺术学校职工的工资以及日常的运转文化旅游体育与传媒支出年初预算13943.17万元,支出决算13934.18万元,完成年初预算的99.94%,用于发放局本级在职人员工资、开展文化旅游宣传活动等;社会保障和就业支出年初预算696.25万元支出决算901.18万元,完成年初预算的129.43%,用于缴纳在职人员养老保险、发放退休人员取暖费等;卫生健康支出年初预算161.94万元,支出决算159.13万元,完成年初预算的98.26%,用于缴纳医疗保险;住房保障支出年初预算321.46万元,支出决算316.37万元,完成年初预算的98.42%,用于缴纳在职人员住房公积金等。较上年决算减少1094.6万元,下降6%,主要原因是财政预算减少

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4458.04万元,其中:人员经费4201.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金;公用经费256.5万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2021年度“三公”经费财政拨款支出预33.83万元,支出决算26.77万元,完成预算的79.13%,比上年增加16.66万元,增长64.77%,主要原因是下属单位beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化市场综合行政执法队购置执法用车。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

        2021年度“三公”经费支出总计26.77万元,均为公务用车购置及运行费支出。2021年度因公出国(境)、国内公务接待费用。

        八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

        2021年度政府性基金预算财政拨款收入总计929.56万元,支出总计929.56万元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计减少404.26万元,下降76.96%,政府性基金预算财政拨款支出总计减少404.26万元,下降76.96%。减少的主要原因是财政预算减少

        九、其他重要事项情况说明

        (一)机关运行经费支出情况说明

        2021年机关运行经费支出81.63万元,比上年增加36.54万元,增长81.04%。主要原因是:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化和旅游局(本级)2021年下达预算时在职人员交通补贴在公用经费-其他交通费用列支,导致本年机关运行经费支出数增加。

        (二)政府采购情况说明

        2021年度政府采购支出总额774.33万元,其中:政府采购货物支出224.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出550.28万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

        (三)国有资产占用情况说明

        截至2021年12月31日,本部门共有车辆16辆。其中,其他用车10辆,为公务用车;流动图书车2辆;流动舞台车1辆;执法执勤用车3辆。单价50万元(含)以上的通用设备9台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备1台(套)。

        预算绩效情况说明

        1)预算绩效管理工作开展情况。

        根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类89个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金12679.45万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对灵丘旅游集散中心“城市书房”、非遗保护利用设施建设、美术馆运营维护费等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金869.96万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

        我部门未委托第三方机构开展重点绩效评价。

        (2)部门决算中项目绩效自评结果。

        ①beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化和旅游局(本级)项目:

        工艺美术保护与发展经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为50万元,执行数为49.98万元,完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况:一是办beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051传统工艺美术成果展;二是编印《大同传统工艺美术精粹》。发现的主要问题一是举办beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051传统工艺美术成果展的工作人员对举办工美会展流程不熟悉,与工美从业者提前沟通不足,展会布置上缺乏观展人员互动平台设置,对工美成果展的宣传力度不够;二是编印《大同传统工艺美术精粹》的工作人员文字水平一般,文字加工不够精炼,需要不断总结提高。下一步改进措施:加强调查研究,多到大师工作室等工美行业一线了解情况,做到确实熟悉掌握工美行业现状,能够把代表大同工美的顶级大师最好作品挖掘出来,推介出去;加强工美从业人员培训教育力度,提高从业人员整体素质

         

        项目支出绩效自评表

        填列单位(公章):                2021年度)

        项目名称

        工艺美术保护与发展经费

        主管部门

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化和旅游局

        实施单位

        产业发展科

        项目资金
        (万元)

         

        年初预算数

        全年预算数

        全年执行数

        分值

        执行率

        得分

        年度资金总额

        50

        50

        49.98

        10

        99.96%

        10

        其中:当年财政拨款

        50

        50

        49.98

        99.96%

              上年结转资金

         

         

         

         

          其他资金

         

         

         

         

        年度总体目标

        预期目标

        实际完成情况

        1. 举办beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051传统工艺美术成果展

        2. 编印《大同传统工艺美术精粹》

        完成




        一级指标

        二级指标

        三级指标

        年度

        指标值

        实际

        完成值

        分值

        得分

        偏差原因分析及改进措施

        产出指标

        数量指标

        指标1:布置展板展柜

        120个

        149个

        6.25

        6.25

         

        指标2:收录工艺美术大师

        71人

        80人

        6.25

        6.25

         

        质量指标

        指标1:展示大同工匠作品

        展示

        展示

        6.25

        6.25

         

        指标2汇集大同工匠及作品,形成大同工美荟萃,显着提高大同工美影响力

        提高

        提高

        6.25

        6.25

         

        时效指标

        指标1:2021.3—2021.10

        2021.10

        2021.7月

        6.25

        6.25

         

        指标2:2021.1—2021.12

        2021

        2021年七月

        6.25

        6.25

         

        成本指标

        指标1:多轮谈价

        9.7

        9.68

        6.25

        6.25

         

        指标2:三方询价

        40.3

        40.3

        6.25

        6.25

         

        效益指标

        经济效益

        指标

        指标1:

         

         

         

         

         

        社会效益

        指标

        指标1:提高大同工美影响力;

        提高

        提高

        10

        10

         

        指标2:提升大同工美大师的创作热情

        提升

        提升

        10

        10

         

        生态效益

        指标

        指标1:

         

         

         

         

         

        可持续影响指标

        指标1形成大同工美资料集萃

        持续

        持续

        10

        10

         

        ……

         

         

         

         

         

        满意度

        指标

        服务对象满意度指标

        指标1:观展者满意度

        80%

        85%

        5

        5

         

        指标2:工美从业人员满意度

        80%

        95%

        5

        5

         

        总分

        100

        100

         

        项目绩效分析

        自评结果分析

        项目实施和预算执行情况及分析

        3. 通过精心组织,积极筹备,举办beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051传统工艺美术成果展,编印《大同传统工艺美术精粹》,两个项目顺利实施,项目成本控制在预算之内。

        产出情况及分析

        2021年7月,举办beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051传统工艺美术成果展,收录工艺美术大师80名,展示大同工匠作品,汇集大同工匠及作品,形成大同工美荟萃,显着提高大同工美影响力。

        效益情况及分析

        提高大同工美影响力,提升大同工美大师的创作热情,形成大同工美资料集萃。

        满意度情况及分析

        市民对我市工美精品赞口不绝,工美大师对参加活动的积极性很高,人员满意度95%

        主要经验做法

        一、提前筹划,了解工美行业现状、技艺水平高的大师及反应我市的优秀工美作品,在举办工美展和编工美集萃时才能够做到有针对性;

        二、贴合实际,突出大同文化元素,让大同优秀的历史文化成为工美展和工美集萃的落脚点,在宣传大同工美的同时,能够很好的宣传大同,取得良好的社会效益;

        项目管理中存在的

        主要问题及原因分析

        在举办工美成果展的过程中发现,工作人员对举办工美会展流程不是很熟悉,与工美从业者提前沟通不足,展会布置上缺乏观展人员互动平台设置;对工美成果展的宣传力度也不够;

        在编印工美集萃的过程中发现,工作人员文字水平一般,文字加工不够精炼,需要不断总结提高。

        下一步改进措施及

        管理建议

        加强调查研究,多到大师工作室等工美行业一线了解情况,做到确实熟悉掌握工美行业现状,能够把代表大同工美的顶级大师、最好作品挖掘出来,推介出去;加强工美从业人员培训教育力度,提高从业人员整体素质。

         

        ②beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051图书馆(beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051少儿图书馆)项目:

        “购书费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为270万元,执行数为270万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标完成情况:购买图书两万余册,购买报刊八百余种,购买电子书库一个,图书、报刊、电子书库验收合格率100%,电子书库覆盖种类满足读者需求,于12月底前完成了全部购书计划,及时更新书目;二是效益指标完成情况:丰富了读者文化生活,提升了基础建设服务工作能力三是满意度指标完成情况:群众、读者满意度达98%。下一步改进措施:通过后台数据及调研其他图书馆,收集、整理读者需求,采购满足读者需求图书资源继续做好文化地标文化窗口单位的基础建设服务工作

        项目支出绩效自评表

        填列单位(公章):                2021年度)

        项目名称

        购书费

        主管部门

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化和旅游局

        实施单位

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051图书馆beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051少儿图书馆

        项目资金
        (万元)

         

        年初预算数

        全年预算数

        全年执行数

        分值

        执行率

        得分

        年度资金总额

        270

        270

        270

        10

        100%

        10

        其中:当年财政拨款

        270

        270

        270

         

        -

              上年结转资金

         

         

         

         

          其他资金

         

         

         

         

        年度总体目标

        预期目标

        实际完成情况

        满足读者需求,做好文化地标文化窗口单位的基础建设服务工作

        购书费项目于年底前执行完毕,全年分时段、按计划、依据读者需求开展图书采购;项目270万元,资金执行率为100%




        一级指标

        二级指标

        三级指标

        年度

        指标值

        实际

        完成值

        分值

        得分

        偏差原因分析及改进措施

        产出指标

        数量指标

        购买图书册数

        20000册

        20407册

        5

        5

         

        购买报刊种类

        700种

        856种

        5

        5

         

        电子书库

        1个

        1个

        5

        5

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        质量指标

        图书、报刊、电子书库验收合格率

        95%

        100%

        5

        5

         

        电子书库覆盖种类满足读者需求

        95%

        98%

        5

        5

         

         

         

         

         

         

         

        时效指标

        12月底前完成全部购书计划

        12月31日

        12月31日

        5

        5

         

        电子书库开放期限

        长期

        长期

        5

        5

         

        更新书目及时性

        及时

        及时

        5

        5

         

        成本指标

        购书经费

        ≤270万

        270万

        10

        10

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        效益指标

        经济效益

        指标

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        社会效益

        指标

        丰富读者文化生活

        丰富

        丰富

        10

        10

         

        提升基础建设服务工作

        提升

        提升

        5

        5

         

         

         

         

         

         

         

        生态效益

        指标

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        可持续影响指标

        促进图书馆事业发展

        促进

        促进

        5

        5

         

        提升市民文化素养

        提升

        提升

        5

        5

         

        政策可持续实施

        持续

        持续

        5

        5

         

        满意度

        指标

        服务对象满意度指标

        读者满意度

        95%

        98%

        10

        10

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        总分

        100

        100

         

        项目绩效分析

        自评结果分析

        项目实施和预算执行情况及分析

        购书费项目于年底前执行完毕,全年分时段、按计划、依据读者需求开展图书采购;项目270万元,资金执行率为100%

        产出情况及分析

        采购新书20407册、订购报刊856种、电子书库1个,保障我馆图书采购工作完成率100%;验收合格率100%,电子书库满足读者需求,且长期开放供读者使用;该项目于12月31日前完成;购书经费207万,严格控制在预算范围内。

        效益情况及分析

        丰富读者文化生活,提升市民文化素养,促进图书馆事业发展,提升基础建设服务工作水平,且该政策可持续实施。

        满意度情况及分析

        经调查,群众、读者对我单位图书资源、数量、种类满意度达到98%

        主要经验做法

        通过后台数据及调研其他图书馆,收集、整理读者需求,采购满足读者需求图书资源,做好文化地标文化窗口单位的基础建设服务工作

        项目管理中存在的

        主要问题及原因分析

        下一步改进措施及

        管理建议

        我单位根据本次绩效自评结果,结合资金使用情况和单位实际情况,提出下一步改进措施,将继续提高资金使用效率和质量,保证专款专用,提升服务读者质量,丰富读者文化生活。

         

        ③beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化艺术学校项目:

        庆祝全市建党100周年群众合唱经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为63万元,执行数为63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:组织合唱队进行了训练、参演,举办了启动仪式、合唱大会,拍摄了《唱支山歌给党听》系列快闪,圆满完成任务。发现的主要问题及原因:申报绩效目标不够明确,设计的评价指标体系的科学性和严谨性有待进一步提高,部分评价指标设置和证据收集有待进一步完善。下一步的改进措施:在总结项目支出评价经验的基础上,进一步改进工作措施,完善和细化指标内容,力求更加科学合理。

         

        项目支出绩效自评表

        填列单位(公章):                   2021 年度)

        项目名称

        庆祝全市建党100周年群众合唱经费

        主管部门

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化和旅游局

        实施单位

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化艺术学校

        项目资金
        (万元)

         

        年初预算数

        全年预算数

        全年执行数

        分值

        执行率

        得分

        年度资金总额

        63

        63

        63

        10

        100%

        10

        其中:当年财政拨款

        63

        63

        63

         

              上年结转资金

         

         

         

         

          其他资金

         

         

         

         

        年度总体目标

        预期目标

        实际完成情况

        根据《beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051庆祝中国共产党成立100周年活动方案》眼球,按照市委宣传部安排,有大同艺校、市文化馆、是音乐家协会具体承办全市“颂歌献给党、启航新征程”群众合唱歌咏活动。

        为圆满完成任务,组织合唱队进行了训练、参演,举办了启动仪式、合唱大会,拍摄了《唱支山歌给党听》系列快闪。




        一级指标

        二级指标

        三级指标

        年度

        指标值

        实际

        完成值

        分值

        得分

        偏差原因分析及改进措施

        产出指标

        数量指标

        活动举办天数

        8天

        8天

        5

        5

         

        租赁场地大同体育馆

        22951㎡

        22951㎡

        5

        5

         

        租赁LED背景

        236㎡

        236㎡

        5

        5

         

        质量指标

        演出设备验收合格率

        90%

        90%

        5

        5

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        时效指标

        演出设备购置及时性

        及时

        及时

        5

        5

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        成本指标

        灯光音响租赁成本

        17.45万元

        17.45万元

        5

        5

         

        LED背景搭建成本

        17.82万元

        17.82万元

        5

        5

         

        视频制作成本

        4.24万元

        4.24万元

        5

        5

         

        场地保护保障

        7.5万元

        7.5万元

        5

        5

         

        活动物料成本

        15.99万元

        15.99万元

        5

        5

         

        效益指标

        经济效益

        指标

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        社会效益

        指标

        满足市民对高品质文化生活的需求

        满足

        满足

        15

        15

         

        提升大同文化宣传

        提升

        提升

        15

        15

         

         

         

         

         

         

         

        生态效益

        指标

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        可持续影响指标

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        满意度

        指标

        服务对象满意度指标

        群众满意度

        ≥95%

        100%

        10

        10

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        总分

        100

        100

         

        项目绩效分析

        自评结果分析

        项目实施和预算执行情况及分析

        政安排预算资金63万元,项目实际执行过程中,实际支付63万元,项目达到了预期,预算执行率100%。

        产出情况及分析

        根据《beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051庆祝中国共产党成立100周年活动方案》,举办活动8天,项目总成本63万元,

        效益情况及分析

        通过活动的举办,满足市民对高品质文化生活的需求。

        满意度情况及分析

        群众满意度100%,满意度较高。

        主要经验做法

        1.领导高度重视。统筹安排好各个环节的工作,加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与项目单位的沟通配合、业务培训和指导,按要求完成本部门绩效评工作。

        2.强化绩效管理。我单位项目比较多,在项目执行过程中做到年初有计划,年中有措施,年末有总结,确保各项目顺利、规范、有序地完成各项绩效目标,取得更大、更多的社会效益。

        3.强化制度建设。结合预算、绩效、资金管理的新要求,严格执行相关规章制度,项目集体决策,项目资金使用程序和手续规范,确保项目经费执行到位、规范使用、安全运行,提高资金使用效率。

        项目管理中存在的

        主要问题及原因分析

        一是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善。二是部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度还有待加强。三是绩效管理未纳入项目执行过程中。

        下一步改进措施及

        管理建议

        今后的工作中,我们将更进一步立足我单位工作实际,的改进和加强绩效评价工作,更好的改进工作作风,更进一步提升工作效能。

         

        第四部分 名词解释

         

        一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

        三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

        五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

        六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

        八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        十三、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

         

        第五部分 附件

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化和旅游局部门2021年度决算公开表.XLS


        尾部

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