<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        中国政府网 | 山西省政府网 | 简体 | 无障碍通道

        财政预决算

        索引号: 035200015/2017-00018 信息分类: 财政预决算
        发布机构: 市政管理委员会 发布日期: 2017-04-19 09:45
        标题: 市政管理委员会2017预算 文号:

        市政管理委员会2017预算

        阅读量:

        市政管理委员会2017年度部门预算

         

        第一部分  概况

         

        一、本部门职责

        (一)贯彻执行国家和省有关市政管理的方针政策、法律法规,结合我市实际起草市政管理、市容和环境卫生地方性法规草案和实施细则,提出并组织实施各个时期市政管理、市容和环境卫生的目标和计划,履行行政执法职责,依法管理城市。

          (二)根据我市建成区发展总体规划,编制市政设施、公用事业、市容环境卫生、供热、供气、给排水、污水处理(中水回用)近期规划和年度计划,并组织实施;指导行业发展,参与各项市政工程项目规划的编制和建设方案的讨论审定以及市政公用设施工程的验收接管。

          (三)对建成区道路、路牌、路灯、桥涵、排水等市政设施的维修、养护和管理工作进行监督检查;负责市政设施建设档案的接收、收集、整理、保管;做好相关科学技术,科技情报(节能减排)的推广和应用工作;负责市政公用工程施工企业的资质管理和审批工作;负责城市经营性停车设施行业的管理。

          (四)依法对全市市容环境卫生实施监督检查,负责对建成区市容和环境卫生执法的监督检查;负责编制全市街容整修、夜景灯光的建设计划,并组织实施;负责对临时占用城市道路和公共场地的审批、管理并进行监督检查;负责搭建非永久性建筑物、构筑物、立面装修的审核会签和管理;负责建筑渣土排放、处置及处置场设置的审批工作;负责对市辖区、县市容和环境卫生工作实施监督、检查、协调、指导;负责不洁车辆的监督管理和车辆清洗站的监督管理;对全市市容环境作业市场进行行业管理,负责市容环境对外经济技术合作与交流;负责协调环卫设施的规划布局,对环卫项目的建设、竣工验收和运营实施监管。

          (五)负责系统内招商引资工作,外商投资项目的运营监管及全市公用事业的外经外事工作。

          (六)负责建成区供热、供气、给排水等公用事业的行政管理工作。

          (七)负责全市市政管理、城市市容市貌和环境卫生管理监察人员和执法队伍的培训教育。负责城市管理有关综合执法工作。

          (八)负责有关市政公用事业、城市市容市貌和环境卫生管理方面的来信(电)、来访和议案、提案及行政诉讼、行政复议案件的处办等法制工作;开展城市管理综合执法的各项宣传教育。

          (九)负责专项资金申请、使用;监督检查市容环卫事业性收费工作;负责管理建成区市政、公用事业、道桥、污水处理方面依法征收的费用,并会同物价部门制定依法收费的项目和标准。

          (十)负责委属各单位的基层组织建设、精神文明建设、廉政建设、安全建设和领导班子建设;配合有关部门做好职工队伍的教育培训工作;指导所属单位的经营管理、安全生产等工作。

          (十一)负责对县(区)本职能范围的工作指导和行业管理。

        (十二)承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

         

        二、部门预算单位构成

         

        从部门预算构成看,市政管理委员会预算主要包括委本级预算及所属事业单位预算。

        纳入市政管理委员会预算的单位包括:

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市政管理委员会委本级

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城市生活垃圾征费处

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051西郊污水处理厂

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051东郊污水处理厂

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051节约用水办公室

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市政管理综合执法支队

         

         

        第二部分  2017年度部门预算报表

        2017年市政管理委员会财政拨款收支总体情况表
        部门公开表一 单位:万元
                                                              
                    预算数             预算数
        一、一般公共预算 13,896.38 一、一般公共服务支出  
        二、政府性基金预算 23,899.88 二、外交支出  
            三、国防支出  
            四、公共安全支出  
            五、教育支出  
            六、科学技术支出  
            七、文化体育与传媒支出  
            八、社会保障和就业支出 2,661.27
            九、社会保险基金支出  
            十、医疗卫生与计划生育支出  
            十一、节能环保支出 50.00
            十二、城乡社区支出 34,518.64
            十三、农林水支出  
            十四、交通运输支出  
            十五、资源勘探信息等支出  
            十六、商业服务业等支出  
            十七、金融支出  
            十八、援助其他地区支出  
            十九、国土海洋气象等支出  
            二十、住房保障支出 566.35
            二十一、粮油物资储备管理支出  
            二十二、预备费  
            二十三、国有资本经营预算支出  
            二十四、其他支出  
            二十五、转移性支出  
            二十六、债务还本支出  
            二十七、债务付息支出  
            二十八、债务发行费用支出  
                    37,796.26 支   出   总   计 37,796.26

         

        市政管理委员会2017年一般公共预算支出情况表
        部门公开表二 单位:万元
                    2016年预算数     2017年预算数     2017年预算数比2016年预算数增减%
        科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
          合计 12,319.01 8,149.93 4,169.08 13,896.38 8,882.52 5,013.86 12.80% 8.99% 20.26%
        208 社会保障和就业支出 2,342.31 2,340.31 2.00 2,661.27 2,661.27   13.62% 13.71% -100.00%
          05   行政事业单位离退休 2,340.31 2,340.31   2,661.27 2,661.27   13.71% 13.71%  
            01     归口管理的行政单位离退休 143.30 143.30   154.08 154.08   7.52% 7.52%  
            02     事业单位离退休 2,197.01 2,197.01   2,507.19 2,507.19   14.12% 14.12%  
          11   残疾人事业 2.00   2.00       -100.00%   -100.00%
            99     其他残疾人事业支出 2.00   2.00       -100.00%   -100.00%
        211 节能环保支出 977.26   977.26 50.00   50.00 -94.88%   -94.88%
          03   污染防治 977.26   977.26 50.00   50.00 -94.88%   -94.88%
            02     水体 977.26   977.26 50.00   50.00 -94.88%   -94.88%
        212 城乡社区支出 8,619.52 5,429.70 3,189.82 10,618.76 5,654.90 4,963.86 23.19% 4.15% 55.62%
          01   城乡社区管理事务 1,683.25 1,270.61 412.64 2,090.26 1,341.88 748.38 24.18% 5.61% 81.36%
            01     行政运行(城乡社区管理事务) 500.06 500.06   558.22 554.34 3.88 11.63% 10.85%  
            02     一般行政管理事务(城乡社区管理事务) 15.40   15.40 69.00   69.00 348.05%   348.05%
            04     城管执法 1,167.79 770.55 397.24 1,456.04 787.54 668.50 24.68% 2.20% 68.29%
            99     其他城乡社区管理事务支出       7.00   7.00      
          03   城乡社区公共设施 916.00   916.00 867.50   867.50 -5.29%   -5.29%
            99     其他城乡社区公共设施支出 916.00   916.00 867.50   867.50 -5.29%   -5.29%
          05   城乡社区环境卫生 1,050.64   1,050.64 2,275.57   2,275.57 116.59%   116.59%
            01     城乡社区环境卫生 1,050.64   1,050.64 2,275.57   2,275.57 116.59%   116.59%
          99   其他城乡社区支出 4,969.63 4,159.09 810.54 5,385.43 4,313.02 1,072.41 8.37% 3.70% 32.31%
            99     其他城乡社区支出 4,969.63 4,159.09 810.54 5,385.43 4,313.02 1,072.41 8.37% 3.70% 32.31%
        221 住房保障支出 379.92 379.92   566.35 566.35   49.07% 49.07%  
          02   住房改革支出 379.92 379.92   566.35 566.35   49.07% 49.07%  
            01     住房公积金 379.92 379.92   441.77 441.77   16.28% 16.28%  
            02     提租补贴       124.58 124.58        

         

        2017年市政管理委员会一般公共预算分经济科目支出情况表
        部门公开表三 单位:万元
        经济科目 预算数  基本支出 项目支出
        合计 13,896.38 8,882.52 5,013.86
        工资福利支出 6,414.81 4,932.65 1,482.16
          基本工资 2,565.73 2,174.13 391.60
          津贴补贴 240.33 223.73 16.60
          奖金 16.14 16.14  
          其它社会保障缴费 577.79 315.66 262.13
          绩效工资 1,751.80 1,459.70 292.10
          机关事业单位基本养老保险缴费 736.65 736.65  
          其他工资福利支出 526.37 6.64 519.73
        商品和服务支出 3,051.86 332.49 2,719.37
          办公费 97.05 33.40 63.65
          印刷费 5.90 3.00 2.90
          咨询费 10.00 3.00 7.00
          手续费 0.50 0.30 0.20
          水费 10.20 9.00 1.20
          电费 19.30   19.30
          邮电费 6.80 3.00 3.80
          取暖费 2.50   2.50
          物业管理费 1.80 1.30 0.50
          差旅费 14.90 13.20 1.70
          维修(护)费 474.40 4.60 469.80
          租赁费 20.00   20.00
          会议费 1.00   1.00
          培训费 12.50 11.50 1.00
          公务接待费 0.50   0.50
          专用材料费 8.00 3.00 5.00
          专用燃料费 77.80   77.80
          劳务费 101.90 4.00 97.90
          委托业务费 1,801.96   1,801.96
          工会经费 27.37 22.67 4.70
          福利费 167.37 134.21 33.16
          公务用车运行维护费 55.00 31.00 24.00
          其他交通费用 41.40 37.20 4.20
          其他商品和服务支出 93.71 18.11 75.60
        对个人和家庭的补助 3,966.41 3,617.38 349.03
          离休费 42.81 37.92 4.89
          退休费 2,404.09 2,333.82 70.27
          生活补助 22.90 21.82 1.08
          奖励金 11.52 8.88 2.64
          住房公积金 521.55 441.77 79.78
          提租补贴 138.48 124.58 13.90
          采暖补贴 719.06 648.59 70.47
          其他对个人和家庭补助支出 106.00   106.00
        其他资本性支出 23.30   23.30
          办公设备购置 13.00   13.00
          专用设备购置 10.00   10.00
          信息网络及软件购置更新 0.30   0.30
          其他资本性支出      
        其他支出 440.00   440.00
          其他支出 440.00   440.00

         

        2017年市政管理委员会一般公共预算“三公”经费支出情况表
        部门公开表四 单位:万元
        单位名称 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车费    
        小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
        ** 1 2 3 4 5 6
        合计 55.50   0.50 55.00 55.00  

        2017年市政管理委员会政府性基金预算支出情况表
        部门公开表五 单位:万元
        科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出
          合计 23,899.88 14,399.88 9,500.00
        212 城乡社区支出 23,899.88 14,399.88 9,500.00
          08   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 9,000.00   9,000.00
            02     土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) 8,952.00   8,952.00
            03     城市建设支出 48.00   48.00
          09   城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 2,500.00 2,000.00 500.00
            01     城市公共设施(城市公用事业附加安排的支出) 2,500.00 2,000.00 500.00
          13   城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 8,133.13 8,133.13  
            02     城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出) 8,133.13 8,133.13  
          14   污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 4,266.75 4,266.75  
            01     污水处理设施建设和运营 4,099.15 4,099.15  
            02     代征手续费 167.60 167.60  

        2017年市政管理委员会部门收支总体情况表
        部门公开表六 单位:万元
                                                              
                    预算数             预算数
        一、一般公共预算 13,896.38 一、一般公共服务支出  
        二、纳入预算管理的政府性基金 23,899.88 二、外交支出  
        三、纳入财政专户管理的事业收入   三、国防支出  
        四、事业收入(不含专户管理收入)   四、公共安全支出  
        五、上年结转结余(其他)   五、教育支出  
        六、用事业基金弥补收支差额   六、科学技术支出  
        七、事业单位经营收入   七、文化体育与传媒支出  
        八、其他收入   八、社会保障和就业支出 2,661.27
        九、上级补助收入   九、社会保险基金支出  
        十、附属单位上缴收入   十、医疗卫生与计划生育支出  
            十一、节能环保支出 50.00
            十二、城乡社区支出 34,518.64
            十三、农林水支出  
            十四、交通运输支出  
            十五、资源勘探信息等支出  
            十六、商业服务业等支出  
            十七、金融支出  
            十八、援助其他地区支出  
            十九、国土海洋气象等支出  
            二十、住房保障支出 566.35
            二十一、粮油物资储备管理支出  
            二十二、预备费  
            二十三、国有资本经营预算支出  
            二十四、其他支出  
            二十五、转移性支出  
            二十六、债务还本支出  
            二十七、债务付息支出  
            二十八、债务发行费用支出  
                    37,796.26 支   出   总   计 37,796.26
        2017年市政管理委员会部门收入总体情况表
        部门公开表七                         单位:万元
        功能科目代码 功能科目名称 总计 上年结转 一般公预算拨款收入 政府性基金 事业收入     事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
        小计 专户资金 其它收入
        ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
          合计 37,796.26   13,896.38 23,899.88                
        2017年市政管理委员会部门支出总体情况表
        部门公开表八       单位:万元
        科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
        ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
          合计 37,796.26 8,882.52 28,913.74            
        208 社会保障和就业支出 2,661.27 2,661.27              
          05   行政事业单位离退休 2,661.27 2,661.27              
            01     归口管理的行政单位离退休 154.08 154.08              
            02     事业单位离退休 2,507.19 2,507.19              
        211 节能环保支出 50.00   50.00            
          03   污染防治 50.00   50.00            
            02     水体 50.00   50.00            
        212 城乡社区支出 34,518.64 5,654.90 28,863.74            
          01   城乡社区管理事务 2,090.26 1,341.88 748.38            
            01     行政运行(城乡社区管理事务) 558.22 554.34 3.88            
            02     一般行政管理事务(城乡社区管理事务) 69.00   69.00            
            04     城管执法 1,456.04 787.54 668.50            
            99     其他城乡社区管理事务支出 7.00   7.00            
          03   城乡社区公共设施 867.50   867.50            
            99     其他城乡社区公共设施支出 867.50   867.50            
          05   城乡社区环境卫生 2,275.57   2,275.57            
            01      2,275.57   2,275.57            
          08   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 9,000.00   9,000.00            
            02     土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) 8,952.00   8,952.00            
            03     城市建设支出 48.00   48.00            
          09   城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 2,500.00   2,500.00            
            01     城市公共设施(城市公用事业附加安排的支出) 2,500.00   2,500.00            
          13   城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 8,133.13   8,133.13            
            02     城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出) 8,133.13   8,133.13            
          14   污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 4,266.75   4,266.75            
            01     污水处理设施建设和运营 4,099.15   4,099.15            
            02     代征手续费 167.60   167.60            
          99   其他城乡社区支出 5,385.43 4,313.02 1,072.41            
            99     其他城乡社区支出 5,385.43 4,313.02 1,072.41            
        221 住房保障支出 566.35 566.35              
          02   住房改革支出 566.35 566.35              
            01     住房公积金 441.77 441.77              
            02     提租补贴 124.58 124.58              

        第三部分2017年度部门情况说明

        一、2017年度部门预算收支情况

        (一)预算收入情况

        市政管理委员会2017年收入预算37796.26万元;2016年增加13327.25万元;一般公共预算收入13896.38万元。比2016年增加1577.37万元。

        (二)一般公共预算支出情况

        12017年基本支出8882.52万元,比2016年增加732.59万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是工资、养老保险缴费等增加和人员增加。其中:人员经费8550.03万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费332.49万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

        22017年项目支出5013.86万元,比2016年增加844.78万元。项目支出增加原因为2017年新增项目。

        二、“三公”经费情况

        2017年“三公”经费预算55.5万元,比2016年增加6.18万元。其中因公出国(境)费用0万元;公务接待费0.5万元,比上年减少0.52万元,公务用车运行维护费55万元,比上年增加6.7万元;公务用车购置费0元,和上年相同。

        三、政府性基金预算情况

        市政管理委员会2017年政府性基金收入为23899.88万元,比2016年增加11749.88万元。增加原因为新增项目。

        四、机关运行经费情况

        市政管委会2017年所属委本级及五家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为75.33万元,2016年预算增加8.4万元,主要是福利费和工会经费增加。

         

        第四部分 名词解释

         

        (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (三)“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        分享到:
        尾部

        网站地图|免责声明

        主办:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室   承办:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府信息化中心

        地址:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文瀛湖办公楼主楼11层(beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051兴云街2799号)  邮箱: 

        网站备案/许可证号:晋ICP备08000733号  晋公网安备14020002000138号 网站标识码:1402000004