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        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局2016年部门决算公开

        发布时间: 2017-07-24 16:29
        来源: beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局2016年部门决算公开情况

         

        一、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局单位概况

            (一)主要职能

             1、宣传贯彻有关档案工作的法律、法规。2、制定全市档案馆事业发展规划,对各级各类档案馆和机关、团体、企业事业单位及其他社会组织的档案工作进行监督和指导。3、组织进行档案宣传、档案教育、档案科学研究、档案工作人员培训和资格认定,指导档案专业技术职务评审工作。4、会同有关部门对全市重大科学技术研究项目、重点建设项目档案进行验收。5、负责接收和征集本馆保管范围内对国家和社会具有保存价值的档案。6、拟定全市档案立法规划、地方性档案法规、规章及实施办法;组织档案执法、监督、检查,指导全市档案法制工作。7、按有关规定,采用先进技术整理、保管档案。8、组织开展档案的利用工作,为社会利用档案资源提供服务。9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

            (二) 部门预算单位构成 

           beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局预算单位主要是本级预算单位。我局内设办公室、档案业务咨询指导科、法制科、档案管理一科、档案管理二科、编研科、科技信息科、档案收集整理科、安全保卫科、党群办公室10个科室。

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局2016年收入支出决算总表

         

         

         

         

         

        1

        编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局

         

         

         

         

        金额单位:元

        收入

        支出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        金额

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

        一、财政拨款收入

        1

        10,444,261.00

        一、一般公共服务支出

        37

        7,722,721.22

          其中:政府性基金预算财政拨款

        2

        0.00

        二、外交支出

        38

        0.00

        二、上级补助收入

        3

        0.00

        三、国防支出

        39

        0.00

        三、事业收入

        4

        0.00

        四、公共安全支出

        40

        0.00

        四、经营收入

        5

        0.00

        五、教育支出

        41

        0.00

        五、附属单位上缴收入

        6

        0.00

        六、科学技术支出

        42

        0.00

        六、其他收入

        7

        1.23

        七、文化体育与传媒支出

        43

        0.00

         

        8

         

        八、社会保障和就业支出

        44

        1,883,340.20

         

        9

         

        九、医疗卫生与计划生育支出

        45

        0.00

         

        10

         

        十、节能环保支出

        46

        0.00

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        47

        0.00

         

        12

         

        十二、农林水支出

        48

        0.00

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        49

        0.00

         

        14

         

        十四、资源勘探信息等支出

        50

        0.00

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        51

        0.00

         

        16

         

        十六、金融支出

        52

        0.00

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        53

        0.00

         

        18

         

        十八、国土海洋气象等支出

        54

        0.00

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        55

        233,319.40

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        56

        0.00

         

        21

         

        二十一、其他支出

        57

        0.00

         

        22

         

        二十二、债务还本支出

        58

        0.00

         

        23

         

        二十三、债务付息支出

        59

        0.00

        本年收入合计

        24

        10,444,262.23

        本年支出合计

        60

        9,839,380.82

            用事业基金弥补收支差额

        25

        0.00

            结余分配

        61

        17.78

            年初结转和结余

        26

        3,589,432.07

              交纳所得税

        62

        0.00

              基本支出结转

        27

         

              提取职工福利基金

        63

        0.00

              项目支出结转和结余

        28

        3,589,414.29

              转入事业基金

        64

        17.78

              经营结余

        29

         

              其他

        65

        0.00

         

        30

         

            年末结转和结余

        66

        4,194,295.70

         

        31

         

              基本支出结转

        67

         

         

        32

         

              项目支出结转和结余

        68

        3,826,957.13

         

        33

         

              经营结余

        69

         

        总计

        36

        14,033,694.30

        总计

        70

        14,033,694.30

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局2016年一般公共预算收入决表

         

         

         

         

         

         

         

        2

         

         

         

         

         

         

         

         

        单位:元

        项目

        合计

        财政补助收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        支出功能分类科目编码

        科目名称

         

        合计

        10,444,262.23

        10,444,261.00

         

         

         

         

        1.23

        201

        一般公共服务支出

        8,326,812.23

        8,326,811.00

         

         

         

         

        1.23

          20126

          档案事务

        8,326,812.23

        8,326,811.00

         

         

         

         

        1.23

            2012601

            行政运行(档案事务)

        3,256,812.23

        3,256,811.00

         

         

         

         

        1.23

            2012604

            档案馆

        5,070,000.00

        5,070,000.00

         

         

         

         

         

        208

        社会保障和就业支出

        1,883,708.00

        1,883,708.00

         

         

         

         

         

          20805

          行政事业单位离退休

        1,883,708.00

        1,883,708.00

         

         

         

         

         

            2080501

            归口管理的行政单位离退休

        1,883,708.00

        1,883,708.00

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        233,742.00

        233,742.00

         

         

         

         

         

          22102

          住房改革支出

        233,742.00

        233,742.00

         

         

         

         

         

            2210201

            住房公积金

        233,742.00

        233,742.00

         

         

         

         

         


         

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局2016年一般公共预算支出决算表

         

         

         

         

        3

        编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局

         

         

        单位:元

        项目

        合计

        基本支出

        项目支出

        支出功能分类科目编码

        科目名称

         

        合计

        9,839,380.82

        5,006,923.66

        4,832,457.16

        201

        一般公共服务支出

        7,722,721.22

        2,890,264.06

        4,832,457.16

          20126

          档案事务

        7,722,721.22

        2,890,264.06

        4,832,457.16

            2012601

            行政运行(档案事务)

        2,890,264.06

        2,890,264.06

        0.00

            2012604

            档案馆

        4,832,457.16

        0.00

        4,832,457.16

        208

        社会保障和就业支出

        1,883,340.20

        1,883,340.20

        0.00

          20805

          行政事业单位离退休

        1,883,340.20

        1,883,340.20

        0.00

            2080501

            归口管理的行政单位离退休

        1,883,340.20

        1,883,340.20

        0.00

        221

        住房保障支出

        233,319.40

        233,319.40

        0.00

          22102

          住房改革支出

        233,319.40

        233,319.40

        0.00

            2210201

            住房公积金

        233,319.40

        233,319.40

        0.00

         

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局2016年财政拨款收入支出决算总表

         

         

         

         

         

         

         

            4

        编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局

         

         

         

         

         

         

           金额:元

            

            

           

        行次

        金额

        项目

        行次

        金额

        小计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

           

         

        3

           

         

        2

        3

        4

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        10,444,261.00

        一、一般公共服务支出

        31

        7,722,719.99

        7,722,719.99

         

        二、政府性基金预算财政拨款

        2

        0.00

        二、外交支出

        32

        0.00

        0.00

         

         

        3

         

        三、国防支出

        33

        0.00

        0.00

         

         

        4

         

        四、公共安全支出

        34

        0.00

        0.00

         

         

        5

         

        五、教育支出

        35

        0.00

        0.00

         

         

        6

         

        六、科学技术支出

        36

        0.00

        0.00

         

         

        7

         

        七、文化体育与传媒支出

        37

        0.00

        0.00

         

         

        8

         

        八、社会保障和就业支出

        38

        1,883,340.20

        1,883,340.20

         

         

        9

         

        九、医疗卫生与计划生育支出

        39

        0.00

        0.00

         

         

        10

         

        十、节能环保支出

        40

        0.00

        0.00

         

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        41

        0.00

        0.00

         

         

        12

         

        十二、农林水支出

        42

        0.00

        0.00

         

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        43

        0.00

        0.00

         

         

        14

         

        十四、资源勘探信息等支出

        44

        0.00

        0.00

         

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        45

        0.00

        0.00

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        46

        0.00

        0.00

         

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        47

        0.00

        0.00

         

         

        18

         

        十八、国土海洋气象等支出

        48

        0.00

        0.00

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        49

        233,319.40

        233,319.40

         

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        50

        0.00

        0.00

         

         

        21

         

        二十一、其他支出

        51

        0.00

        0.00

         

         

        22

         

        二十二、债务还本支出

        52

        0.00

        0.00

         

         

        23

         

        二十三、债务付息支出

        53

        0.00

        0.00

         

        本年收入合计

        24

        10,444,261.00

        本年支出合计

        77

        9,839,379.59

        9,839,379.59

         

         

        25

         

         

        78

         

         

         

        年初财政拨款结转和结余

        26

        3,589,414.29

        年末财政拨款结转和结余

        79

        4,194,295.70

        4,194,295.70

         

        一般公共预算财政拨款

        27

        3,589,414.29

            基本支出结转

        80

         

         

         

        政府性基金预算财政拨款

        28

        0.00

            项目支出结转和结余

        81

         

         

         

         

        29

         

         

        82

         

         

         

        总计

        30

        14,033,675.29

        总计

        83

        14,033,675.29

        14,033,675.29

         

         

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局2016年一般公共预算安排基本支出经济科目表

         

         

         

         

        5

        编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局

         

         

        单位:元

         

        本年支出合计

        人员经费

        公用经费

        经济分类科目编码

        科目名称

         

        1

        2

        3

         

        5,006,922.43

        4,568,109.50

        438,812.93

        301

        一、工资福利支出

        2,311,970.60

        2,311,970.60

        0.00

        30101

        基本工资

        1,096,796.80

        1,096,796.80

        0.00

        30102

        津贴补贴

        861,558.00

        861,558.00

        0.00

        30103

        奖金

        210,675.00

        210,675.00

        0.00

        30104

        其他社会保障缴费

        136,070.80

        136,070.80

        0.00

        30199

        其他工资福利支出

        6,870.00

        6,870.00

        0.00

        302

        二、商品和服务支出

        437,112.93

        0.00

        437,112.93

        30201

        办公费

        14,500.23

        0.00

        14,500.23

        30202

        印刷费

        5,450.00

        0.00

        5,450.00

        30205

        水费

        1,500.00

        0.00

        1,500.00

        30206

        电费

        12,871.00

        0.00

        12,871.00

        30207

        邮电费

        5,333.00

        0.00

        5,333.00

        30209

        物业管理费

        3,000.00

        0.00

        3,000.00

        30211

        差旅费

        25,000.00

        0.00

        25,000.00

        30216

        培训费

        5,000.00

        0.00

        5,000.00

        30226

        劳务费

        2,700.00

        0.00

        2,700.00

        30228

        工会经费

        9,700.00

        0.00

        9,700.00

        30229

        福利费

        21,300.00

        0.00

        21,300.00

        30231

        公务用车维护费

        35,000.00

        0.00

        35,000.00

        30239

        其他交通费

        248,900.00

        0.00

        248,900.00

        30299

        其他商品服务支出

        46,858.70

        0.00

        46,858.70

        303

        三、对个人和家庭的补助

        2,256,138.90

        2,256,138.90

        0.00

        30302

        退休金

        1,766,355.20

        1,766,355.20

        0.00

        30305

        生活补助

        4,400.00

        4,400.00

        0.00

        30309

        奖励金

        4,850.00

        4,850.00

        0.00

        30311

        住房公积金

        233,319.40

        233,319.40

        0.00

        30312

        提租补贴

        37,774.30

        37,774.30

        0.00

        30314

        采暖补贴

        209,440.00

        209,440.00

        0.00

        310

        四、其他资本性支出

        1,700.00

        0.00

        1,700.00

        31002

        办公设备购置

        1,700.00

        0.00

        1,700.00

         

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

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        编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局

         

         

         

         

         

        金额:元

        项目

        上年结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        支出功能分类科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局2016年部门决算公开相关信息统计表

         

         

         

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        编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局

         

         

        金额:元

        一、政府采购情况

        项目

        行次

        采购预算

        采购金额

        合计

        1

        4,442,000.00

        4,130,200.00

        货物

        2

        140,000.00

        88,320.00

        工程

        3

        0.00 

         0.00

        服务

        4

        4,302,000.00

        4,041,880.00

         

        二、机关运行经费

        项目

        统计数

        (一)行政单位

        5

         

        (二)参照公务员法管理事业单位

        6

        438,812.93

        三、国有资产占用情况

        (一)车辆数合计(辆)

        7

        1

        1.部级领导干部用车

        8

        0 

        2.一般公务用车

        9

        1

        3.一般执法执勤用车

        10

        0 

        4.特种专业技术用车

        11

        0 

        5.其他用车

        12

        0

        (二)单位价值200万元以上大型设备(台、套)

        13

        0 

        注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

         

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局2016年一般公共预算财政拨款

        “三公”经费支出表

         

         

        8

        编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局

         

        单位:元

            

        2016年决算数

          

        (一)合    

        35,000.00

         

           因公出国(境)费用

        0.00 

         

           公务接待费

        0.00 

         

           公务用车费

        35,000.00

         

               其中:公务用车运行维护费

        35,000.00

         

                     公务用车购置

        0.00 

         

        (二)相关统计数

         

         

          1.因公出国(境)团组数(个)

         0

         

          2.因公出国(境)人次数(人)

         0

         

          3.公务用车购置数(辆)

         0

         

          4.公务用车保有量(辆)

        1

         

          5.国内公务接待批次(个)

         0

         

          6.国内公务接待人次(人)

         0

         

          7.国(境)外公务接待批次(个)

         0

         

          8.国(境)外公务接待人次(人)

         0

         

         
           
        三、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局2016年部门决算情况说明

           (一)收入情况说明

            2016年收入总额10444262.23元,财政拨款收入10444261.00元;1.23元为其他收入,系为利息收入。

            (二)支出情况说明

            2016年支出总额9839380.82元,其中一般公共服务支出7722721.22元;社会保障支出1883340.20元,住房保障支出233319.40元。

            (三)“三公经费”情况说明

        2016年“三公经费”支出35000元,其中公务用车运行维护费35000元,无因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置费,与上年相同都为零。与2015年相比减少13000元,由于公车改革,公车数量减少。目前公务用车保有量为1辆。

        (四)政府性基金预算情况

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局2016年没有政府性基金。

         

         

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