索引号: | 035200039/2017-00002 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局 | 发布日期: | 2017-04-07 11:09 |
标题: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局2017年部门预算公开 | 文号: | |
时效: |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局2017年部门预算公开
一、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局概况
(一)主要职能
1、组织实施文物保护法律、法规和方针、政策,起草文物保护地方性法规、规章草案和规范性文件并监督实施。
2、研究拟定全市文物、博物馆事业发展的规划并指导实施。会同有关部门对全市历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区的规划并指导实施。
3、履行文物执法督察职责,依法组织查处文物违法案件,协同有关部门查处文物犯罪案件;督促、检查、指导、协调全市文物安全工作。
4、审核、申报市级文物保护单位,推荐申报全国、全省重点文物保护单位、国家历史名城和世界文化遗产。
5、依照有关法律、法令,审核、申报重点文物的发掘、保护、维修项目;组织重点文物保护工程方案的论证、设计、施工、质量监督与验收;会同有关部门审定全市古建筑维修设计和施工队伍的有关工作。对全市文物勘探单位进行管理和考核。
6、指导全市博物馆的业务工作;负责全市博物馆有关审核、申报和相关资质、资格的审核、申报工作;组织协调馆际间的学术交流。
7、管理指导全市文博外事工作,依法管理文物流通;负责全市文物市场和文物商店的管理工作。
8、组织指导全市文物保护宣传工作;指导协调全市文博科技保护和信息化工作。
9、按规定编制全市文博事业经费预算和决算,监督管理文物保护事业专项补助经费
10、负责全市文博系统初、中、高级专业技术职务任职资格的评审推荐和聘任工作,统筹规划文物、博物馆专门人才和管理人员的培训。
11、指导文博社团工作。
12、承办市人民政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
所属事业单位13个,其中财政补助事业单位7个,即beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051博物馆、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051古建筑文物保管所、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051考古研究所、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051壁画雕塑保护研究中心、中国雕塑博物馆、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物监察大队、山西彩塑壁画研究保护中心;经费自理事业单位6个,即云冈石窟研究院、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051华严寺文物管理所、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城墙管理处、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051法华寺文物管理所、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051府文庙帝君庙文物管理所、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051古城历史民居管理所。
二、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局部门预算表
2017年文物局财政拨款收支总体情况表
部门公开表一 |
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单位:万元 |
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收 |
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入 |
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支 |
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出 |
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项 |
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目 |
预算数 |
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项 |
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目 |
预算数 |
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一、一般公共预算 |
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16,924.41 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算 |
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7,920.00 |
二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
16,088.37 |
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八、社会保障和就业支出 |
483.01 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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7,920.00 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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353.03 |
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二十一、粮油物资储备管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国有资本经营预算支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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收 |
入 |
总 |
计 |
24,844.41 |
支 |
出 |
总 |
计 |
24,844.41 |
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文物局2017年一般公共预算支出情况表
部门公开表二 |
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单位:万元 |
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项 |
目 |
2016年预算数 |
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2017年预算数 |
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2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
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项目支出 |
合计 |
基本支出 |
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项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
|
21,061.88 |
4,558.29 |
|
16,503.59 |
16,924.41 |
5,501.19 |
|
11,423.22 |
-19.64% |
20.69% |
-30.78% |
|
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207 |
文化体育与传媒支出 |
20,412.27 |
3,917.63 |
|
16,494.64 |
16,088.37 |
4,674.60 |
|
11,413.77 |
-21.18% |
19.32% |
-30.80% |
|
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02 |
文物 |
|
20,412.27 |
3,917.63 |
|
16,494.64 |
16,088.37 |
4,674.60 |
|
11,413.77 |
-21.18% |
19.32% |
-30.80% |
|
|
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01 |
行政运行(文物) |
1,572.18 |
1,572.18 |
|
|
1,686.63 |
1,667.13 |
|
19.50 |
7.28% |
6.04% |
|
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04 |
文物保护 |
|
12,764.46 |
1,016.82 |
|
11,747.64 |
9,778.81 |
1,173.26 |
|
8,605.55 |
-23.39% |
15.39% |
-26.75% |
|
|
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|
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05 |
博物馆 |
|
3,611.07 |
771.21 |
|
2,839.86 |
3,640.47 |
1,130.89 |
|
2,509.58 |
0.81% |
46.64% |
-11.63% |
|
|
|
|
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|
06 |
历史名城与古迹 |
1,687.14 |
|
|
1,687.14 |
|
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
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|
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|
99 |
其他文物支出 |
777.42 |
557.42 |
|
220.00 |
982.46 |
703.32 |
|
279.14 |
26.37% |
26.17% |
26.88% |
|
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|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
388.79 |
379.84 |
|
8.95 |
483.01 |
473.56 |
|
9.45 |
24.23% |
24.67% |
5.59% |
|
|
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05 |
行政事业单位离退休 |
379.84 |
379.84 |
|
|
473.56 |
473.56 |
|
|
24.67% |
24.67% |
|
|
|
|
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01 |
归口管理的行政单位离退休 |
23.62 |
23.62 |
|
|
42.85 |
42.85 |
|
|
81.41% |
81.41% |
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02 |
事业单位离退休 |
356.22 |
356.22 |
|
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430.71 |
430.71 |
|
|
20.91% |
20.91% |
|
|
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|
11 |
残疾人事业 |
|
8.95 |
|
|
8.95 |
9.45 |
|
|
9.45 |
5.59% |
|
5.59% |
|
|
|
|
|
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|
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99 |
其他残疾人事业支出 |
8.95 |
|
|
8.95 |
9.45 |
|
|
9.45 |
5.59% |
|
5.59% |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
|
260.82 |
260.82 |
|
|
353.03 |
353.03 |
|
|
35.35% |
35.35% |
|
|
|
|
|
|
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|
02 |
住房改革支出 |
|
260.82 |
260.82 |
|
|
353.03 |
353.03 |
|
|
35.35% |
35.35% |
|
|
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|
01 |
住房公积金 |
|
260.82 |
260.82 |
|
|
293.44 |
293.44 |
|
|
12.51% |
12.51% |
|
|
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|
|
|
|
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|
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02 |
提租补贴 |
|
|
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|
59.59 |
59.59 |
|
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2017年文物局一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三 |
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单位:万元 |
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经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
16,924.41 |
5,501.19 |
11,423.22 |
工资福利支出 |
3,900.32 |
3,325.18 |
575.14 |
基本工资 |
1,360.86 |
1,360.86 |
|
津贴补贴 |
116.77 |
116.77 |
|
奖金 |
46.96 |
46.96 |
|
其它社会保障缴费 |
224.37 |
211.92 |
12.45 |
绩效工资 |
1,033.56 |
1,033.56 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
495.16 |
495.16 |
|
职业年金缴费 |
53.73 |
53.73 |
|
其他工资福利支出 |
568.91 |
6.22 |
562.69 |
商品和服务支出 |
10,307.00 |
1,090.47 |
9,216.53 |
办公费 |
171.71 |
83.05 |
88.66 |
印刷费 |
231.60 |
16.00 |
215.60 |
咨询费 |
0.50 |
0.50 |
|
手续费 |
11.27 |
1.10 |
10.17 |
水费 |
99.70 |
27.10 |
72.60 |
电费 |
521.20 |
43.20 |
478.00 |
邮电费 |
59.95 |
17.45 |
42.50 |
取暖费 |
281.24 |
1.60 |
279.64 |
物业管理费 |
2,064.91 |
60.10 |
2,004.81 |
差旅费 |
157.65 |
39.85 |
117.80 |
维修(护)费 |
2,133.97 |
279.00 |
1,854.97 |
租赁费 |
142.47 |
3.00 |
139.47 |
会议费 |
55.00 |
|
55.00 |
培训费 |
36.10 |
0.50 |
35.60 |
公务接待费 |
0.80 |
|
0.80 |
专用材料费 |
100.60 |
18.60 |
82.00 |
劳务费 |
1,090.68 |
89.50 |
1,001.18 |
委托业务费 |
120.00 |
|
120.00 |
工会经费 |
20.81 |
18.21 |
2.60 |
福利费 |
95.28 |
89.56 |
5.72 |
公务用车运行维护费 |
57.40 |
21.90 |
35.50 |
其他交通费用 |
46.30 |
37.40 |
8.90 |
其他商品和服务支出 |
2,807.86 |
242.85 |
2,565.01 |
对个人和家庭的补助 |
1,085.54 |
1,085.54 |
|
离休费 |
16.32 |
16.32 |
|
退休费 |
404.61 |
404.61 |
|
生活补助 |
5.05 |
5.05 |
|
奖励金 |
8.52 |
8.52 |
|
住房公积金 |
293.44 |
293.44 |
|
提租补贴 |
59.59 |
59.59 |
|
采暖补贴 |
298.01 |
298.01 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
大型修缮(基建) |
|
|
|
其他资本性支出 |
1,631.55 |
|
1,631.55 |
办公设备购置 |
101.55 |
|
101.55 |
专用设备购置 |
130.00 |
|
130.00 |
大型修缮 |
|
|
|
其他资本性支出 |
1,400.00 |
|
1,400.00 |
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第3页 |
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|
2017年文物局一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表四 |
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单位:万元 |
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因公出国 |
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|
公务用车费 |
|
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单位名称 |
合计 |
(境)费 |
公务接待费 |
|
公务用车运行 |
|
|
|
|
用 |
|
小计 |
|
公务用车购置费 |
|
|
|
|
维护费 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
58.20 |
|
0.80 |
57.40 |
57.40 |
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2017年文物局政府性基金预算支出情况表
部门公开表五 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
7,920.00 |
|
7,920.00 |
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212 |
城乡社区支出 |
7,920.00 |
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7,920.00 |
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08 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入 |
7,920.00 |
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7,920.00 |
安排的支出 |
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03 |
城市建设支出 |
7,920.00 |
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7,920.00 |
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2017年文物局部门收支总体情况表
部门公开表六 |
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单位:万元 |
收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算 |
16,924.41 |
一、一般公共服务支出 |
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二、纳入预算管理的政府性基金 |
7,920.00 |
二、外交支出 |
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三、纳入财政专户管理的事业收入 |
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三、国防支出 |
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四、事业收入(不含专户管理收入) |
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四、公共安全支出 |
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五、上年结转结余(其他) |
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五、教育支出 |
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六、用事业基金弥补收支差额 |
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六、科学技术支出 |
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七、事业单位经营收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
16,088.37 |
八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
483.01 |
九、上级补助收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、附属单位上缴收入 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
7,920.00 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
353.03 |
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二十一、粮油物资储备管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国有资本经营预算支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 |
24,844.41 |
支 出 总 计 |
24,844.41 |
2017年文物局部门收入总体情况表
部门公开表七 |
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单位:万元 |
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功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
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|||||
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
|||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||
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合计 |
24,844.41 |
|
16,924.41 |
7,920.00 |
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2017年文物局部门支出总体情况表
部门公开表八 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
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|||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
24,844.41 |
5,501.19 |
19,343.22 |
|
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|
207 |
文化体育与传媒支出 |
16,088.37 |
4,674.60 |
11,413.77 |
|
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02 |
文物 |
16,088.37 |
4,674.60 |
11,413.77 |
|
|
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01 |
行政运行(文物) |
1,686.63 |
1,667.13 |
19.50 |
|
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04 |
文物保护 |
9,778.81 |
1,173.26 |
8,605.55 |
|
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|
05 |
博物馆 |
3,640.47 |
1,130.89 |
2,509.58 |
|
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|
|
|
|
|
99 |
其他文物支出 |
982.46 |
703.32 |
279.14 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
483.01 |
473.56 |
9.45 |
|
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05 |
行政事业单位离退休 |
473.56 |
473.56 |
|
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|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
42.85 |
42.85 |
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02 |
事业单位离退休 |
430.71 |
430.71 |
|
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|
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|
11 |
残疾人事业 |
9.45 |
|
9.45 |
|
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|
|
|
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
9.45 |
|
9.45 |
|
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212 |
城乡社区支出 |
7,920.00 |
|
7,920.00 |
|
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08 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
7,920.00 |
|
7,920.00 |
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03 |
城市建设支出 |
7,920.00 |
|
7,920.00 |
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221 |
住房保障支出 |
353.03 |
353.03 |
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02 |
住房改革支出 |
353.03 |
353.03 |
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01 |
住房公积金 |
293.44 |
293.44 |
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02 |
提租补贴 |
59.59 |
59.59 |
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三、部门预算收支情况说明
(一)收入预算说明
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局2017年收入预算24844.41万元,其中一般公共预算16924.41万元,政府性基金预算7920万元。2017年收入预算其中一般公共预算比2016年减少19.64%,比2016年新增政府性基金预算。
(二)支出预算说明
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局2017年支出预算24844.41万元,主要用于工资福利支出3900.32万元、对个人和家庭的补助支出1085.54万元、商品和服务支出10307万元、其他资本性支出1631.55万元,国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出7920万元。2017年支出预算其中一般公共预算支出比2016年减少19.64%,比2016年新增政府性基金预算支出。
(三)“三公”经费说明
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局2017年“三公”经费预算58.2万元,主要用于公务用车运行维护费57.4万元、公务接待费0.8万元。比2016年“三公”经费预算减少11.81%,其中公务用车运行维护费减少8.01%、公务接待费减少77.78%,减少主要原因是车改移交公务用车减少,公务招待减少。