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        财政预决算

        索引号: 035200039/2017-00002 信息分类: 财政预决算
        发布机构: beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局 发布日期: 2017-04-07 11:09
        标题: beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局2017年部门预算公开 文号:
        时效:

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局2017年部门预算公开

        阅读量:

        一、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局概况

        (一)主要职能

        1、组织实施文物保护法律、法规和方针、政策,起草文物保护地方性法规、规章草案和规范性文件并监督实施。

        2、研究拟定全市文物、博物馆事业发展的规划并指导实施。会同有关部门对全市历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区的规划并指导实施。

        3、履行文物执法督察职责,依法组织查处文物违法案件,协同有关部门查处文物犯罪案件;督促、检查、指导、协调全市文物安全工作。

        4、审核、申报市级文物保护单位,推荐申报全国、全省重点文物保护单位、国家历史名城和世界文化遗产。

        5、依照有关法律、法令,审核、申报重点文物的发掘、保护、维修项目;组织重点文物保护工程方案的论证、设计、施工、质量监督与验收;会同有关部门审定全市古建筑维修设计和施工队伍的有关工作。对全市文物勘探单位进行管理和考核。

        6、指导全市博物馆的业务工作;负责全市博物馆有关审核、申报和相关资质、资格的审核、申报工作;组织协调馆际间的学术交流。

        7、管理指导全市文博外事工作,依法管理文物流通;负责全市文物市场和文物商店的管理工作。

        8、组织指导全市文物保护宣传工作;指导协调全市文博科技保护和信息化工作。

        9、按规定编制全市文博事业经费预算和决算,监督管理文物保护事业专项补助经费

        10、负责全市文博系统初、中、高级专业技术职务任职资格的评审推荐和聘任工作,统筹规划文物、博物馆专门人才和管理人员的培训。

        11、指导文博社团工作。

        12、承办市人民政府交办的其他事项。

        (二)部门算单位构成

        所属事业单位13个,其中财政补助事业单位7个,即beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051博物馆、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051古建筑文物保管所、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051考古研究所、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051壁画雕塑保护研究中心、中国雕塑博物馆、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物监察大队、山西彩塑壁画研究保护中心;经费自理事业单位6个,即云冈石窟研究院、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051华严寺文物管理所、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城墙管理处、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051法华寺文物管理所、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051府文庙帝君庙文物管理所、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051古城历史民居管理所。

        二、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局部门算表

         

         

        2017年文物局财政拨款收支总体情况表

         

        部门公开表一

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        预算数

         

         

        预算数

         

         

         

         

         

         

        一、一般公共预算

         

        16,924.41

        一、一般公共服务支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        二、政府性基金预算

         

        7,920.00

        二、外交支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        三、国防支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        四、公共安全支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        五、教育支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        六、科学技术支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        七、文化体育与传媒支出

        16,088.37

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        八、社会保障和就业支出

        483.01

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        九、社会保险基金支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        十、医疗卫生与计划生育支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        十一、节能环保支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        十二、城乡社区支出

         

         

        7,920.00

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        十三、农林水支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        十四、交通运输支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        十五、资源勘探信息等支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        十六、商业服务业等支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        十七、金融支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        十八、援助其他地区支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        十九、国土海洋气象等支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        二十、住房保障支出

         

         

        353.03

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        二十一、粮油物资储备管理支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        二十二、预备费

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        二十三、国有资本经营预算支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        二十四、其他支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        二十五、转移性支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        二十六、债务还本支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        二十七、债务付息支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        二十八、债务发行费用支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        24,844.41

        24,844.41

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         


        文物局2017年一般公共预算支出情况表

         

        部门公开表二

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2016年预算数

         

         

        2017年预算数

         

        2017年预算数比2016年预算数增减%

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

         

        项目支出

        合计

        基本支出

         

        项目支出

        合计

        基本支出

        项目支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        合计

         

        21,061.88

        4,558.29

         

        16,503.59

        16,924.41

        5,501.19

         

        11,423.22

        -19.64%

        20.69%

        -30.78%

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        207

        文化体育与传媒支出

        20,412.27

        3,917.63

         

        16,494.64

        16,088.37

        4,674.60

         

        11,413.77

        -21.18%

        19.32%

        -30.80%

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        02

        文物

         

        20,412.27

        3,917.63

         

        16,494.64

        16,088.37

        4,674.60

         

        11,413.77

        -21.18%

        19.32%

        -30.80%

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        01

        行政运行(文物)

        1,572.18

        1,572.18

         

         

        1,686.63

        1,667.13

         

        19.50

        7.28%

        6.04%

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        04

        文物保护

         

        12,764.46

        1,016.82

         

        11,747.64

        9,778.81

        1,173.26

         

        8,605.55

        -23.39%

        15.39%

        -26.75%

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        05

        博物馆

         

        3,611.07

        771.21

         

        2,839.86

        3,640.47

        1,130.89

         

        2,509.58

        0.81%

        46.64%

        -11.63%

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        06

        历史名城与古迹

        1,687.14

         

         

        1,687.14

         

         

         

         

        -100.00%

         

        -100.00%

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        99

        其他文物支出

        777.42

        557.42

         

        220.00

        982.46

        703.32

         

        279.14

        26.37%

        26.17%

        26.88%

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        208

        社会保障和就业支出

        388.79

        379.84

         

        8.95

        483.01

        473.56

         

        9.45

        24.23%

        24.67%

        5.59%

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        05

        行政事业单位离退休

        379.84

        379.84

         

         

        473.56

        473.56

         

         

        24.67%

        24.67%

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        01

        归口管理的行政单位离退休

        23.62

        23.62

         

         

        42.85

        42.85

         

         

        81.41%

        81.41%

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        02

        事业单位离退休

        356.22

        356.22

         

         

        430.71

        430.71

         

         

        20.91%

        20.91%

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        11

        残疾人事业

         

        8.95

         

         

        8.95

        9.45

         

         

        9.45

        5.59%

         

        5.59%

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        99

        其他残疾人事业支出

        8.95

         

         

        8.95

        9.45

         

         

        9.45

        5.59%

         

        5.59%

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

         

        260.82

        260.82

         

         

        353.03

        353.03

         

         

        35.35%

        35.35%

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        02

        住房改革支出

         

        260.82

        260.82

         

         

        353.03

        353.03

         

         

        35.35%

        35.35%

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        01

        住房公积金

         

        260.82

        260.82

         

         

        293.44

        293.44

         

         

        12.51%

        12.51%

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        02

        提租补贴

         

         

         

         

         

        59.59

        59.59

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         


        2017年文物局一般公共预算分经济科目支出情况表

         

        部门公开表三

         

         

        单位:万元

         

         

         

        经济科目

        预算数

        基本支出

        项目支出

        合计

        16,924.41

        5,501.19

        11,423.22

        工资福利支出

        3,900.32

        3,325.18

        575.14

        基本工资

        1,360.86

        1,360.86

         

        津贴补贴

        116.77

        116.77

         

        奖金

        46.96

        46.96

         

        其它社会保障缴费

        224.37

        211.92

        12.45

        绩效工资

        1,033.56

        1,033.56

         

        机关事业单位基本养老保险缴费

        495.16

        495.16

         

        职业年金缴费

        53.73

        53.73

         

        其他工资福利支出

        568.91

        6.22

        562.69

        商品和服务支出

        10,307.00

        1,090.47

        9,216.53

        办公费

        171.71

        83.05

        88.66

        印刷费

        231.60

        16.00

        215.60

        咨询费

        0.50

        0.50

         

        手续费

        11.27

        1.10

        10.17

        水费

        99.70

        27.10

        72.60

        电费

        521.20

        43.20

        478.00

        邮电费

        59.95

        17.45

        42.50

        取暖费

        281.24

        1.60

        279.64

        物业管理费

        2,064.91

        60.10

        2,004.81

        差旅费

        157.65

        39.85

        117.80

        维修(护)费

        2,133.97

        279.00

        1,854.97

        租赁费

        142.47

        3.00

        139.47

        会议费

        55.00

         

        55.00

        培训费

        36.10

        0.50

        35.60

        公务接待费

        0.80

         

        0.80

        专用材料费

        100.60

        18.60

        82.00

        劳务费

        1,090.68

        89.50

        1,001.18

        委托业务费

        120.00

         

        120.00

        工会经费

        20.81

        18.21

        2.60

        福利费

        95.28

        89.56

        5.72

        公务用车运行维护费

        57.40

        21.90

        35.50

        其他交通费用

        46.30

        37.40

        8.90

        其他商品和服务支出

        2,807.86

        242.85

        2,565.01

        对个人和家庭的补助

        1,085.54

        1,085.54

         

        离休费

        16.32

        16.32

         

        退休费

        404.61

        404.61

         

        生活补助

        5.05

        5.05

         

        奖励金

        8.52

        8.52

         

        住房公积金

        293.44

        293.44

         

        提租补贴

        59.59

        59.59

         

        采暖补贴

        298.01

        298.01

         

        基本建设支出

         

         

         

        大型修缮(基建)

         

         

         

        其他资本性支出

        1,631.55

         

        1,631.55

        办公设备购置

        101.55

         

        101.55

        专用设备购置

        130.00

         

        130.00

        大型修缮

         

         

         

        其他资本性支出

        1,400.00

         

        1,400.00

         

        第3页

         

         


        2017年文物局一般公共预算“三公”经费支出情况表

         

         

        部门公开表四

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        因公出国

         

         

        公务用车费

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        单位名称

        合计

        (境)费

        公务接待费

         

        公务用车运行

         

         

         

         

         

        小计

         

        公务用车购置费

         

         

         

        维护费

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        **

        1

        2

        3

        4

        5

         

        6

         

         

         

         

         

         

         

         

        合计

        58.20

         

        0.80

        57.40

        57.40

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2017年文物局政府性基金预算支出情况表

         

        部门公开表五

         

         

        单位:万元

         

         

         

         

         

        科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

         

         

         

         

         

         

        合计

        7,920.00

         

        7,920.00

         

         

         

         

         

        212

        城乡社区支出

        7,920.00

         

        7,920.00

         

         

         

         

         

        08

        国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入

        7,920.00

         

        7,920.00

        安排的支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        03

        城市建设支出

        7,920.00

         

        7,920.00

         

         

         

         

         

                   2017年文物局部门收支总体情况表

         

        部门公开表六

         

         

        单位:万元

        收                             入

         

        支                        出

         

        项            目

        预算数

        项            目

        预算数

        一、一般公共预算

        16,924.41

        一、一般公共服务支出

         

        二、纳入预算管理的政府性基金

        7,920.00

        二、外交支出

         

        三、纳入财政专户管理的事业收入

         

        三、国防支出

         

        四、事业收入(不含专户管理收入)

         

        四、公共安全支出

         

        五、上年结转结余(其他)

         

        五、教育支出

         

        六、用事业基金弥补收支差额

         

        六、科学技术支出

         

        七、事业单位经营收入

         

        七、文化体育与传媒支出

        16,088.37

        八、其他收入

         

        八、社会保障和就业支出

        483.01

        九、上级补助收入

         

        九、社会保险基金支出

         

        十、附属单位上缴收入

         

        十、医疗卫生与计划生育支出

         

         

         

        十一、节能环保支出

         

         

         

        十二、城乡社区支出

        7,920.00

         

         

        十三、农林水支出

         

         

         

        十四、交通运输支出

         

         

         

        十五、资源勘探信息等支出

         

         

         

        十六、商业服务业等支出

         

         

         

        十七、金融支出

         

         

         

        十八、援助其他地区支出

         

         

         

        十九、国土海洋气象等支出

         

         

         

        二十、住房保障支出

        353.03

         

         

        二十一、粮油物资储备管理支出

         

         

         

        二十二、预备费

         

         

         

        二十三、国有资本经营预算支出

         

         

         

        二十四、其他支出

         

         

         

        二十五、转移性支出

         

         

         

        二十六、债务还本支出

         

         

         

        二十七、债务付息支出

         

         

         

        二十八、债务发行费用支出

         

        收    入    总    计

        24,844.41

        支   出   总   计

        24,844.41


        2017年文物局部门收入总体情况表

         

        部门公开表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        功能科目代码

        功能科目名称

        总计

        上年结转

        一般公预算拨款收入

        政府性基金

        事业收入

         

         

        小计

        专户资金

        其它收入

        **

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

         

        合计

        24,844.41

         

        16,924.41

        7,920.00

         

         

         

         

        2017年文物局部门支出总体情况表

        部门公开表                                                                                           单位:万元

         

        科目编码

        科目名称

        总   计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        事业单位经营支出

        对附属单位补助支出

        结余分配

        年末结余结转

        其他支出

         

         

        **

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

         

         

        合计

        24,844.41

        5,501.19

        19,343.22

         

         

         

         

         

         

         

        207

        文化体育与传媒支出

        16,088.37

        4,674.60

        11,413.77

         

         

         

         

         

         

         

          02

          文物

        16,088.37

        4,674.60

        11,413.77

         

         

         

         

         

         

         

            01

            行政运行(文物)

        1,686.63

        1,667.13

        19.50

         

         

         

         

         

         

         

            04

            文物保护

        9,778.81

        1,173.26

        8,605.55

         

         

         

         

         

         

         

            05

            博物馆

        3,640.47

        1,130.89

        2,509.58

         

         

         

         

         

         

         

            99

            其他文物支出

        982.46

        703.32

        279.14

         

         

         

         

         

         

         

        208

        社会保障和就业支出

        483.01

        473.56

        9.45

         

         

         

         

         

         

         

          05

          行政事业单位离退休

        473.56

        473.56

         

         

         

         

         

         

         

         

            01

            归口管理的行政单位离退休

        42.85

        42.85

         

         

         

         

         

         

         

         

            02

            事业单位离退休

        430.71

        430.71

         

         

         

         

         

         

         

         

          11

          残疾人事业

        9.45

         

        9.45

         

         

         

         

         

         

         

            99

            其他残疾人事业支出

        9.45

         

        9.45

         

         

         

         

         

         

         

        212

        城乡社区支出

        7,920.00

         

        7,920.00

         

         

         

         

         

         

         

          08

          国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

        7,920.00

         

        7,920.00

         

         

         

         

         

         

         

            03

            城市建设支出

        7,920.00

         

        7,920.00

         

         

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        353.03

        353.03

         

         

         

         

         

         

         

         

          02

          住房改革支出

        353.03

        353.03

         

         

         

         

         

         

         

         

            01

            住房公积金

        293.44

        293.44

         

         

         

         

         

         

         

         

            02

            提租补贴

        59.59

        59.59

         

         

         

         

         

         

         

         


        、部门预算收支情况说明

        (一)收入预算说明

              beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局2017年收入预算24844.41万元,其中一般公共预算16924.41万元,政府性基金预算7920万元2017年收入预算其中一般公共预算比2016年减少19.64%,比2016年新增政府性基金预算。

        (二)支出预算说明

              beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局2017年支出预算24844.41万元,主要用于工资福利支出3900.32万元、对个人和家庭的补助支出1085.54万元、商品和服务支出10307万元、其他资本性支出1631.55万元,国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出7920万元2017年支出预算其中一般公共预算支出比2016年减少19.64%,比2016年新增政府性基金预算支出。


          (三)“三公”经费说明
          
              beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局2017“三公”经费预算58.2万元,主要用于公务用车运行维护费57.4万元、公务接待费0.8万元。2016“三公”经费预算减少11.81%,其中公务用车运行维护费减少8.01%、公务接待费减少77.78%,减少主要原因是车改移交公务用车减少,公务招待减少。

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