索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2017-04-14 18:18 | |
标题: | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史办公室2017年部门预算公开情况 | 文号: | |
时效: |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史办公室2017年部门预算公开情况
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史办公室2017年部门预算公开情况
第一部分 单位概况
(一)主要职责
1.贯彻中共山西省委党史办公室和中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委关于党史工作的指示要求,组织、指导、督查、落实各县区党史研究工作和市直部门的相关工作。
2.征集、整理、编撰beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051中共党组织的重要历史资料,搜集、整理和研究国内外有关beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051中共党组织的信息资料,为中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委的决策和领导提供可供借鉴的历史资料。
3.编写出版中共大同历史纪事、党史正本、党史简史等多种形式的党史专着,编撰出版《中共大同执政实录》。
4.推动党史研究成果转化,向广大党员干部、群众和青少年进行党史、革命史、当代史的宣传教育,发挥资政育人的重要作用。
5.协助市委及有关部门审核涉及大同地方重大党史事件和重要党史人物题材的出版物、展览、陈列、纪念活动方案、影视作品等。
(二)部门预算单位构成
部门预算由中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史办公室1个单位构成。
第二部分 部门预算表
2017年党史办财政拨款收支总体情况表 |
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部门公开表一 |
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单位:万元 |
收 入 |
|
支 出 |
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算 |
281.87 |
一、一般公共服务支出 |
214.91 |
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
52.24 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
14.72 |
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
收 入 总 计 |
281.87 |
支 出 总 计 |
281.87 |
党史办2017年一般公共预算支出情况表
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
257.57 |
213.57 |
44.00 |
281.87 |
227.37 |
54.50 |
9.43% |
6.46% |
23.86% |
一般公共服务支出 |
197.86 |
153.86 |
44.00 |
214.91 |
160.41 |
54.50 |
8.62% |
4.26% |
23.86% |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
197.86 |
153.86 |
44.00 |
214.91 |
160.41 |
54.50 |
8.62% |
4.26% |
23.86% |
事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
153.86 |
153.86 |
|
160.41 |
160.41 |
|
4.26% |
4.26% |
|
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
44.00 |
|
44.00 |
54.50 |
|
54.50 |
23.86% |
|
23.86% |
社会保障和就业支出 |
48.23 |
48.23 |
|
52.24 |
52.24 |
|
8.31% |
8.31% |
|
行政事业单位离退休 |
48.23 |
48.23 |
|
52.24 |
52.24 |
|
8.31% |
8.31% |
|
事业单位离退休 |
48.23 |
48.23 |
|
52.24 |
52.24 |
|
8.31% |
8.31% |
|
住房保障支出 |
11.48 |
11.48 |
|
14.72 |
14.72 |
|
28.22% |
28.22% |
|
住房改革支出 |
11.48 |
11.48 |
|
14.72 |
14.72 |
|
28.22% |
28.22% |
|
住房公积金 |
11.48 |
11.48 |
|
11.72 |
11.72 |
|
2.09% |
2.09% |
|
提租补贴 |
|
|
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
2017年党史办一般公共预算分经济科目支出情况表 |
|||
部门公开表三 |
|
|
单位:万元 |
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
281.87 |
227.37 |
54.50 |
工资福利支出 |
129.18 |
129.18 |
|
基本工资 |
58.81 |
58.81 |
|
津贴补贴 |
38.83 |
38.83 |
|
奖金 |
4.91 |
4.91 |
|
其它社会保障缴费 |
6.84 |
6.84 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.53 |
19.53 |
|
其他工资福利支出 |
0.26 |
0.26 |
|
商品和服务支出 |
74.92 |
22.42 |
52.50 |
办公费 |
5.70 |
1.20 |
4.50 |
印刷费 |
20.30 |
0.30 |
20.00 |
手续费 |
0.20 |
0.20 |
|
邮电费 |
0.90 |
0.50 |
0.40 |
差旅费 |
10.40 |
0.90 |
9.50 |
维修(护)费 |
0.50 |
0.50 |
|
会议费 |
1.60 |
0.60 |
1.00 |
劳务费 |
5.60 |
|
5.60 |
工会经费 |
0.62 |
0.62 |
|
福利费 |
3.59 |
3.59 |
|
其他交通费用 |
13.32 |
13.32 |
|
其他商品和服务支出 |
12.19 |
0.69 |
11.50 |
对个人和家庭的补助 |
75.77 |
75.77 |
|
退休费 |
46.84 |
46.84 |
|
奖励金 |
0.18 |
0.18 |
|
住房公积金 |
11.72 |
11.72 |
|
提租补贴 |
3.00 |
3.00 |
|
采暖补贴 |
14.03 |
14.03 |
|
其他资本性支出 |
2.00 |
|
2.00 |
办公设备购置 |
2.00 |
|
2.00 |
2017年党史办一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表四 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年党史办政府性基金预算支出情况表 |
|||||
部门公开表五 |
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2017年党史办部门收支总体情况表 |
|||
部门公开表六 |
|
|
单位:万元 |
收 入 |
|
支 出 |
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算 |
281.87 |
一、一般公共服务支出 |
214.91 |
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、事业收入(不含专户管理收入) |
|
四、公共安全支出 |
|
五、上年结转结余(其他) |
|
五、教育支出 |
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
52.24 |
九、上级补助收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
十、附属单位上缴收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
14.72 |
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
收 入 总 计 |
281.87 |
支 出 总 计 |
281.87 |
2017年党史办部门收入总体情况表 |
||||||||||||||
部门公开表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
281.87 |
|
281.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年党史办部门支出总体情况表 |
|||||||||||
部门公开表八 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
281.87 |
227.37 |
54.50 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
214.91 |
160.41 |
54.50 |
|
|
|
|
|
|
|
31 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
214.91 |
160.41 |
54.50 |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
160.41 |
160.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
54.50 |
|
54.50 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.24 |
52.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
52.24 |
52.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
52.24 |
52.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.72 |
14.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
14.72 |
14.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
11.72 |
11.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
提租补贴 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况
(一)预算收入情况
市委党史办公室2017年收入预算281.87万元,比2016年增加24.3万元。
(二)一般公共预算支出情况
1、2017年基本支出227.37万元,比2016年增加13.8万元,基本支出系按现有人员标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是2016年工资制度改革和公用经费增加。其中:人员经费204.95万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费22.42万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2、2017年项目支出54.5万元,全部为一般公共预算,比2016年增加10.5万元,增加的原因是增加了下乡扶贫人员经费。
二、“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算0万元。
三、政府性基金预算情况
我单位2017年没有政府性基金预算。
四、机关运行经费情况
我单位2017年机关运行经费财政拨款预算22.42万元,比2016年预算增加1.59万元。主要是福利费增加。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。