索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2017-04-20 11:02 | |
标题: | 民革beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委2017年度部门预算 | 文号: | |
时效: |
民革beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委2017年度部门预算
民革beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委2017年度部门预算
第一部分 概况
一、民革beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委主要职责
1.在中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委和民革省委的领导下,贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度的各项方针政策和任务,履行“政治协商、民主监督、参政议政”的职能。
2.致力于祖国统一事业,学习、宣传、贯彻有关祖国和平统一的方针政策,做好“三胞”工作,向有关部门反映情况、提出建议。
3.领导本会各级组织和全体党员学习贯彻党和国家的路线、方针、政策,遵纪守法,同心同德为我市现代化建设努力奋斗。
4.领导本会各级组织和全体党员,积极参与全市各项中心任务,维护全市政治安定,社会稳定工作。
5.领导本会各级组织和全体党员爱岗敬业,努力做好本职工作,为我市双文明建设献计出力、建功立业。
6.努力加强自身思想组织建设,按照民革章程,开展本会机关工作。
7.加强机关建设,为传达、执行上级组织的决议和所布置的任务,未完成市委会制定的各项工作任务,发挥工作班子作用。
8.积极开展文化、技术、培训和经济科技咨询服务工作。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看,民革beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委无下属单位,只包括单位本级预算。
第二部分 2017年度部门预算报表
2017年民革beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委财政拨款收支总体情况表 |
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部门公开表一 |
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单位:万元 |
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收 入 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、一般公共预算 |
71.96 |
一、一般公共服务支出 |
46.06 |
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二、政府性基金预算 |
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二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
22.68 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
3.22 |
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二十一、粮油物资储备管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国有资本经营预算支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 |
71.96 |
支 出 总 计 |
71.96 |
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民革beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委2017年一般公共预算支出情况表 |
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部门公开表二 |
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单位:万元 |
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项 目 |
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2016年预算数 |
2017年预算数 |
2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
65.45 |
52.29 |
13.16 |
71.96 |
58.71 |
13.25 |
9.95% |
12.28% |
0.68% |
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201 |
一般公共服务支出 |
42.25 |
29.25 |
13.00 |
46.06 |
32.81 |
13.25 |
9.02% |
12.17% |
1.92% |
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28 |
民主党派及工商联事务 |
42.25 |
29.25 |
13.00 |
46.06 |
32.81 |
13.25 |
9.02% |
12.17% |
1.92% |
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01 |
行政运(民主党派及工商联事务) |
36.25 |
29.25 |
7.00 |
39.81 |
32.81 |
7.00 |
9.82% |
12.17% |
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04 |
参政议(民主党派及工商联事务) |
5.00 |
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5.00 |
5.00 |
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5.00 |
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99 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
1.00 |
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1.00 |
1.00 |
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1.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
21.03 |
20.87 |
0.16 |
22.68 |
22.68 |
0.25 |
7.85% |
8.67% |
56.25% |
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05 |
行政事业单位离退休 |
20.87 |
20.87 |
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22.68 |
22.68 |
|
8.67% |
8.67% |
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01 |
归口管理的行政单位离退休 |
20.87 |
20.87 |
|
22.68 |
22.68 |
|
8.67% |
8.67% |
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11 |
残疾人事业 |
0.16 |
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0.16 |
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0.25 |
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56.25% |
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99 |
其他残疾人事业支出 |
0.16 |
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0.16 |
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0.25 |
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56.25% |
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221 |
住房保障支出 |
2.17 |
2.17 |
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3.22 |
3.22 |
|
48.39% |
48.39% |
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02 |
住房改革支出 |
2.17 |
2.17 |
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3.22 |
3.22 |
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48.39% |
48.39% |
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01 |
住房公积金 |
2.17 |
2.17 |
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2.39 |
2.39 |
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10.14% |
10.14% |
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02 |
提租补贴 |
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0.83 |
0.83 |
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第三部分2017年度部门情况说明
一、2017年度部门预算收支情况
(一)预算收入情况
山西省财政厅2017年收入预算71.96万元,比2016年增加6.51万元;一般公共预算收入71.96万元,比2016年增加6.51万元。
(二)一般公共预算支出情况
1.2017年基本支出58.71万元,比2016年增加6.42万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是工资、养老保险缴费等增加。2.2017年项目支出17,196.12万元,比2016年减少683.47万元。2017年项目支出规模在2016年的基础上扣除一次性项目后适当压减。项目支出主要用于财政绩效管理、财政评审业务、财政监督检查、干部教育培训、全省财政信息网络建设、全省行政事业性票据和罚没票据印刷、会计专业考试、注册会计师考试、全省农村财会人员培训等工作。
二、“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算13.25万元,比2016年增加0.09万元。增加原因为残疾人保障金增加。
三、政府性基金预算情况
2017年没有政府性基金预算。
四、机关运行经费情况
与2016年持平。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。