'

<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        中国政府网 | 山西省政府网 | 简体 | 无障碍通道

        财政预决算

        索引号: 信息分类: 财政预决算
        发布机构: 发布日期: 2017-07-31 16:54
        标题: 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会2016年度部门决算公开情况 文号:
        时效:

        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会2016年度部门决算公开情况

        阅读量:

        公开

        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会2016年度部门决算公开情况

         

        第一部分  概况

        一、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会(beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051监察局)职责

        1.维护党的章程和其他重要的规章制度,协助市委加强党风廉政建设,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

        2.领导全市行政监察工作,负责贯彻落实党中央、国务院,上级纪委、监察厅和市委、市政府有关行政监察工作的指示;监督检查市人民政府各部门、各县(区)人民政府及其领导干部和主要工作人员、市属企事业单位以及由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划及国务院颁发的决议和命令的情况。

        3.检查、处理全市各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益。

        4.负责调查处理市人民政府各部门和各县(区)人民政府及其领导干部和主要工作人员、市属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律、法规以及违反行政纪律的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,决定或建议对他们作出行政处分;受理监察对象不服政纪处分的申诉;受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

        5.制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作;对全市纪检系统干部进行业务培训。

        6.会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

        7.调查全市党组织和党员遵纪守法情况,研究党风党纪中存在的问题,建立完善党内法规、制度,拟定党纪条规和政策规定。

        8.调查监察对象遵纪守法情况,研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题,制定行政监察工作的地方性规章制度,并组织监督实施。

        9.负责全市纪检监察系统的组织建设,按照干部管理权限对县(区)纪委、监察局和市直派驻纪检组、监察室的领导干部进行考核和任免。

        10.承办市委、市政府和省纪委、省监察厅授权和交办的其他事宜。

        二、部门预算单位构成

        从部门预算构成看,中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会预算主要包括委局机关预算、委局属事业单位预算。

        纳入中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会预算的单位包括:

        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会机关

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪委监察局网络与信息管理中心

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051党纪教育基地

            beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪检监察干部教育培训中心

            中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委巡察工作办公室

         

        第二部分  2016年度部门决算报表

         

        2016年收入支出决算总表
             公开01表
        编制单位:中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会 金额单位:元
        收入 支出
        项目 行次 金额 项目 行次 金额
        栏次   1 栏次   2
        一、财政拨款收入 1 61,479,541.12 一、一般公共服务支出 37 50,234,011.03
          其中:政府性基金预算财政拨 2   二、外交支出 38  
        二、上级补助收入 3   三、国防支出 39  
        三、事业收入 4   四、公共安全支出 40  
        四、经营收入 5   五、教育支出 41  
        五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42  
        六、其他收入 7 30,991.87 七、文化体育与传媒支出 43  
          8   八、社会保障和就业支出 44 2,879,098.72
          9   九、医疗卫生与计划生育支出 45  
          10   十、节能环保支出 46  
          11   十一、城乡社区支出 47  
          12   十二、农林水支出 48  
          13   十三、交通运输支出 49  
          14   十四、资源勘探信息等支出 50  
          15   十五、商业服务业等支出 51  
          16   十六、金融支出 52  
          17   十七、援助其他地区支出 53  
          18   十八、国土海洋气象等支出 54  
          19   十九、住房保障支出 55 987,660.28
          20   二十、粮油物资储备支出 56  
          21   二十一、其他支出 57  
          22   二十二、债务还本支出 58  
          23   二十三、债务付息支出 59  
        本年收入合计 24 61,510,532.99 本年支出合计 60 54,100,770.03
            用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 61  
            年初结转和结余 26 6,134,702.11       交纳所得税 62  
              基本支出结转 27         提取职工福利基金 63  
              项目支出结转和结余 28 5,157,972.00       转入事业基金 64  
              经营结余 29         其他 65  
          30       年末结转和结余 66 13,544,465.07
          31         基本支出结转 67  
          32         项目支出结转和结余 68 10,088,777.41
          33         经营结余 69  
        总计 36 67,645,235.10 总计 70 67,645,235.10
        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
        2016年收入决算表
        公开02表
        编制单位:中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会 金额单位:元
        项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
        支出功能分类科目编码 科目名称
        栏次 1 2 3 4 5 6 7
        合计 61,510,532.99 61,479,541.12         30,991.87
        201 一般公共服务支出 57,590,722.67 57,559,730.80         30,991.87
        20111 纪检监察事务 57,590,722.67 57,559,730.80         30,991.87
        2011101   行政运行 12,584,033.42 12,583,771.18         262.24
        2011102   一般行政管理事务 3,528.00 3,528.00          
        2011150   事业运行 2,321,695.25 2,290,965.62         30,729.63
        2011199   其他纪检监察事务支出 42,681,466.00 42,681,466.00          
        208 社会保障和就业支出 2,879,098.72 2,879,098.72          
        20805 行政事业单位离退休 2,879,098.72 2,879,098.72          
        2080501   归口管理的行政单位离退休 2,832,991.00 2,832,991.00          
        2080502   事业单位离退休 46,107.72 46,107.72          
        221 住房保障支出 1,040,711.60 1,040,711.60          
        22102 住房改革支出 1,040,711.60 1,040,711.60          
        2210201   住房公积金 1,040,711.60 1,040,711.60          
        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
        2016年支出决算表
        公开03表
        编制单位:中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会 金额单位:元
        项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
        支出功能分类科目编码 科目名称
        栏次 1 2 3 4 5 6
        合计 54,100,770.03 16,296,581.44 37,804,188.59      
        201 一般公共服务支出 50,234,011.03 12,429,822.44 37,804,188.59      
        20111 纪检监察事务 50,234,011.03 12,429,822.44 37,804,188.59      
        2011101   行政运行 10,719,081.90 10,719,081.90        
        2011102   一般行政管理事务 3,528.00   3,528.00      
        2011150   事业运行 1,754,177.94 1,710,740.54 43,437.40      
        2011199   其他纪检监察事务支出 37,757,223.19   37,757,223.19      
        208 社会保障和就业支出 2,879,098.72 2,879,098.72        
        20805 行政事业单位离退休 2,879,098.72 2,879,098.72        
        2080501   归口管理的行政单位离退 2,832,991.00 2,832,991.00        
        2080502   事业单位离退休 46,107.72 46,107.72        
        221 住房保障支出 987,660.28 987,660.28        
        22102 住房改革支出 987,660.28 987,660.28        
        2210201   住房公积金 987,660.28 987,660.28        
        注:本表反映部门本年度各项支出情况。
        2016年财政拨款收入支出决算总表
              公开04
        编制单位:中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会    金额:元
                 
            行次 金额 项目 行次 金额
        小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
              3       2 3 4
        一、一般公共预算财政拨款 1 61,479,541.12 一、一般公共服务支出 31 50,229,457.65 50,229,457.65  
        二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
          3   三、国防支出 33      
          4   四、公共安全支出 34      
          5   五、教育支出 35      
          6   六、科学技术支出 36      
          7   七、文化体育与传媒支出 37      
          8   八、社会保障和就业支出 38 2,879,098.72 2,879,098.72  
          9   九、医疗卫生与计划生育支出 39      
          10   十、节能环保支出 40      
          11   十一、城乡社区支出 41      
          12   十二、农林水支出 42      
          13   十三、交通运输支出 43      
          14   十四、资源勘探信息等支出 44      
          15   十五、商业服务业等支出 45      
          16   十六、金融支出 46      
          17   十七、援助其他地区支出 47      
          18   十八、国土海洋气象等支出 48      
          19   十九、住房保障支出 49 987,660.28 987,660.28  
          20   二十、粮油物资储备支出 50      
          21   二十一、其他支出 51      
          22   二十二、债务还本支出 52      
          23   二十三、债务付息支出 53      
        本年收入合计 24 61,479,541.12 本年支出合计 77 54,096,216.65 54,096,216.65  
          25     78      
        年初财政拨款结转和结余 26 6,033,141.29 年末财政拨款结转和结余 79 13,416,465.76 13,416,465.76  
        一般公共预算财政拨款 27 6,033,141.29     基本支出结转 80      
        政府性基金预算财政拨款 28       项目支出结转和结余 81      
          29     82      
        总计 30 67,512,682.41 总计 83 67,512,682.41 67,512,682.41  
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
        一般公共预算财政拨款支出决算明细表
        公开05表
        编制单位:中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会   金额:元
        项 目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
        支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
        栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
        合计 54,096,216.65 9,275,501.52 4,853,870.58 2,967,119.92 226,695.66 563,346.12   579,682.70 43,817.30   40,969.24 15,643,265.13 1,467,401.64 293,810.00   3,702.38 300,700.00 2,000,533.00 83,038.54   2,302,000.00 601,274.00   4,746,301.60 23,997.00   729,193.57   4,872.00     1,038,350.00 80,000.00 894.00 207,153.10 469,498.30 920,135.00   370,411.00 5,297,063.68   2,532,473.90   385,320.00 15,340.00       667,934.00   987,660.28 194,855.50   513,480.00     20,187,507.32 16,286,520.00   222,833.00             3,678,154.32 3,692,879.00   3,692,879.00                                                  
        201 一般公共服务支 50,229,457.65 9,275,501.52 4,853,870.58 2,967,119.92 226,695.66 563,346.12   579,682.70 43,817.30   40,969.24 15,638,865.13 1,467,401.64 293,810.00   3,702.38 300,700.00 2,000,533.00 83,038.54   2,302,000.00 601,274.00   4,746,301.60 23,997.00   729,193.57   472.00     1,038,350.00 80,000.00 894.00 207,153.10 469,498.30 920,135.00   370,411.00 1,434,704.68   43,791.12   257,280.00 15,340.00       613,721.00     151,692.56   352,880.00     20,187,507.32 16,286,520.00   222,833.00             3,678,154.32 3,692,879.00   3,692,879.00                                                  
        20111 纪检监察事务 50,229,457.65 9,275,501.52 4,853,870.58 2,967,119.92 226,695.66 563,346.12   579,682.70 43,817.30   40,969.24 15,638,865.13 1,467,401.64 293,810.00   3,702.38 300,700.00 2,000,533.00 83,038.54   2,302,000.00 601,274.00   4,746,301.60 23,997.00   729,193.57   472.00     1,038,350.00 80,000.00 894.00 207,153.10 469,498.30 920,135.00   370,411.00 1,434,704.68   43,791.12   257,280.00 15,340.00       613,721.00     151,692.56   352,880.00     20,187,507.32 16,286,520.00   222,833.00             3,678,154.32 3,692,879.00   3,692,879.00                                                  
        2011101   行政运行 10,719,081.90 7,803,160.80 4,138,441.94 2,933,995.00 226,695.66 504,028.20           1,591,599.56 128,332.60 4,440.00   1,591.38     54,411.94     194,823.00   800.00 23,997.00   28,650.00   472.00     98,400.00     40,948.00 211,098.64 800,975.00   2,660.00 1,324,321.54   43,791.12   257,280.00 15,340.00       607,271.00     123,879.42   276,760.00                                                                                  
        2011102   一般行政管理事务 3,528.00                     3,528.00 3,528.00                                                                                                                                                                    
        2011150   事业运行 1,749,624.56 1,472,340.72 715,428.64 33,124.92   59,317.92   579,682.70 43,817.30   40,969.24 166,900.70 42,772.20 5,683.50   1,751.00 700.00 533.00 23.00   6,000.00 9,624.00   1,200.00               12,000.00   894.00 5,810.00 32,000.00 9,180.00   38,730.00 110,383.14                 6,450.00     27,813.14   76,120.00                                                                                  
        2011199   其他纪检监察事务支出 37,757,223.19                     13,876,836.87 1,292,768.84 283,686.50   360.00 300,000.00 2,000,000.00 28,603.60   2,296,000.00 396,827.00   4,744,301.60     700,543.57         927,950.00 80,000.00   160,395.10 226,399.66 109,980.00   329,021.00                                   20,187,507.32 16,286,520.00   222,833.00             3,678,154.32 3,692,879.00   3,692,879.00                                                  
        208 社会保障和就业支出 2,879,098.72                     4,400.00                                 4,400.00                     2,874,698.72   2,488,682.78   128,040.00         54,213.00     43,162.94   160,600.00                                                                                  
        20805 行政事业单位离退休 2,879,098.72                     4,400.00                                 4,400.00                     2,874,698.72   2,488,682.78   128,040.00         54,213.00     43,162.94   160,600.00                                                                                  
        2080501   归口管理的行政单位离退休 2,832,991.00                     4,400.00                                 4,400.00                     2,828,591.00   2,446,440.00   128,040.00         54,213.00     42,378.00   157,520.00                                                                                  
        2080502   事业单位离退 46,107.72                                                                             46,107.72   42,242.78                   784.94   3,080.00                                                                                  
        221 住房保障支出 987,660.28                                                                             987,660.28                     987,660.28                                                                                        
        22102 住房改革支出 987,660.28                                                                             987,660.28                     987,660.28                                                                                        
        2210201   住房公积金 987,660.28                                                                             987,660.28                     987,660.28                                                                                        
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
        一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
        公开06表
        编制单位:中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会 金额:元
        项 目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
        支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
        栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
        合计 16,292,028.06 9,275,501.52 4,853,870.58 2,967,119.92 226,695.66 563,346.12   579,682.70 43,817.30   40,969.24 1,719,462.86 143,674.90 9,690.00   3,342.38 700.00 533.00 54,434.94   6,000.00 199,573.00   800.00 23,997.00   28,650.00   4,872.00     101,400.00   894.00 46,758.00 243,098.64 810,155.00   40,890.00 5,297,063.68   2,532,473.90   385,320.00 15,340.00       667,934.00   987,660.28 194,855.50   513,480.00                                                      
        201 一般公共服务支出 12,425,269.06 9,275,501.52 4,853,870.58 2,967,119.92 226,695.66 563,346.12   579,682.70 43,817.30   40,969.24 1,715,062.86 143,674.90 9,690.00   3,342.38 700.00 533.00 54,434.94   6,000.00 199,573.00   800.00 23,997.00   28,650.00   472.00     101,400.00   894.00 46,758.00 243,098.64 810,155.00   40,890.00 1,434,704.68   43,791.12   257,280.00 15,340.00       613,721.00     151,692.56   352,880.00                                                      
        20111 纪检监察事务 12,425,269.06 9,275,501.52 4,853,870.58 2,967,119.92 226,695.66 563,346.12   579,682.70 43,817.30   40,969.24 1,715,062.86 143,674.90 9,690.00   3,342.38 700.00 533.00 54,434.94   6,000.00 199,573.00   800.00 23,997.00   28,650.00   472.00     101,400.00   894.00 46,758.00 243,098.64 810,155.00   40,890.00 1,434,704.68   43,791.12   257,280.00 15,340.00       613,721.00     151,692.56   352,880.00                                                      
        2011101   行政运行 10,719,081.90 7,803,160.80 4,138,441.94 2,933,995.00 226,695.66 504,028.20           1,591,599.56 128,332.60 4,440.00   1,591.38     54,411.94     194,823.00   800.00 23,997.00   28,650.00   472.00     98,400.00     40,948.00 211,098.64 800,975.00   2,660.00 1,324,321.54   43,791.12   257,280.00 15,340.00       607,271.00     123,879.42   276,760.00                                                      
        2011150   事业运行 1,706,187.16 1,472,340.72 715,428.64 33,124.92   59,317.92   579,682.70 43,817.30   40,969.24 123,463.30 15,342.30 5,250.00   1,751.00 700.00 533.00 23.00   6,000.00 4,750.00                   3,000.00   894.00 5,810.00 32,000.00 9,180.00   38,230.00 110,383.14                 6,450.00     27,813.14   76,120.00                                                      
        2011199   其他纪检监察事务支出                                                                                                                                                                  
        208 社会保障和就业支出 2,879,098.72                     4,400.00                                 4,400.00                     2,874,698.72   2,488,682.78   128,040.00         54,213.00     43,162.94   160,600.00                                                      
        20805 行政事业单位离退休 2,879,098.72                     4,400.00                                 4,400.00                     2,874,698.72   2,488,682.78   128,040.00         54,213.00     43,162.94   160,600.00                                                      
        2080501   归口管理的行政单位离退休 2,832,991.00                     4,400.00                                 4,400.00                     2,828,591.00   2,446,440.00   128,040.00         54,213.00     42,378.00   157,520.00                                                      
        2080502   事业单位离退休 46,107.72                                                                             46,107.72   42,242.78                   784.94   3,080.00                                                      
        221 住房保障支出 987,660.28                                                                             987,660.28                     987,660.28                                                            
        22102 住房改革支出 987,660.28                                                                             987,660.28                     987,660.28                                                            
        2210201   住房公积金 987,660.28                                                                             987,660.28                     987,660.28                                                            
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出实际支出情况。
        2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        公开07
        编制单位:中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会 金额:元
        项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
        支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
        栏次 1 2 3 4 5 6
        合计            
        207 文化体育与传媒支出            
          (细化至“项”级)            
        208 社会保障和就业支出            
          (细化至“项”级)            
        212 城乡社区支出            
          (细化至“项”级)            
        213 农林水支出            
          (细化至“项”级)            
        214 交通运输支出            
          (细化至“项”级)            
        215 资源勘探信息等支出            
          (细化至“项”级)            
        216 商业服务业等支出            
          (细化至“项”级)            
        229 其他支出            
          (细化至“项”级)            
        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
        2016年部门决算公开相关信息统计表
        公开08
        编制单位:中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会 金额:元
        一、政府采购情况
        项目 行次 采购预算 采购金额
        合计 1    
        货物 2    
        工程 3    
        服务 4    
         
        二、机关运行经费
        项目 统计数
        (一)行政单位 5 1595999.56
        (二)参照公务员法管理事业单位 6  
        三、国有资产占用情况
        (一)车辆数合计(辆) 7 28
        1.部级领导干部用车 8  
        2.一般公务用车 9 27
        3.一般执法执勤用车 10 1
        4.特种专业技术用车 11  
        5.其他用车 12  
        (二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) 13  
        注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
        2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
        公开09表
        编制单位:中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会 单位:元
             2016年决算数   
        (一)合     469498.3  
           因公出国(境)费用    
           公务接待费    
           公务用车费 469498.3  
               其中:公务用车运行维护费 469498.3  
                     公务用车购置    
        (二)相关统计数    
          1.因公出国(境)团组数(个)    
          2.因公出国(境)人次数(人)    
          3.公务用车购置数(辆)    
          4.公务用车保有量(辆) 28  
          5.国内公务接待批次(个)    
          6.国内公务接待人次(人)    
          7.国(境)外公务接待批次(个)    
          8.国(境)外公务接待人次(人)    

         

        第三部分 2016年度中共大同市纪律检查委员会部门决算情况说明

        一、2016年度部门决算收支情况

        (一)收入情况

        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会2016年度收入6151.05万元,比2015年减少1966.07万元;一般公共预算收入6151.05万元,比2015年减少1966.07万元。

        (二)一般公共预算支出情况

        12016年基本支出1629.66万元,比2015年增加196.41万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是工资、养老保险缴费等增加和人员增加。其中:人员经费1457.62万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出,退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等;公用经费172.04万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

        22016年项目支出3780.42万元,比2015年减少329.96万元。2016年项目支出规模在2015年基础上扣除一次性项目后适当压减,项目支出主要用于纪检监察办案经费、党风廉政建设经费、党风廉政建设编制经费、纪检监察信访接待大厅业务费、《廉政视点》栏目制作费、离退休干部党支部活动经费等。

        二、“三公”经费情况

        2016年“三公”经费决算46.95万元,比2015年减少132.64万元。其中用于公务用车运行维护费46.95万元,比上年减少132.64万元;公务用车购置费0元,和上年相同;因公出国(境)费用0元,和上年相同;公务接待费用0元,和上年相同。减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

        三、政府性基金决算情况

        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会2016年没有政府性基金预算。

        四、机关运行经费情况

        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会2016机关运行经费财政拨款决算159.6万元,比2015年决算增加60.3万元。

        五、其他说明

        (一)国有资产占有使用情况

        车辆情况

        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会决算年末车辆数28辆,包括委局机关、委局属事业单位的机要通信、执法执纪车、一般公务用车。

        (二)绩效管理情况

            中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会部门2016年度通过细化绩效目标,完善了内部控制制度,严把支出关,提高资金使用效率,绩效管理工作取得了一定的成效。

         

        第四部分 名词解释

            (一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

        (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

        (五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

        (六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        分享到:
        尾部

        网站地图|免责声明

        主办:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室   承办:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府信息化中心

        地址:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文瀛湖办公楼主楼11层(beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051兴云街2799号)  邮箱: 

        网站备案/许可证号:晋ICP备08000733号  晋公网安备14020002000138号 网站标识码:1402000004