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        财政预决算

        索引号: 信息分类: 财政预决算
        发布机构: 发布日期: 2017-07-21 10:15
        标题: beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直机关工委2016年部门决算公开情况 文号:
        时效:

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直机关工委2016年部门决算公开情况

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        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直机关工委2016年部门决算

        公开情况说明

        一、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直机关工委概况

        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会,是市委的派出机构,主要负责制定市直机关党的建设规划,负责管理市直机关、企事业单位以及中央、省派驻大同机构党的工作,负责指导、组织市直机关各级党组织和广大党员干部的思想政治、组织发展、党风廉政建设和群体文化建设等工作。

        工委机关为正处级建制,内设机构为10个:办公室、纪工委、组织部、宣传部、市直机关工会、市直机关团工委、市直机关妇女工作委员会、市委党校市直机关分校、统战部、市直机关武装部。其预算由工委机关(包括办公室、组织部、宣传部、工会、团工委、妇女工作委员会、统战部七个机构)、纪工委、市委党校市直机关分校、市直机关武装部四部分构成。工委机关的预算用于工委机关正常工作;纪工委的预算用于办案专用;市委党校市直机关分校的预算用于市直机关科以下党员干部的培训;市直机关武装部的预算用于市直机关预备役民兵的各种训练等。

        二、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直机关工委2016年部门决算表
             
        表一:2016年收入支出决算总表

          表二:2016年收入决算表

        表三:2016年支出决算表

        表四:2016年财政拨款收入支出决算总表

        表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        表七:2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                                 

        表八:2016年部门决算公开相关信息统计表                            

        表九:2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

         

        2016年收入支出决算总表
             公开01表
        编制单位: 金额单位:元
        收入 支出
        项目 行次 金额 项目 行次 金额
        栏次   1 栏次   2
        一、财政拨款收入 1 5,316,802.10 一、一般公共服务支出 37 2,800,461.28
          其中:政府性基金预算财政拨 2   二、外交支出 38  
        二、上级补助收入 3   三、国防支出 39  
        三、事业收入 4   四、公共安全支出 40  
        四、经营收入 5   五、教育支出 41  
        五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42  
        六、其他收入 7 238.12 七、文化体育与传媒支出 43  
          8   八、社会保障和就业支出 44 1,586,021.00
          9   九、医疗卫生与计划生育支出 45  
          10   十、节能环保支出 46  
          11   十一、城乡社区支出 47  
          12   十二、农林水支出 48  
          13   十三、交通运输支出 49  
          14   十四、资源勘探信息等支出 50  
          15   十五、商业服务业等支出 51  
          16   十六、金融支出 52  
          17   十七、援助其他地区支出 53  
          18   十八、国土海洋气象等支出 54  
          19   十九、住房保障支出 55 213,604.00
          20   二十、粮油物资储备支出 56  
          21   二十一、其他支出 57  
          22   二十二、债务还本支出 58  
          23   二十三、债务付息支出 59  
        本年收入合计 24 5,317,040.22 本年支出合计 60 4,600,086.28
            用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 61  
            年初结转和结余 26 445,246.61       交纳所得税 62  
              基本支出结转 27 445,246.61       提取职工福利基金 63  
              项目支出结转和结余 28         转入事业基金 64  
              经营结余 29         其他 65  
          30       年末结转和结余 66 1,162,200.55
          31         基本支出结转 67 890,583.75
          32         项目支出结转和结余 68 271,616.80
          33         经营结余 69  
        总计 36 5,762,286.83 总计 70 5,762,286.83
        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
        2016年收入决算表
        公开02表
        编制单位: 金额单位:元
        项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
        支出功能分类科目编码 科目名称
        栏次 1 2 3 4 5 6 7
        合计 5,317,040.22 5,316,802.10         238.12
        201 一般公共服务支出 3,517,271.22 3,517,033.10         238.12
        20131 党委办公厅(室)及相关机构事 3,517,271.22 3,517,033.10         238.12
        2013101   行政运行 2,957,271.22 2,957,033.10         238.12
        2013105   专项业务 560,000.00 560,000.00          
        208 社会保障和就业支出 1,586,165.00 1,586,165.00          
        20805 行政事业单位离退休 1,586,165.00 1,586,165.00          
        2080501   归口管理的行政单位离退休 1,586,165.00 1,586,165.00          
        221 住房保障支出 213,604.00 213,604.00          
        22102 住房改革支出 213,604.00 213,604.00          
        2210201   住房公积金 213,604.00 213,604.00          
                         
                         
                         
                         
                         
        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
        2016年支出决算表
        公开03表
        编制单位: 金额单位:元
        项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
        支出功能分类科目编码 科目名称
        栏次 1 2 3 4 5 6
        合计 4,600,086.28 4,302,903.08 297,183.20      
        201 一般公共服务支出 2,800,461.28 2,503,278.08 297,183.20      
        20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 2,800,461.28 2,503,278.08 297,183.20      
        2013101   行政运行 2,512,078.08 2,503,278.08 8,800.00      
        2013105   专项业务 288,383.20   288,383.20      
        208 社会保障和就业支出 1,586,021.00 1,586,021.00        
        20805 行政事业单位离退休 1,586,021.00 1,586,021.00        
        2080501   归口管理的行政单位离退 1,586,021.00 1,586,021.00        
        221 住房保障支出 213,604.00 213,604.00        
        22102 住房改革支出 213,604.00 213,604.00        
        2210201   住房公积金 213,604.00 213,604.00        
                       
                       
                       
                       
                       
                       
        注:本表反映部门本年度各项支出情况。
        2016年财政拨款收入支出决算总表
              公开04
        编制单位:      金额:元
                 
            行次 金额 项目 行次 金额
        小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
              3       2 3 4
        一、一般公共预算财政拨款 1 5,316,802.10 一、一般公共服务支出 31   2,799,911.28  
        二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
          3   三、国防支出 33      
          4   四、公共安全支出 34      
          5   五、教育支出 35      
          6   六、科学技术支出 36      
          7   七、文化体育与传媒支出 37      
          8   八、社会保障和就业支出 38   1,586,021.00  
          9   九、医疗卫生与计划生育支出 39      
          10   十、节能环保支出 40      
          11   十一、城乡社区支出 41      
          12   十二、农林水支出 42      
          13   十三、交通运输支出 43      
          14   十四、资源勘探信息等支出 44      
          15   十五、商业服务业等支出 45      
          16   十六、金融支出 46      
          17   十七、援助其他地区支出 47      
          18   十八、国土海洋气象等支出 48      
          19   十九、住房保障支出 49   213,604.00  
          20   二十、粮油物资储备支出 50      
          21   二十一、其他支出 51      
          22   二十二、债务还本支出 52      
          23   二十三、债务付息支出 53      
        本年收入合计 24 5,316,802.10 本年支出合计 77   4,599,536.28  
          25     78      
        年初财政拨款结转和结余 26 444,934.73 年末财政拨款结转和结余 79   1,162,200.55  
        一般公共预算财政拨款 27 444,934.73     基本支出结转 80   890,583.75  
        政府性基金预算财政拨款 28       项目支出结转和结余 81   271,616.80  
          29     82      
        总计 30 5,761,736.83 总计 83   5,761,736.83  
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
        一般公共预算财政拨款支出决算明细表
        公开05表
        编制单位: 金额:元
        项 目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
        支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
        栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
        合计 4,599,536.28 2,136,739.32 979,616.52 819,700.00 180,539.80 124,596.70         32,286.30 620,049.66 89,322.90 8,000.00 800.00 1,307.00     8,932.00   28,980.00 85,054.00         70,860.00         43,640.00   9,500.00   31,636.66 180,000.00   62,017.10 1,842,747.30 197,333.80 1,332,919.10     8,800.00           215,994.40     87,700.00                                                                                  
        201 一般公共服务支出 2,799,911.28 2,136,739.32 979,616.52 819,700.00 180,539.80 124,596.70         32,286.30 620,049.66 89,322.90 8,000.00 800.00 1,307.00     8,932.00   28,980.00 85,054.00         70,860.00         43,640.00   9,500.00   31,636.66 180,000.00   62,017.10 43,122.30 12,457.00 19,474.90     8,800.00           2,390.40                                                                                        
        20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 2,799,911.28 2,136,739.32 979,616.52 819,700.00 180,539.80 124,596.70         32,286.30 620,049.66 89,322.90 8,000.00 800.00 1,307.00     8,932.00   28,980.00 85,054.00         70,860.00         43,640.00   9,500.00   31,636.66 180,000.00   62,017.10 43,122.30 12,457.00 19,474.90     8,800.00           2,390.40                                                                                        
        2013101   行政运行 2,511,528.08 2,136,739.32 979,616.52 819,700.00 180,539.80 124,596.70         32,286.30 331,666.46 49,169.80     544.00     7,669.00   780.00 14,173.00                   18,000.00   9,500.00   31,636.66 180,000.00   20,194.00 43,122.30 12,457.00 19,474.90     8,800.00           2,390.40                                                                                        
        2013105   专项业务 288,383.20                     288,383.20 40,153.10 8,000.00 800.00 763.00     1,263.00   28,200.00 70,881.00         70,860.00         25,640.00             41,823.10                                                                                                                
        208 社会保障和就业支出 1,586,021.00                                                                             1,586,021.00 184,876.80 1,313,444.20                       87,700.00                                                                                  
        20805 行政事业单位离退休 1,586,021.00                                                                             1,586,021.00 184,876.80 1,313,444.20                       87,700.00                                                                                  
        2080501   归口管理的行政单位离退休 1,586,021.00                                                                             1,586,021.00 184,876.80 1,313,444.20                       87,700.00                                                                                  
        221 住房保障支出 213,604.00                                                                             213,604.00                     213,604.00                                                                                        
        22102 住房改革支出 213,604.00                                                                             213,604.00                     213,604.00                                                                                        
        2210201   住房公积金 213,604.00                                                                             213,604.00                     213,604.00                                                                                        
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                         
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
        一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
        公开06表
        编制单位: 金额:元
        项 目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
        支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
        栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
        合计 4,302,353.08 2,136,739.32 979,616.52 819,700.00 180,539.80 124,596.70         32,286.30 331,666.46 49,169.80     544.00     7,669.00   780.00 14,173.00                   18,000.00   9,500.00   31,636.66 180,000.00   20,194.00 1,833,947.30 197,333.80 1,332,919.10                 215,994.40     87,700.00                                                      
        201 一般公共服务支出 2,502,728.08 2,136,739.32 979,616.52 819,700.00 180,539.80 124,596.70         32,286.30 331,666.46 49,169.80     544.00     7,669.00   780.00 14,173.00                   18,000.00   9,500.00   31,636.66 180,000.00   20,194.00 34,322.30 12,457.00 19,474.90                 2,390.40                                                            
        20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 2,502,728.08 2,136,739.32 979,616.52 819,700.00 180,539.80 124,596.70         32,286.30 331,666.46 49,169.80     544.00     7,669.00   780.00 14,173.00                   18,000.00   9,500.00   31,636.66 180,000.00   20,194.00 34,322.30 12,457.00 19,474.90                 2,390.40                                                            
        2013101   行政运行 2,502,728.08 2,136,739.32 979,616.52 819,700.00 180,539.80 124,596.70         32,286.30 331,666.46 49,169.80     544.00     7,669.00   780.00 14,173.00                   18,000.00   9,500.00   31,636.66 180,000.00   20,194.00 34,322.30 12,457.00 19,474.90                 2,390.40                                                            
        208 社会保障和就业支出 1,586,021.00                                                                             1,586,021.00 184,876.80 1,313,444.20                       87,700.00                                                      
        20805 行政事业单位离退休 1,586,021.00                                                                             1,586,021.00 184,876.80 1,313,444.20                       87,700.00                                                      
        2080501   归口管理的行政单位离退休 1,586,021.00                                                                             1,586,021.00 184,876.80 1,313,444.20                       87,700.00                                                      
        221 住房保障支出 213,604.00                                                                             213,604.00                     213,604.00                                                            
        22102 住房改革支出 213,604.00                                                                             213,604.00                     213,604.00                                                            
        2210201   住房公积金 213,604.00                                                                             213,604.00                     213,604.00                                                            
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                             
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出实际支出情况。                                                                                                                                                          
        2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        公开07
        编制单位: 金额:元
        项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
        支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
        栏次 1 2 3 4 5 6
        合计            
        201 一般公共服务支出            
        20131 党委办公厅(室)及相关机构事            
        2013101   行政运行            
        208 社会保障和就业支出            
        20805 行政事业单位离退休            
        2080501   归口管理的行政单位离退休            
        221 住房保障支出            
        22102 住房改革支出            
        2210201   住房公积金            
                       
                       
                       
                       
        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
        2016年部门决算公开相关信息统计表
        公开08
        编制单位: 金额:元
        一、政府采购情况
        项目 行次 采购预算 采购金额
        合计 1    
        货物 2    
        工程 3    
        服务 4    
         
        二、机关运行经费
        项目 统计数
        (一)行政单位 5 331666.46
        (二)参照公务员法管理事业单位 6 331666.46
        三、国有资产占用情况
        (一)车辆数合计(辆) 7 1
        1.部级领导干部用车 8  
        2.一般公务用车 9 1
        3.一般执法执勤用车 10  
        4.特种专业技术用车 11  
        5.其他用车 12  
        (二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) 13  
        注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
        2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
        公开09表
        编制单位: 单位:元
             2016年决算数   
        (一)合     31636.66  
           因公出国(境)费用    
           公务接待费  
           公务用车费 31636.66  
               其中:公务用车运行维护费 31636.66  
                     公务用车购置    
        (二)相关统计数    
          1.因公出国(境)团组数(个)    
          2.因公出国(境)人次数(人)    
          3.公务用车购置数(辆)    
          4.公务用车保有量(辆)    
          5.国内公务接待批次(个)    
          6.国内公务接待人次(人)    
          7.国(境)外公务接待批次(个)    
          8.国(境)外公务接待人次(人)    

         

         

        三、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直机关工委部门决算情况说明

        市直机关工委2016年收入531.7万元,支出460.01万元,年末结转和结余116.22万元(其中:项目支出结转和结余27.16万元)。

         2016年度公共预算财政拨款本年收入531.68万元,本年支出459.95万元,年末结转和结余116.22万元(其中项目支出结转和结余27.16万元)。

        项目支出主要用于日常运行费,培训费,专项事务工作经费,办案费,党建工作经费,七一表彰工作经费等的支出。

        2016 年“三公”经费决算3.16万元,其中因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置费都为0。汽车保有量为1辆。

        2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。 

        四、名词解释

        一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (三)三公经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

         

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