索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2017-07-31 10:22 | |
标题: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051贸促会2016年度部门决算 | 文号: | |
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beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051贸促会2016年度部门决算
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051贸促会2016年度部门决算
第一部分 概况
一、主要职责
1、开展同各国、各地区经济贸易界、商协会和其它经贸团体以及有关国际组织的联络工作;邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访;组织大同经济贸易、技术代表团和企业界代表团出国访问、考察、培训和洽谈经济技术及贸易合作项目。
2、组织出国举办经济贸易展览会或参加国际博览会;协调全市的出国展览工作,安排和接待国外来大同举办的经济贸易或技术展览会;主办国际专业性或综合性展览会。
3、核发大同出口货物原产地证明书;出具人力不可抗拒证明。
4、负责大同商会的日常工作,指导协调各县(区)商会及开发区商会的工作。负责对企业会员的服务和培训。
5、承办市委、市政府以及上级贸促会交办的其他事项。
第二部分 2016年度部门决算报表
2016年收入支出决算总表
公开01表
编制单位:中国国际贸易促进委员会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051支会
金额单位:元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
2,346,365.00
一、一般公共服务支出
37
1,209,199.38
其中:政府性基金预算财政拨
2
二、外交支出
38
二、上级补助收入
3
三、国防支出
39
三、事业收入
4
四、公共安全支出
40
四、经营收入
5
五、教育支出
41
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
六、其他收入
7
16.30
七、文化体育与传媒支出
43
8
八、社会保障和就业支出
44
336,607.34
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
10
十、节能环保支出
46
11
十一、城乡社区支出
47
12
十二、农林水支出
48
13
十三、交通运输支出
49
14
十四、资源勘探信息等支出
50
15
十五、商业服务业等支出
51
16
十六、金融支出
52
17
十七、援助其他地区支出
53
18
十八、国土海洋气象等支出
54
19
十九、住房保障支出
55
73,221.12
20
二十、粮油物资储备支出
56
21
二十一、其他支出
57
22
二十二、债务还本支出
58
23
二十三、债务付息支出
59
本年收入合计
24
2,346,381.30
本年支出合计
60
1,619,027.84
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
61
年初结转和结余
26
286,371.11
交纳所得税
62
基本支出结转
27
286,371.11
提取职工福利基金
63
项目支出结转和结余
28
转入事业基金
64
经营结余
29
其他
65
30
年末结转和结余
66
1,013,724.57
31
基本支出结转
67
578,184.67
32
项目支出结转和结余
68
435,539.90
33
经营结余
69
总计
36
2,632,752.41
总计
70
2,632,752.41
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2016年收入决算表
公开02表
编制单位:
中国国际贸易促进委员会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051支会
金额单位:元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2,346,381.30
2,346,365.00
16.30
201
一般公共服务支出
1,895,439.30
1,895,423.00
16.30
20113
商贸事务
1,845,439.30
1,845,423.00
16.30
2011399
其他商贸事务支出
1,845,439.30
1,845,423.00
16.30
20199
其他一般公共服务支出
50,000.00
50,000.00
2019999
其他一般公共服务支出
50,000.00
50,000.00
208
社会保障和就业支出
364,346.00
364,346.00
20805
行政事业单位离退休
364,346.00
364,346.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
364,346.00
364,346.00
221
住房保障支出
86,596.00
86,596.00
22102
住房改革支出
86,596.00
86,596.00
2210201
住房公积金
86,596.00
86,596.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2016年支出决算表
公开03表
编制单位
中国国际贸易促进委员会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051支会
金额单位:元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,619,027.84
1,325,468.74
293,559.10
201
一般公共服务支出
1,209,199.38
915,640.28
293,559.10
20113
商贸事务
1,209,199.38
915,640.28
293,559.10
2011399
其他商贸事务支出
1,209,199.38
915,640.28
293,559.10
208
社会保障和就业支出
336,607.34
336,607.34
20805
行政事业单位离退休
336,607.34
336,607.34
2080501
归口管理的行政单位离退
336,607.34
336,607.34
221
住房保障支出
73,221.12
73,221.12
22102
住房改革支出
73,221.12
73,221.12
2210201
住房公积金
73,221.12
73,221.12
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
2016年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:中国国际贸易促进
金额:元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项目
行次
金额
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
3
栏 次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
2,346,365.00
一、一般公共服务支出
31
1,207,600.38
1,207,600.38
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
336,607.34
336,607.34
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
73,221.12
73,221.12
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
2,346,365.00
本年支出合计
77
1,617,428.84
1,617,428.84
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
281,197.23
年末财政拨款结转和结余
79
1,010,133.39
1,010,133.39
一般公共预算财政拨款
27
281,197.23
基本支出结转
80
574,593.49
574,593.49
政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
435,539.90
435,539.90
29
82
总计
30
2,627,562.23
总计
83
2,627,562.23
2,627,562.23
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
公开05表
编制单位:
中国国际贸易促进委员会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051支会
金额:元
项 目
合计
经 济 科 目
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本工资
津贴补贴
奖金
其他社会保障缴费
小计
办公费
印刷费
手续费
水费
电费
邮电费
差旅费
因公出国(境)费用
租赁费
培训费
劳务费
工会经费
福利费
其他交通费用
其他商品和服务支出
小计
退休费
生活补助
奖励金
住房公积金
提租补贴
采暖补贴
小计
办公设备购置
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
合计
1,617,428.84
722,613.16
400,997.00
289,332.00
3,462.00
28,822.16
407,020.10
41,729.20
21,350.00
1,000.00
1,000.00
4,000.00
14,535.40
61,630.50
43,499.00
63,516.00
1,920.00
50,300.00
3,700.00
6,700.00
79,200.00
12,940.00
477,656.58
313,907.34
700.00
17,200.00
78,252.72
13,036.52
54,560.00
10,139.00
10,139.00
201
一般公共服务支出
1,207,600.38
722,613.16
400,997.00
289,332.00
3,462.00
28,822.16
407,020.10
41,729.20
21,350.00
1,000.00
1,000.00
4,000.00
14,535.40
61,630.50
43,499.00
63,516.00
1,920.00
50,300.00
3,700.00
6,700.00
79,200.00
12,940.00
67,828.12
0.00
0.00
17,200.00
5,031.60
13,036.52
32,560.00
10,139.00
10,139.00
20113
商贸事务
1,207,600.38
722,613.16
400,997.00
289,332.00
3,462.00
28,822.16
407,020.10
41,729.20
21,350.00
1,000.00
1,000.00
4,000.00
14,535.40
61,630.50
43,499.00
63,516.00
1,920.00
50,300.00
3,700.00
6,700.00
79,200.00
12,940.00
67,828.12
0.00
0.00
17,200.00
5,031.60
13,036.52
32,560.00
10,139.00
10,139.00
2011399
其他商贸事务支出
1,207,600.38
722,613.16
400,997.00
289,332.00
3,462.00
28,822.16
407,020.10
41,729.20
21,350.00
1,000.00
1,000.00
4,000.00
14,535.40
61,630.50
43,499.00
63,516.00
1,920.00
50,300.00
3,700.00
6,700.00
79,200.00
12,940.00
67,828.12
0.00
0.00
17,200.00
5,031.60
13,036.52
32,560.00
10,139.00
10,139.00
208
社会保障和就业支出
336,607.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
336,607.34
313,907.34
700.00
0.00
0.00
0.00
22,000.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
336,607.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
336,607.34
313,907.34
700.00
0.00
0.00
0.00
22,000.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
336,607.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
336,607.34
313,907.34
700.00
0.00
0.00
0.00
22,000.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
73,221.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73,221.12
0.00
0.00
0.00
73,221.12
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
73,221.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73,221.12
0.00
0.00
0.00
73,221.12
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
73,221.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73,221.12
0.00
0.00
0.00
73,221.12
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
编制单位:
中国国际贸易促进委员会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051支会
金额:元
项 目
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
其他资本性支出
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本工资
津贴补贴
奖金
其他社会保障缴费
小计
办公费
印刷费
手续费
水费
电费
邮电费
差旅费
培训费
工会经费
福利费
其他交通费用
其他商品和服务支出
小计
退休费
生活补助
奖励金
住房公积金
提租补贴
采暖补贴
小计
办公设备购置
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
合计
1,323,869.74
722,613.16
400,997.00
289,332.00
3,462.00
28,822.16
121,460.00
11,574.60
190.00
1,000.00
1,000.00
4,000.00
6,035.40
5,000.00
120.00
3,700.00
6,700.00
79,200.00
2,940.00
477,656.58
313,907.34
700.00
17,200.00
78,252.72
13,036.52
54,560.00
2,140.00
2,140.00
201
一般公共服务支出
914,041.28
722,613.16
400,997.00
289,332.00
3,462.00
28,822.16
121,460.00
11,574.60
190.00
1,000.00
1,000.00
4,000.00
6,035.40
5,000.00
120.00
3,700.00
6,700.00
79,200.00
2,940.00
67,828.12
0.00
0.00
17,200.00
5,031.60
13,036.52
32,560.00
2,140.00
2,140.00
20113
商贸事务
914,041.28
722,613.16
400,997.00
289,332.00
3,462.00
28,822.16
121,460.00
11,574.60
190.00
1,000.00
1,000.00
4,000.00
6,035.40
5,000.00
120.00
3,700.00
6,700.00
79,200.00
2,940.00
67,828.12
0.00
0.00
17,200.00
5,031.60
13,036.52
32,560.00
2,140.00
2,140.00
2011399
其他商贸事务支出
914,041.28
722,613.16
400,997.00
289,332.00
3,462.00
28,822.16
121,460.00
11,574.60
190.00
1,000.00
1,000.00
4,000.00
6,035.40
5,000.00
120.00
3,700.00
6,700.00
79,200.00
2,940.00
67,828.12
0.00
0.00
17,200.00
5,031.60
13,036.52
32,560.00
2,140.00
2,140.00
208
社会保障和就业支出
336,607.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
336,607.34
313,907.34
700.00
0.00
0.00
0.00
22,000.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
336,607.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
336,607.34
313,907.34
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0.00
0.00
0.00
22,000.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
336,607.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
336,607.34
313,907.34
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0.00
0.00
0.00
22,000.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
73,221.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73,221.12
0.00
0.00
0.00
73,221.12
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
73,221.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73,221.12
0.00
0.00
0.00
73,221.12
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
73,221.12
0.00
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0.00
0.00
0.00
73,221.12
0.00
0.00
0.00
73,221.12
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出实际支出情况。
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位
中国国际贸易促进委员会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051支会
金额:元
项目
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
207
文化体育与传媒支出
(细化至“项”级)
208
社会保障和就业支出
(细化至“项”级)
212
城乡社区支出
(细化至“项”级)
213
农林水支出
(细化至“项”级)
214
交通运输支出
(细化至“项”级)
215
资源勘探信息等支出
(细化至“项”级)
216
商业服务业等支出
(细化至“项”级)
229
其他支出
(细化至“项”级)
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2016年部门决算公开相关信息统计表
公开08表
编制单位:中国国际贸易促进委员会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051支会
金额:元
一、政府采购情况
项目
行次
采购预算
采购金额
合计
1
10,139.00
10,139.00
货物
2
10,139.00
10,139.00
工程
3
0
0
服务
4
0
0
二、机关运行经费
项目
统计数
(一)行政单位
5
0
(二)参照公务员法管理事业单位
6
123600
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆)
7
0
1.部级领导干部用车
8
0
2.一般公务用车
9
0
3.一般执法执勤用车
10
0
4.特种专业技术用车
11
0
5.其他用车
12
0
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套)
13
0
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
编制单位:中国国际贸易促进委员会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051支会
单位:元
项 目
2016年决算数
备 注
(一)合 计
因公出国(境)费用
43,499.00
公务接待费
公务用车费
其中:公务用车运行维护费
公务用车购置
(二)相关统计数
1.因公出国(境)团组数(个)
1
2.因公出国(境)人次数(人)
1
3.公务用车购置数(辆)
4.公务用车保有量(辆)
5.国内公务接待批次(个)
6.国内公务接待人次(人)
7.国(境)外公务接待批次(个)
8.国(境)外公务接待人次(人)
第三部分 2016年度部门情况说明
一、2016年度部门决算收支情况
(一)收入情况说明
中国国际贸易促进委员会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051支会2016年收入 234.64万元,全部来自于财政拨款收入。
(二)支出情况说明
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051贸促会2016年中总支出161.9万元(基本支出132.55万元,项目支出29.35万元)其中:一般公共预算财政拨款支出161.74万元(基本支出132.39万元,项目支出29.35万元)。
1、一般公共预算财政拨款基本支出132.39万元。其中:工资福利支出71.66万元(主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资支出、离退休工资、奖励金、住房公积金、提租补贴等);商品服务支出41.30万元(主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等);对个人和家庭的补助支出47.76;其他资本性支出1.01万元(办公设备购置)。
2、一般公共预算财政拨款项目支出29.36万元。主要用于招商引资、促进外贸工作开展、开办各种国际展览等。
(三)“三公”经费情况
2016 年“三公”经费决算43499元,其中只包含因公出国(境)费用43499元,我单位没有公务用车运行维护费和公务接待费。
(四)单位绩效评价工作情况
我单位在2016年开展工作时积极按照绩效考核的标准来执行,通过细化考核标准,完善内部控制制度,以及实施目标责任到人等方式,不断提高资金的使用效率,把紧支出关口。总之,2016年在促进经济贸易发展等方面取得了一定的成效。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。