索引号: | 035200009/2017-00049 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 发布日期: | 2017-07-24 11:22 |
标题: | 2016年部门决算公开 | 文号: | |
时效: |
2016年部门决算公开
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局2016年度部门决算
一、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局的主要职责
根据市政府“三定”方案文件设定,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局内设科室15个,包括:办公室、政治部(警务处)、法规仲裁工作管理处、法制宣传教育工作管理处、律师工作管理指导处、公证工作管理指导处、基层工作指导处、社区矫正工作管理处、司法鉴定工作管理处、国家司法考试处、行政装备处、强制隔离戒毒工作管理处、市委依法治市领导组办公室、机关党委办公室、监察室。beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局主要职责包括:
(1)组织实施司法行政工作的法律、法规和方针、政策,起草司法行政工作地方性法规、规章草案和规范性文件,并监督实施;制定全市司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施。
(2)负责全市劳动教养管理工作并承担相应责任,指导、监督全市司法行政系统戒毒场所的管理工作。
(3)拟定依法治市和法治大同建设规划并组织实施,承担全市法制宣传教育和依法治市工作,指导检查全市法制宣传和依法治理工作。
(4)指导、监督、管理全市的律师工作、公证工作并承担相应责任。
(5)指导、监督企事业单位等相关社会法律顾问工作。
(6)监督、管理全市的法律援助工作。
(7)指导、监督全市基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和刑满释放、解除劳教人员的帮教安置工作。
(8)指导、监督、管理社区矫正工作。
(9)参与组织实施国家司法考试工作。
(10)负责全市司法鉴定机构、司法鉴定人和仲裁机构的登记管理工作。
(11)负责司法行政系统的执法监督检查、行政复议、应诉等法制工作。
(12)指导、监督法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。
(13)负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装、警车等警务装备的管理工作,指导、监督全市司法行政系统的计划、财务和基础设施建设工作,监督和指导全市劳教所国有资产的保值增值。
(14)指导全市司法行政系统的对外交流与合作,承办涉港澳台司法行政事务。
(15)指导、监督全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设,负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作,协助各县区管理各县区司法局的领导班子和领导干部。
(16)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局决算的单位包括:
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局本级
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051法律援助中心
山西省beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051御诚公证处
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051落阵营强制隔离戒毒所
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051强制隔离戒毒所
三、经费收支情况
(一)beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局2016年度收入13997.4万元,支出9148.9万元,其中基本支出5562.3万元,项目支出3586.5万元。年末结转和结余5376万元(其中:项目支出结转和结余4340万元)。
(二)beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局2016年度公共财政预算财政拨款本年收入13690.6万元,本年支出8858.2万元,其中基本支出5330.7万元,项目支出3527.5万元。年末结转和结余5359.9万元(其中:项目支出结转4332.8万元,结余7.3万元)。
1、一般公共预算基本支出中:人员经费4914.5万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费416.2万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出。
2、项目支出主要用于普法宣传、安置帮教、社区矫正、人民调解、法律援助、公证、强制戒毒等工作。
(三)beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入19万元,本年支出19万元,年末结转和结余0元。
四、“三公”经费情况说明
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局2016年“三公”经费支出为56.68万元,其中:公务接待费3.4万元,共计接待67批次595人次。主要用于会议、检查工作等;公务用车2016年底保有量29辆,车辆运行维护费53.28万元。
2016年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 13,709.5 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 19.0 | 二、外交支出 | 31 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 7,716.0 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||
六、其他收入 | 7 | 287.8 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,017.7 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 37.5 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 19.0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 358.6 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 22 | 13,997.4 | 本年支出合计 | 51 | 9,148.9 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 24 | 527.5 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 373.6 | 转入事业基金 | 54 | |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 5,376.0 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 4,340.0 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 14,524.9 | 总计 | 58 | 14,524.9 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
2016年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 13,997.4 | 13,709.5 | 287.8 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 12,339.7 | 12,051.8 | 287.8 | ||||||
20406 | 司法 | 3,213.2 | 3,202.0 | 11.2 | ||||||
2040601 | 行政运行 | 861.9 | 858.7 | 3.1 | ||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 147.4 | 147.4 | |||||||
2040604 | 基层司法业务 | 118.5 | 118.5 | |||||||
2040606 | 律师公证管理 | 755.6 | 755.6 | |||||||
2040607 | 法律援助 | 93.2 | 85.2 | 8.0 | ||||||
2040608 | 司法统一考试 | 13.0 | 13.0 | |||||||
2040699 | 其他司法支出 | 1,223.6 | 1,223.6 | |||||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 9,126.5 | 8,849.8 | 276.7 | ||||||
2040801 | 行政运行 | 4,086.3 | 3,849.8 | 236.5 | ||||||
2040806 | 所政设施建设 | 5,040.1 | 5,000.0 | 40.1 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,062.8 | 1,062.8 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,062.8 | 1,062.8 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 359.7 | 359.7 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 703.1 | 703.1 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 217.0 | 217.0 | |||||||
21103 | 污染防治 | 217.0 | 217.0 | |||||||
2110301 | 大气 | 217.0 | 217.0 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 19.0 | 19.0 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 19.0 | 19.0 | |||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 19.0 | 19.0 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 358.9 | 358.9 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 358.9 | 358.9 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 358.9 | 358.9 | |||||||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
2016年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,148.9 | 5,562.3 | 3,586.5 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 7,716.0 | 4,186.0 | 3,530.0 | |||||
20406 | 司法 | 2,125.6 | 1,227.1 | 898.4 | |||||
2040601 | 行政运行 | 845.7 | 840.3 | 5.4 | |||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 119.1 | 119.1 | ||||||
2040604 | 基层司法业务 | 73.4 | 73.4 | ||||||
2040606 | 律师公证管理 | 547.2 | 346.8 | 200.4 | |||||
2040607 | 法律援助 | 78.7 | 40.1 | 38.6 | |||||
2040608 | 司法统一考试 | 16.3 | 16.3 | ||||||
2040699 | 其他司法支出 | 445.1 | 445.1 | ||||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 5,510.5 | 2,958.9 | 2,551.6 | |||||
2040801 | 行政运行 | 3,423.5 | 2,958.9 | 464.6 | |||||
2040806 | 所政设施建设 | 2,087.0 | 2,087.0 | ||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 80.0 | 80.0 | ||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 80.0 | 80.0 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,017.7 | 1,017.7 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,017.7 | 1,017.7 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 317.8 | 317.8 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 700.0 | 700.0 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 37.5 | 37.5 | ||||||
21103 | 污染防治 | 37.5 | 37.5 | ||||||
2110301 | 大气 | 37.5 | 37.5 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 19.0 | 19.0 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 19.0 | 19.0 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 19.0 | 19.0 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 358.6 | 358.6 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 358.6 | 358.6 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 358.6 | 358.6 | ||||||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,690.6 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 19.0 | 二、外交支出 | 29 | |||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 7,444.3 | 7,444.3 | |||
5 | 五、教育支出 | 32 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,017.7 | 1,017.7 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 37.5 | 37.5 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 19.0 | 19.0 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 358.6 | 358.6 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||
本年收入合计 | 22 | 13,709.5 | 本年支出合计 | 49 | 8,877.1 | 8,858.2 | 19.0 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 527.5 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 5,359.9 | 5,359.9 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 527.5 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 14,237.0 | 总计 | 54 | 14,237.0 | 14,218.0 | 19.0 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 527.5 | 153.8 | 373.6 | 13,690.6 | 6,196.7 | 7,493.8 | 8,858.2 | 5,330.7 | 3,527.4 | 5,359.9 | 1,019.8 | 4,332.8 | 7.3 | |||
204 | 公共安全支出 | 446.3 | 72.6 | 373.6 | 12,051.8 | 4,775.0 | 7,276.8 | 7,444.3 | 3,954.4 | 3,489.9 | 5,053.8 | 893.2 | 4,153.3 | 7.3 | ||
20406 | 司法 | 287.3 | 69.3 | 218.1 | 3,202.0 | 1,339.6 | 1,862.4 | 2,125.5 | 1,227.0 | 898.4 | 1,363.9 | 181.9 | 1,182.0 | |||
2040601 | 行政运行 | 3.3 | 3.3 | 858.7 | 853.4 | 5.4 | 845.6 | 840.2 | 5.4 | 16.4 | 16.4 | |||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 135.6 | 135.6 | 147.4 | 147.4 | 119.1 | 119.1 | 164.0 | 164.0 | |||||||
2040604 | 基层司法业务 | 31.0 | 31.0 | 118.5 | 118.5 | 73.4 | 73.4 | 76.1 | 76.1 | |||||||
2040606 | 律师公证管理 | 101.0 | 60.2 | 40.9 | 755.6 | 450.8 | 304.9 | 547.2 | 346.8 | 200.4 | 309.5 | 164.2 | 145.3 | |||
2040607 | 法律援助 | 6.8 | 5.8 | 1.0 | 85.2 | 35.5 | 49.7 | 78.7 | 40.1 | 38.6 | 13.3 | 1.2 | 12.1 | |||
2040608 | 司法统一考试 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 13.0 | 16.3 | 16.3 | 0.7 | 0.7 | |||||||
2040699 | 其他司法支出 | 5.5 | 5.5 | 1,223.6 | 1,223.6 | 445.1 | 445.1 | 783.9 | 783.9 | |||||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 79.0 | 3.4 | 75.6 | 8,849.8 | 3,435.4 | 5,414.4 | 5,238.8 | 2,727.4 | 2,511.5 | 3,689.9 | 711.4 | 2,971.3 | 7.3 | ||
2040801 | 行政运行 | 79.0 | 3.4 | 75.6 | 3,849.8 | 3,435.4 | 414.4 | 3,192.0 | 2,727.4 | 464.6 | 736.8 | 711.4 | 18.1 | 7.3 | ||
2040806 | 所政设施建设 | 5,000.0 | 5,000.0 | 2,046.9 | 2,046.9 | 2,953.2 | 2,953.2 | |||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | |||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 72.7 | 72.7 | 1,062.8 | 1,062.8 | 1,017.7 | 1,017.7 | 117.8 | 117.8 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 72.7 | 72.7 | 1,062.8 | 1,062.8 | 1,017.7 | 1,017.7 | 117.8 | 117.8 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 72.7 | 72.7 | 359.7 | 359.7 | 317.8 | 317.8 | 114.7 | 114.7 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 703.1 | 703.1 | 700.0 | 700.0 | 3.1 | 3.1 | |||||||||
211 | 节能环保支出 | 217.0 | 217.0 | 37.5 | 37.5 | 179.5 | 179.5 | |||||||||
21103 | 污染防治 | 217.0 | 217.0 | 37.5 | 37.5 | 179.5 | 179.5 | |||||||||
2110301 | 大气 | 217.0 | 217.0 | 37.5 | 37.5 | 179.5 | 179.5 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 8.5 | 8.5 | 358.9 | 358.9 | 358.6 | 358.6 | 8.8 | 8.8 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 8.5 | 8.5 | 358.9 | 358.9 | 358.6 | 358.6 | 8.8 | 8.8 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.5 | 8.5 | 358.9 | 358.9 | 358.6 | 358.6 | 8.8 | 8.8 | |||||||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||
公开06表 | ||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 5,330.7 | 4,914.5 | 416.2 | |
301 | 工资福利支出 | 3,293.9 | 3,293.9 | |
30101 | 基本工资 | 1,206.9 | 1,206.9 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,528.9 | 1,528.9 | |
30103 | 奖金 | 99.6 | 99.6 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 151.1 | 151.1 | |
30107 | 绩效工资 | 118.7 | 118.7 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.3 | 149.3 | |
30109 | 职业年金缴费 | 31.3 | 31.3 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 8.1 | 8.1 | |
302 | 商品和服务支出 | 412.2 | 412.2 | |
30201 | 办公费 | 24.4 | 24.4 | |
30202 | 印刷费 | 3.5 | 3.5 | |
30204 | 手续费 | 1.7 | 1.7 | |
30205 | 水费 | 0.3 | 0.3 | |
30206 | 电费 | 20.9 | 20.9 | |
30207 | 邮电费 | 6.2 | 6.2 | |
30208 | 取暖费 | 17.5 | 17.5 | |
30209 | 物业管理费 | 0.3 | 0.3 | |
30211 | 差旅费 | 29.2 | 29.2 | |
30213 | 维修(护)费 | 22.4 | 22.4 | |
30215 | 会议费 | 0.1 | 0.1 | |
30216 | 培训费 | 10.9 | 10.9 | |
30217 | 公务接待费 | 2.4 | 2.4 | |
30218 | 专用材料费 | 1.0 | 1.0 | |
30226 | 劳务费 | 23.3 | 23.3 | |
30227 | 委托业务费 | 0.2 | 0.2 | |
30228 | 工会经费 | 6.3 | 6.3 | |
30229 | 福利费 | 16.0 | 16.0 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 42.1 | 42.1 | |
30239 | 其他交通费用 | 153.4 | 153.4 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 30.1 | 30.1 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,620.6 | 1,620.6 | |
30301 | 离休费 | 42.7 | 42.7 | |
30302 | 退休费 | 985.2 | 985.2 | |
30304 | 抚恤金 | 35.9 | 35.9 | |
30305 | 生活补助 | 6.7 | 6.7 | |
30306 | 救济费 | 0.5 | 0.5 | |
30307 | 医疗费 | 0.3 | 0.3 | |
30309 | 奖励金 | 4.4 | 4.4 | |
30311 | 住房公积金 | 358.6 | 358.6 | |
30312 | 提租补贴 | 40.6 | 40.6 | |
30314 | 采暖补贴 | 139.1 | 139.1 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6.6 | 6.6 | |
310 | 其他资本性支出 | 4.0 | 4.0 | |
31002 | 办公设备购置 | 1.0 | 1.0 | |
31003 | 专用设备购置 | 3.0 | 3.0 | |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出实际支出情况。 | ||||
2..本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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五、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。