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        财政预决算

        索引号: 035200003/2018-00082 信息分类: 财政预决算
        发布机构: 经信委 发布日期: 2018-04-25 09:10
        标题: beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051经济和信息化委员会2018年部门预算公开情况 文号:
        时效:

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051经济和信息化委员会2018年部门预算公开情况

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        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051经济和信息化委员2018年预算公开

        第一部分  概况

           根据中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府《关于印发beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府机构改革方案的通知》(同发[2009]23号),设立beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051经济和信息化委员会,正处级建制,为市人民政府工作部门。

        一、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051经信委概况及构成

        (一)主要职责

        1、贯彻执行国家、省经济和信息化、中小企业、城镇集体企业和非公有制经济方面的法律、法规、规章和方针、政策;参与拟定与经济和信息化工作、中小企业、城镇集体企业和非公有制经济相关的地方性法规、规章草案和相关政策并组织实施。

        2、提出全市新型工业化发展战略和政策的建议,协调解决全市新型工业化进程中的重大问题,拟定并组织实施工业和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。研究拟定全市中小企业的发展战略和发展规划,指导和推进中小企业产业结构战略性调整和优化升级。

        3、拟定并组织实施全市工业、信息产业的行业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,拟定行业技术规范和标准并组织实施,指导全市行业质量管理工作。

        4、监测分析经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议;监测、分析、预测全市中小企业运行态势,编制并组织实施中小企业近期发展调控目标和措施,指导协调解决中小企业发展中的重大问题;负责工业和信息产业应急管理有关工作;负责紧急状态下重要物资生产组织工作;负责电力运行协调工作;分析、监测煤电气运的供需态势和市场状况,负责产运需平衡衔接和日常调节,统筹协调全市煤电气运保障工作;承担重大突发性事件状态下的紧急调度和综合协调。

        5、提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、上级对口部门和市级用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议并组织实施;按市人民政府规定权限,审批、核准工业和信息化企业(不含煤炭企业)技术改造类固定资产投资项目并组织实施;研究提出政府扶持中小企业资金的筹集、管理、使用建议,负责市级中小企业发展基金和市级财政扶持中小企业、非国有经济专项资金的管理使用;参与市级基本建设资金、技改资金、能源基金和中小企业市场开拓资金等有关中小企业扶持资金的管理使用。

        6、研究提出改善企业融资环境的政策措施,协调解决企业融资的有关重大问题;指导中小企业融资上市工作;引导、推动民间资金和风险投资机构投资企业,负责推进企业信用制度建设,会同有关部门建立和完善信用征集及评价体系;指导企业信用担保体系建设工作,引导和规范信用与担保行业发展,制定并实施企业信用担保支持计划。

        7、研究提出工业和信息化领域技术创新、产业技术进步、新技术扩散的规划、政策和措施并组织实施,以先进适用技术优化提升传统产业,组织实施全市有关国家科技重大专项和以企业为主体的产学研合作,推进相关科研成果产业化;指导中小企业技术改造和新技术、新设备、新产品立项和开发等工作;建立完善中小企业技术创新支撑体系。

        8、负责全市节能降耗工作,拟定年度工作计划并推动实施;负责全市节能监督管理工作和节能监察工作。

        9、综合分析经济与资源、环境协调发展的重大战略问题,促进可持续发展;参与拟定全市能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,负责全市工业和信息化领域的资源综合利用以及清洁生产工作;负责全市中小企业节能减排工作;承担新型墙体材料革新的管理工作,推动信息服务业和新兴产业发展;组织协调相关节能重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

        10、负责中小企业发展的综合指导与协调。拟订发展中小企业的规章制度和政策措施并组织实施。拟订全市中小企业发展专项规划并组织实施。监测分析中小企业运行态势,协调解决中小企业发展中的重大问题。指导创业基地建设,推进中小企业自主创新,促进产业结构和产品结构调整。指导中小企业开展国内外经济技术交流与合作,推进中小企业与大工业协作配套发展。

        11、负责经济运行中的运输综合协调;组织路企协作;负责全市无人看守道口的监护管理和改造工作;监测分析全市现代物流业运行情况,促进工业企业物流发展。

        12、推进工业、通信业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导全市工业和信息化相关行业管理,加强安全生产管理;指导中小企业综合服务体系建设工作。

        13、统筹推进全市信息化工作,协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播和计算机网络融合,推进信息化和工业化融合,指导协调电子政务和电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

        14、指导全市软件业发展;组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准。

        15、承担全市网络安全及相关信息安全的责任,负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督全市政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的有重要事项。

        16、负责工业和信息化领域经济技术对外合作交流,负责全市工业产业示范基地、工业园区的宏观指导、规划发展、组织协调工作;负责中小微企业创业基地工作。

        17、组织拟定并组织实施新能源、新材料、生物医药等新兴产业发展规划,推进相关科研成果产业化;负责新能源燃料与汽车产业有关工作。

        18、负责协调、服务城镇集体工业;组织制定全市集体企业改革政策,并负责实施。

        19、负责联系本系统行业协会、学会和联合会等社会中介组织,并指导其服务工作。

        20、代市人民政府负责全市口岸方面的工作。

        21、承办市人民政府交办的其他事项。

        二、部门决算单位构成

        从部门决算构成看,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051经济和信息化委员会决算主要包括委机关决算、委属事业单位决算。

        纳入beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051经信委决算的单位包括:

        1、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051经济和信息化委员会机关

        2、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051节能监测监控中心

        主要职责:负责全市节能工作的监测监控监管工作,对重点耗能企业实施及时节能监测和能源审计,定时公报或通报耗能情况,对企业节能情况进行跟踪指导和服务。同时提出能耗预警报告,为节能工作行政决策提供科学依据。

        3、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051经济委员会离退休人员管理服务中心

        主要职责:负责本系统离退休和离岗人员的管理服务工作。

        4、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051墙体材料管理中心

        主要职责:负责征收新型墙体材料专项基金,对申请新型墙体材料产品备案初审。

        5、中小企业信息网络中心

        主要职责:负责对乡镇企业、民营企业、中小企业各类人员进行学历教育,岗位技能培训以及相关政策法规的培训。


        第二部分  2018年度部门预算报表

        2018年经信委财政拨款收支总体情况表

        部门公开表一

         

         

        单位:万元

        收                             入

         

        支                        出

         

        项            目

        预算数

        项            目

        预算数

        一、一般公共预算

        2900.32

        一、一般公共服务支出

        0

        二、政府性基金预算

        205.5

        二、外交支出

        0

         

         

        三、国防支出

        0

         

         

        四、公共安全支出

        0

         

         

        五、教育支出

        0

         

         

        六、科学技术支出

        0

         

         

        七、文化体育与传媒支出

        0

         

         

        八、社会保障和就业支出

        650.89

         

         

        九、社会保险基金支出

        0

         

         

        十、医疗卫生与计划生育支出

        0

         

         

        十一、节能环保支出

        0

         

         

        十二、城乡社区支出

        205.5

         

         

        十三、农林水支出

        0

         

         

        十四、交通运输支出

        0

         

         

        十五、资源勘探信息等支出

        2138.24

         

         

        十六、商业服务业等支出

        0

         

         

        十七、金融支出

        0

         

         

        十八、援助其他地区支出

        0

         

         

        十九、国土海洋气象等支出

        0

         

         

        二十、住房保障支出

        111.19

         

         

        二十一、粮油物资储备管理支出

        0

         

         

        二十二、预备费

        0

         

         

        二十三、国有资本经营预算支出

        0

         

         

        二十四、其他支出

        0

         

         

        二十五、转移性支出

        0

         

         

        二十六、债务还本支出

        0

         

         

        二十七、债务付息支出

        0

         

         

        二十八、债务发行费用支出

        0

        收  入  总  计

        3105.82

        支   出   总   计

        3105.82

         

         

        经信委2018年一般公共预算支出情况表

        部门公开表二

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

        项          目

         

        2017年预算数

         

         

        2018年预算数

         

         

        2018年预算数比2017年预算数增减%

         

         

        科目
        编码

         科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

        合计

        基本支出

        项目支出

        合计

        基本支出

        项目支出

         

        合计

        3747.85

        3208.49

        539.36

        2900.32

        2029.02

        871.3

        -0.226137652

        -0.367609062

        0.615433106

        208

        社会保障和就业支出

        1934.02

        1898.02

        36

        650.89

        614.89

        36

        -0.663452291

        -0.67603608

        0

          05

        行政事业单位离退休

        1933.52

        1898.02

        35.5

        650.39

        614.89

        35.5

        -0.663623857

        -0.67603608

        0

            01

        归口管理的行政单位离退休

        1697.56

        1662.56

        35

        497.7

        462.7

        35

        -0.706814487

        -0.721694255

        0

            02

        事业单位离退休

        80.82

        80.82

        0

        13.72

        13.72

        0

        -0.83024004

        -0.83024004

        0

            03

        离退休人员管理机构

        155.14

        154.64

        0.5

        138.97

        138.47

        0.5

        -0.104228439

        -0.104565442

        0

          11

        其他残疾人事业支出

        0.5

        0

        0.5

        0.5

        0

        0.5

        0

        0

        0

            99

        其他残疾人事业支出

        0.5

        0

        0.5

        0.5

        0

        0.5

        0

        0

        0

        215

        资源勘探信息等支出

        1668.99

        1165.63

        503.36

        2138.24

        1302.94

        835.3

        0.281158066

        0.117798959

        0.659448506

          03

        建筑业

        0

        0

        0

        255.75

        162.41

        93.34

        0

        0

        0

            99

        其他建筑业支出

        0

        0

        0

        255.75

        162.41

        93.34

        0

        0

        0

          05

        工业和信息产业监管

        1645.86

        1142.5

        503.36

        1789.7

        1116.24

        673.46

        0.08739504

        -0.022984683

        0.337929116

            01

        行政运行
        (工业和信息产业监管)

        928.39

        922.83

        5.56

        896.67

        891.61

        5.06

        -0.034166676

        -0.033830716

        -0.089928058

            02

        一般行政管理事务
        (工业和信息产业监管)

        385.88

        0

        385.88

        566.48

        0

        566.48

        0.468021146

        0

        0.468021146

            13

        行业监管(工业和信息产业监管)

        50.72

        0

        50.72

        50.72

        0

        50.72

        0

        0

        0

            99

        其他工业和信息产业监管支出

        280.87

        219.67

        61.2

        275.83

        224.63

        51.2

        -0.017944245

        0.022579324

        -0.163398693

          08

        支持中小企业发展和管理支出

        23.13

        23.13

        0

        92.79

        24.29

        68.5

        3.011673152

        0.050151319

        0

            03

        机关服务
        (支持中小企业发展和管理支出)

        23.13

        23.13

        0

        24.29

        24.29

        0

        0.050151319

        0.050151319

        0

            99

        其他支持中小企业发展和管理支出

        0

        0

        0

        68.5

        0

        68.5

        0

        0

        0

        221

        住房保障支出

        144.84

        144.84

        0

        111.19

        111.19

        0

        -0.232325324

        -0.232325324

        0

          02

        住房改革支出

        144.84

        144.84

        0

        111.19

        111.19

        0

        -0.232325324

        -0.232325324

        0

            01

        住房公积金

        97.48

        97.48

        0

        111.19

        111.19

        0

        0.140644235

        0.140644235

        0

            02

        提租补贴

        47.36

        47.36

        0

        0

        0

        0

        -1

        -1

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2018年经信委一般公共预算分经济科目支出情况表

        部门公开表三

         

         

        单位:万元

        经济科目

        预算数

        基本支出

        项目支出

         

         

         

         

        合计

        2900.32

        2029.02

        871.3

        工资福利支出

        1410.98

        1377.43

        33.55

          基本工资

        545.05

        545.05

        0

          津贴补贴

        323.39

        317.39

        6

          奖金

        27.97

        27.97

        0

          绩效工资

        115.32

        115.32

        0

          机关事业单位基本养老保险缴费

        207.43

        185.64

        21.79

          职业年金缴费

        8.34

        8.34

        0

          职工基本医疗保险缴费

        57.29

        57.29

        0

          其他社会保障缴费

        13.98

        8.22

        5.76

          住房公积金

        111.19

        111.19

        0

          其他工资福利支出

        1.02

        1.02

        0

        商品和服务支出

        786.32

        178.57

        607.75

          办公费

        46.8

        4.8

        42

          印刷费

        14.7

        0.7

        14

          咨询费

        2

        0

        2

          手续费

        0.65

        0.65

        0

          水费

        0.7

        0.7

        0

          电费

        4.7

        0.7

        4

          邮电费

        19.75

        4.75

        15

          取暖费

        7.34

        2.29

        5.05

          物业管理费

        4.3

        0.3

        4

          差旅费

        198.3

        2.4

        195.9

          维修(护)费

        8

        0

        8

          租赁费

        20

        0

        20

          会议费

        25.5

        0

        25.5

          培训费

        43

        0

        43

          劳务费

        112.4

        10

        102.4

          委托业务费

        20

        0

        20

          工会经费

        6.28

        6.28

        0

          福利费

        32.34

        32.34

        0

          公务用车运行维护费

        7.7

        6.7

        1

          其他交通费用

        72.15

        72.15

        0

          其他商品和服务支出

        139.71

        33.81

        105.9

        对个人和家庭的补助

        508.02

        473.02

        35

          离休费

        297.09

        297.09

        0

          退休费

        153.45

        153.45

        0

          生活补助

        20.68

        20.68

        0

          奖励金

        1.8

        1.8

        0

          其他对个人和家庭补助支出

        35

        0

        35

        资本性支出

        5

        0

        5

          办公设备购置

        5

        0

        5

        对企业补助

        190

        0

        190

          其他对企业补助

        190

        0

        190

         

        经信委2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表

        部门公开表四

         

         

        单位:万元

        政府经济科目

        预算数

        基本支出

        项目支出

        合计

        2900.32

        2029.02

        871.3

        机关工资福利支出

        835.27

        830.21

        5.06

          工资奖金津补贴

        611.48

        611.48

        0

          社会保障缴费

        155.61

        150.55

        5.06

          住房公积金

        67.78

        67.78

        0

          其他工资福利支出

        0.4

        0.4

        0

        机关商品和服务支出

        590.96

        135.76

        455.2

          办公经费

        349.05

        92.65

        256.4

          会议费

        19

        0

        19

          培训费

        33

        0

        33

          委托业务费

        116.4

        10

        106.4

          公务用车运行维护费

        4.5

        3.5

        1

          维修(护)费

        4

        0

        4

          其他商品和服务支出

        65.01

        29.61

        35.4

        机关资本性支出(一)

        5

        0

        5

          设备购置

        5

        0

        5

        对事业单位经常性补助

        771.07

        590.03

        181.04

          工资福利支出

        575.71

        547.22

        28.49

          商品和服务支出

        195.36

        42.81

        152.55

        对企业补助

        190

        0

        190

          其他对企业补助

        190

        0

        190

        对个人和家庭的补助

        508.02

        473.02

        35

          社会福利和救助

        22.48

        22.48

        0

          离退休费

        450.54

        450.54

        0

          其他对个人和家庭补助

        35

        0

        35

         

        2018年经信委一般公共预算“三公”经费支出情况表

        部门公开表五

        单位:万元

        单位名称

        合计

        因公出国
        (境)费用

        公务接待费

        公务用车费

         

         

         

         

         

         

        小计

        公务用车运
        行维护费

        公务用
        车购置费

         

         

         

         

         

         

         

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

         

        7.7

        0

        0

        7.7

        7.7

        0

        经信委

        7.7

        0

        0

        7.7

        7.7

        0

          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051经济和信息化委员会

        4.5

        0

        0

        4.5

        4.5

        0

          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051节能监测监控中心

        3.2

        0

        0

        3.2

        3.2

        0

        2018年经信委政府性基金预算支出情况表

        部门公开表六

         

         

         

        单位:万元

         

        科目编码

         科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

         

         

        合计

        205.5

        205.5

        0

         

        212

        城乡社区支出

        205.5

        205.5

        0

         

          08

          国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

        205.5

        205.5

        0

         

            99

            其他国有土地使用权出让收入安排的支出

        205.5

        205.5

        0

         

         

         

        2018年经信委部门收支总体情况表

        部门公开表七

         

        单位:万元

        收                             入

         

        支                        出

         

        项            目

        预算数

        项            目

        预算数

        一、一般公共预算

        2900.32

        一、一般公共服务支出

        0

        二、纳入预算管理的政府性基金

        205.5

        二、外交支出

        0

        三、纳入财政专户管理的事业收入

        0

        三、国防支出

        0

        四、事业收入(不含专户管理收入)

        0

        四、公共安全支出

        0

        五、上年结转结余(其他)

        0

        五、教育支出

        0

        六、用事业基金弥补收支差额

        0

        六、科学技术支出

        0

        七、事业单位经营收入

        0

        七、文化体育与传媒支出

        0

        八、其他收入

        0

        八、社会保障和就业支出

        650.89

        九、上级补助收入

        0

        九、社会保险基金支出

        0

        十、附属单位上缴收入

        0

        十、医疗卫生与计划生育支出

        0

         

         

        十一、节能环保支出

        0

         

         

        十二、城乡社区支出

        205.5

         

         

        十三、农林水支出

        0

         

         

        十四、交通运输支出

        0

         

         

        十五、资源勘探信息等支出

        2138.24

         

         

        十六、商业服务业等支出

        0

         

         

        十七、金融支出

        0

         

         

        十八、援助其他地区支出

        0

         

         

        十九、国土海洋气象等支出

        0

         

         

        二十、住房保障支出

        111.19

         

         

        二十一、粮油物资储备管理支出

        0

         

         

        二十二、预备费

        0

         

         

        二十三、国有资本经营预算支出

        0

         

         

        二十四、其他支出

        0

         

         

        二十五、转移性支出

        0

         

         

        二十六、债务还本支出

        0

         

         

        二十七、债务付息支出

        0

         

         

        二十八、债务发行费用支出

        0

        收    入    总    计

        3105.82

        支   出   总   计

        3105.82

         

         

         

        2018年经信委部门收入总体情况表

        部门公开表八

         

         

         

         

         

        单位:万元

        功能科
        目代码

        功能科目名称

        总计

        上年
        结转

        一般公预
        算拨款收入

        政府性
        基金

        事业收入

         

         

        事业单位
        经营收入

        上级补
        助收入

        附属单位
        上缴收入

        其他
        收入

        用事业基金弥补收支差额

         

         

         

         

         

         

        小计

        专户
        资金

        其它
        收入

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        **

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

         

        合计

        3105.82

        0

        2900.32

        205.5

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

         

        行政

        1994.38

        0

        1788.88

        205.5

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        083001

          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051经济和信息化委员会

        1994.38

        0

        1788.88

        205.5

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

         

        全额事业

        841.75

        0

        841.75

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        083002

          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051中小企业信息网络中心

        94.76

        0

        94.76

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        083004001

          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051经委离退休人员管理服务中心(行政)

        288.47

        0

        288.47

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        083004002

          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051经委离退休人员管理服务中心(事业)

        195.7

        0

        195.7

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        083008

          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051节能监测监控中心

        262.82

        0

        262.82

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

         

        自收自支事业

        269.69

        0

        269.69

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        083006

          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051墙体材料改革办公室

        269.69

        0

        269.69

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

         

         

        2018年经信委部门支出总体情况表

        部门公开表九

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        总   计

        基本支出

        项目支出

        上缴上
        级支出

        事业单位
        经营支出

        对附属位补助支出

        结余
        分配

        年末结
        余结转

        其他
        支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        **

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

         

        合计

        3105.82

        2029.02

        1076.8

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        208

        社会保障和就业支出

        650.89

        614.89

        36

        0

        0

        0

        0

        0

        0

          05

          行政事业单位离退休

        650.39

        614.89

        35.5

        0

        0

        0

        0

        0

        0

            01

            归口管理的行政单位离退休

        497.7

        462.7

        35

        0

        0

        0

        0

        0

        0

            02

            事业单位离退休

        13.72

        13.72

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

            03

            离退休人员管理机构

        138.97

        138.47

        0.5

        0

        0

        0

        0

        0

        0

          11

          残疾人事业

        0.5

        0

        0.5

        0

        0

        0

        0

        0

        0

            99

            其他残疾人事业支出

        0.5

        0

        0.5

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        212

        城乡社区支出

        205.5

        0

        205.5

        0

        0

        0

        0

        0

        0

          08

          国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

        205.5

        0

        205.5

        0

        0

        0

        0

        0

        0

            99

            其他国有土地使用权出让收入安排的支出

        205.5

        0

        205.5

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        215

        资源勘探信息等支出

        2138.24

        1302.94

        835.3

        0

        0

        0

        0

        0

        0

          03

          建筑业

        255.75

        162.41

        93.34

        0

        0

        0

        0

        0

        0

            99

            其他建筑业支出

        255.75

        162.41

        93.34

        0

        0

        0

        0

        0

        0

          05

          工业和信息产业监管

        1789.7

        1116.24

        673.46

        0

        0

        0

        0

        0

        0

            01

            行政运行(工业和信息产业监管)

        896.67

        891.61

        5.06

        0

        0

        0

        0

        0

        0

            02

            一般行政管理事务(工业和信息产业监管)

        566.48

        0

        566.48

        0

        0

        0

        0

        0

        0

            13

            行业监管(工业和信息产业监管)

        50.72

        0

        50.72

        0

        0

        0

        0

        0

        0

            99

            其他工业和信息产业监管支出

        275.83

        224.63

        51.2

        0

        0

        0

        0

        0

        0

          08

          支持中小企业发展和管理支出

        92.79

        24.29

        68.5

        0

        0

        0

        0

        0

        0

            03

            机关服务(支持中小企业发展和管理支出)

        24.29

        24.29

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

            99

            其他支持中小企业发展和管理支出

        68.5

        0

        68.5

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        221

        住房保障支出

        111.19

        111.19

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

          02

          住房改革支出

        111.19

        111.19

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

            01

            住房公积金

        111.19

        111.19

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

         

        2018年经信委机关运行经费预算财政拨款情况统计表

        部门公开表十

        单位:万元

         

         

         

         

         

         

         

        单位名称

        总计

         

         

         

         

         

         

         

        **

        1

         

         

         

         

         

         

         

        合计

        132.14

         

         

         

         

         

         

         

        经信委

        132.14

         

         

         

         

         

         

         

          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051经济和信息化委员会

        132.14

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2018年经信委政府采购预算表

        部门公开表十一

        单位:万元

        科目名称

        总计

         

        合计

        307.3

         

        经信委

        307.3

         

          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051经济和信息化委员会

        306.4

         

            行政运行(工业和信息产业监管)

        33.2

         

            一般行政管理事务(工业和信息产业监管)

        270.7

         

            其他国有土地使用权出让收入安排的支出

        2.5

         

          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051中小企业信息网络中心

        0.9

         

            机关服务(支持中小企业发展和管理支出)

        0.9

         

         

        第三部分  2018年度部门预算情况说明

        一、2018年度部门预算收支情况

        (一)预算收入情况

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051经信委2018年收入预算 3105.82  万元,其中一般公共预算    2900.32     万元,政府性基金预算  205.5 万元。比2017年减少了22.61%,其中基要支出减少了36.76%,项目增加了61.54%。

        (二)一般公共预算支出情况

        1、2018年基本支出2029.02万元,比2017年减少22.61%,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是2018年养老保险制度改革,退休人员工资划归社保发放不再列入单位预算。

        2、2018年项目支出871.30万元,比2017年增加61.54%。主要用于各项工作开展所需的差旅费、印刷费、编制费、咨询费、电费、取暖费、邮电费、物业管理费、维修维护费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、培训费其它商品服务支出。增加原因为2018年新增项目建设需要。

        社会效益:钢铁、有色金属、稀土、化工、纺织、轻工、建材、机械、军工、民爆、新材料、汽车等行

        业以及落户大同的省级 、市级工业产业示范基地 、工业园区(不含装备园区)、中小企业(不含有行业主管部门的中小企业 )安全生产监管

        (三)政府性基金预算情况

        2018年政府性基金预算205.5万元主要用于beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工业振兴入企服务。

        社会效益:促进工业企业发展,进一步夯实全市工业基础 ,为实现“工业强市”目标增添动力 。

        二、“三公”经费情况

        2018 年“三公”经费预算7.7万元,主要用于公务车辆的燃油、保险、维修等费用的支出,和上年预算相同。其中因公出国(境)费用0万元,和上年预算相同;公务接待费0万元,和上年预算相同;公务用车运行维护费7.7万元,和上年预算相同;公务用车购置费0万元,和上年预算相同。

        三、机关运行经费情况

        机关运行经费132.14万元,主要用于日常开支,支付委托业务费、公务用车运行维护费、其它商品服务支出、办公费等。

        四、政府采购情况

        严格按照《预算法》和《beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 3653650512018-2019年政府采购目录》编制下一年度采购计划。2018年政府采购预算307.3万元,用于购置开展各项业务活动所需的办公设备的购置、印刷购买服务、培训的购买服务

         

        第四部分  部分名词解释

        (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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