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        财政预决算

        索引号: 信息分类: 财政预决算
        发布机构: 发布日期: 2018-05-07 16:33
        标题: beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人工增雨防雹办公室2018年度部门预算 文号:
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        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人工增雨防雹办公室2018年度部门预算

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        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人工增雨防雹办公室2018年度部门预算

         

        第一部分  概况

        一、主要职能

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人工增雨防雹办公室于2010年批准成立,科级事业单位,编制5名,现有职工3人,市财政全额拨款单位,作为beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051派驻beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局的机构。beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人工增雨防雹办公室的主要职责为:负责全市人工增雨、防雹、防霜的组织管理协调工作,接受省人工增雨防雹办公室的业务指导。

        二、部门预算单位构成

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人工增雨防雹办公室2018年部门预算编制单位2个,分别为beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局和beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人工增雨防雹办公室(本级)。

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局为中央预算单位,根据气象部门实行双重领导的管理体制,同时为地方财政补助单位,地方财政负担部分为地方津贴和地方气象事业项目等。beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局的主要职责为:为国家建设和社会生活提供气象管理保障和气象服务。气象法规建设、业务管理、防灾减灾、仪器装备、网络信息、通信管理、天气、气候、环境预报、测报和各项专业、专项服务等。目前,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局拥新一代多普勒天气雷达一部、防雹增雨火箭架1部,常驻增雨飞机一架。国家基本站1个。气象局现设4个科室、5个直属事业单位,在职职工65人。

        第二部分  2018年度部门预算报表

        2018年增雨防雹办财政拨款收支总体情况表
        部门公开表一 单位:万元
                                                              
                    预算数             预算数
        一、一般公共预算 659.68 一、一般公共服务支出  
        二、政府性基金预算   二、外交支出  
            三、国防支出  
            四、公共安全支出  
            五、教育支出  
            六、科学技术支出  
            七、文化体育与传媒支出  
            八、社会保障和就业支出  
            九、社会保险基金支出  
            十、医疗卫生与计划生育支出  
            十一、节能环保支出  
            十二、城乡社区支出  
            十三、农林水支出  
            十四、交通运输支出  
            十五、资源勘探信息等支出  
            十六、商业服务业等支出  
            十七、金融支出  
            十八、援助其他地区支出  
            十九、国土海洋气象等支出 657.94
            二十、住房保障支出 1.74
            二十一、粮油物资储备管理支出  
            二十二、预备费  
            二十三、国有资本经营预算支出  
            二十四、其他支出  
            二十五、转移性支出  
            二十六、债务还本支出  
            二十七、债务付息支出  
            二十八、债务发行费用支出  
                    659.68 支   出   总   计 659.68
        增雨防雹办2018年一般公共预算支出情况表
        部门公开表二 单位:万元
                    2017年预算数     2018年预算数     2018年预算数比2017年预算数增减%    
        科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
          合计 827.33 14.80 812.53 659.68 25.22 634.46 -20.26% 70.41% -21.92%
        208 社会保障和就业支出 3.61 3.61         -100.00% -100.00%  
          05   行政事业单位离退休 3.61 3.61         -100.00% -100.00%  
            02     事业单位离退休 3.61 3.61         -100.00% -100.00%  
        220 国土海洋气象等支出 823.01 10.48 812.53 657.94 23.48 634.46 -20.06% 124.05% -21.92%
          05   气象事务 823.01 10.48 812.53 657.94 23.48 634.46 -20.06% 124.05% -21.92%
            04     气象事业机构 257.88 10.48 247.40 657.94 23.48 634.46 155.13% 124.05% 156.45%
            09     气象服务 360.00   360.00       -100.00%   -100.00%
            11     气象基础设施建设与维修 205.13   205.13       -100.00%   -100.00%
        221 住房保障支出 0.71 0.71   1.74 1.74   145.07% 145.07%  
          02   住房改革支出 0.71 0.71   1.74 1.74   145.07% 145.07%  
            01     住房公积金 0.54 0.54   1.74 1.74   222.22% 222.22%  
            02     提租补贴 0.17 0.17         -100.00% -100.00%  
        2018年增雨防雹办一般公共预算分经济科目支出情况表
        部门公开表三 单位:万元
        经济科目 预算数  基本支出 项目支出
        合计 659.68 25.22 634.46
        工资福利支出 256.21 21.75 234.46
          基本工资 7.22 7.22  
          津贴补贴 55.64 1.84 53.80
          绩效工资 157.14 6.80 150.34
          机关事业单位基本养老保险缴费 2.90 2.90  
          职工基本医疗保险缴费 11.28 0.91 10.37
          其他社会保障缴费 1.10 0.30 0.80
          住房公积金 20.89 1.74 19.15
          其他工资福利支出 0.04 0.04  
        商品和服务支出 335.75 3.35 332.40
          办公费 16.50 0.10 16.40
          手续费 0.01 0.01  
          取暖费 0.26 0.26  
          差旅费 0.29 0.29  
          租赁费 5.00   5.00
          专用材料费 21.60   21.60
          委托业务费 280.00   280.00
          工会经费 0.08 0.08  
          福利费 0.51 0.51  
          公务用车运行维护费 1.60 1.60  
          其他交通费用 9.40   9.40
          其他商品和服务支出 0.50 0.50  
        对个人和家庭的补助 0.12 0.12  
          奖励金 0.12 0.12  
        资本性支出 67.60   67.60
          办公设备购置 16.50   16.50
          专用设备购置 41.10   41.10
          信息网络及软件购置更新 10.00   10.00
        增雨防雹办2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
        部门公开表四 单位:万元
        政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出
        合计 659.68 25.22 634.46
        对事业单位经常性补助 591.96 25.10 566.86
          工资福利支出 256.21 21.75 234.46
          商品和服务支出 335.75 3.35 332.40
        对事业单位资本性补助 67.60   67.60
          资本性支出(一) 67.60   67.60
        对个人和家庭的补助 0.12 0.12  
          社会福利和救助 0.12 0.12  
        2018年增雨防雹办一般公共预算“三公”经费支出情况表
        部门公开表五 单位:万元
        单位名称 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车费    
        小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
        ** 1 2 3 4 5 6
          1.60     1.60 1.60  
        增雨防雹办 1.60     1.60 1.60  
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人工增雨防雹办公室 1.60     1.60 1.60  
        2018年增雨防雹办政府性基金预算支出情况表
        部门公开表六 单位:万元
        科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出
                 
        2018年增雨防雹办部门收支总体情况表
        部门公开表七 单位:万元
                                                              
                    预算数             预算数
        一、一般公共预算 659.68 一、一般公共服务支出  
        二、纳入预算管理的政府性基金   二、外交支出  
        三、纳入财政专户管理的事业收入   三、国防支出  
        四、事业收入(不含专户管理收入)   四、公共安全支出  
        五、上年结转结余(其他)   五、教育支出  
        六、用事业基金弥补收支差额   六、科学技术支出  
        七、事业单位经营收入   七、文化体育与传媒支出  
        八、其他收入   八、社会保障和就业支出  
        九、上级补助收入   九、社会保险基金支出  
        十、附属单位上缴收入   十、医疗卫生与计划生育支出  
            十一、节能环保支出  
            十二、城乡社区支出  
            十三、农林水支出  
            十四、交通运输支出  
            十五、资源勘探信息等支出  
            十六、商业服务业等支出  
            十七、金融支出  
            十八、援助其他地区支出  
            十九、国土海洋气象等支出 657.94
            二十、住房保障支出 1.74
            二十一、粮油物资储备管理支出  
            二十二、预备费  
            二十三、国有资本经营预算支出  
            二十四、其他支出  
            二十五、转移性支出  
            二十六、债务还本支出  
            二十七、债务付息支出  
            二十八、债务发行费用支出  
                    659.68 支   出   总   计 659.68
        2018年增雨防雹办部门收入总体情况表                          
        部门公开表八                         单位:万元
        功能科目代码 功能科目名称 总计 上年结转 一般公预算拨款收入 政府性基金 事业收入     事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
        小计 专户资金 其它收入
        ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
          合计 659.68   659.68                  
          全额事业 25.22   25.22                  
        107002   beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人工增雨防雹办公室 25.22   25.22                  
          其他 634.46   634.46                  
        107001   beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局 634.46   634.46                  
        2018年增雨防雹办部门支出总体情况表
        部门公开表九       单位:万元
        科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
        ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
          合计 659.68 25.22 634.46            
        220 国土海洋气象等支出 657.94 23.48 634.46            
          05   气象事务 657.94 23.48 634.46            
            04     气象事业机构 657.94 23.48 634.46            
        221 住房保障支出 1.74 1.74              
          02   住房改革支出 1.74 1.74              
            01     住房公积金 1.74 1.74              
        2018年增雨防雹办机关运行经费预算财政拨款情况统计表
        部门公开表十 单位:万元
        单位名称 总计
        ** 1
           
        2018年增雨防雹办政府采购预算表
        部门公开表十一 单位:万元
        科目名称 总计
        合计 68.10
        增雨防雹办 68.10
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局 67.60
            气象事业机构 67.60
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人工增雨防雹办公室 0.50
            气象事业机构 0.50

        第三部分  2018年度部门预算情况说明

        一、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人工增雨防雹办公室2018年度收入659.68万元(其中:财政拨款收入659.68万元),支出659.68万元(其中:基本支出25.22万元,项目支出634.46万元)。

        二、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人工增雨防雹办公室2018年度公共预算财政拨款本年收入659.68万元(其中:一般公共预算财政拨款收入659.68万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元),本年支出659.68万元(其中:基本支出25.22万元,项目支出634.46万元)。财政拨款本年收入比2017年减少了165.07万元。本年财政拨款基本支出和项目支出均安排在“气象事业机构”科目下,上年在“气象服务”、“气象基础设施建设与维修”科目下安排的项目支出本年均无拨款。其中项目支出中有280万元,专项用于支付中国气象局华风影视天气预报制作播出费。基本支出中有21.75万元,项目支出中有234.46万元,用于单位人员的工资福利支出。2018年政府采购预算68.1万元。

        三、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

        四、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局2018年公务用车维护费支出1.6万元,为公务用车维护费;现车辆保有辆为1辆;2018年无因公出国(境)费用和公务接待费支出。

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