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        财政预决算

        索引号: 信息分类: 财政预决算
        发布机构: 发布日期: 2018-07-23 17:03
        标题: beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科协2017年部门决算公开情况 文号:
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        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科协2017年部门决算公开情况

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        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科协2017年部门决算公开情况

        一、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科协概况

        (一)、主要职能

        1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展。

        2、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法;高举科学旗帜,扞卫科学尊严;加强青少年科技教育活动,提高全民科学文化素质。

        3、反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,组织科技工作者参与科技政策和科技法规的制定,科学决策、政治协商和民主监督工作。

        4、开展科学论证,提出政策建议,促进科技成果转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职称资格评审等任务。

        5、开展民间科学技术交流活动,发展同境外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

        6、开展继续教育和培训工作。

        7、表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才。

        8、加强对所属团体的管理和服务,促进与其它社会团体的联系与合作。

        9、兴办符合beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术协会宗旨的社会公益事业。

        (二)决算单位构成

        从部门决算构成看,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科协主要包括科协机关预算、直属事业单位(beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科技进修学校、大同科技报社)决算。

        二、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科协2017年部门决算表 

          

        2017年收入支出决算总表
             公开01表
        编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术协会 金额单位:元
        收入 支出
        项目 行次 金额 项目 行次 金额
        栏次   1 栏次   2
        一、财政拨款收入 1 7,920,272.43 一、一般公共服务支出 37 2,130,976.14
          其中:政府性基金预算财政拨 2   二、外交支出 38  
        二、上级补助收入 3   三、国防支出 39  
        三、事业收入 4   四、公共安全支出 40  
        四、经营收入 5   五、教育支出 41  
        五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42 2,692,929.71
        六、其他收入 7 154.01 七、文化体育与传媒支出 43  
          8   八、社会保障和就业支出 44 2,928,663.20
          9   九、医疗卫生与计划生育支出 45  
          10   十、节能环保支出 46  
          11   十一、城乡社区支出 47  
          12   十二、农林水支出 48  
          13   十三、交通运输支出 49  
          14   十四、资源勘探信息等支出 50  
          15   十五、商业服务业等支出 51  
          16   十六、金融支出 52  
          17   十七、援助其他地区支出 53  
          18   十八、国土海洋气象等支出 54  
          19   十九、住房保障支出 55 264,999.30
          20   二十、粮油物资储备支出 56  
          21   二十一、其他支出 57  
          22   二十二、债务还本支出 58  
          23   二十三、债务付息支出 59  
        本年收入合计 24 7,920,426.44 本年支出合计 60 8,017,568.35
            用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 61  
            年初结转和结余 26 98,191.79       交纳所得税 62  
              基本支出结转 27 83,387.79       提取职工福利基金 63  
              项目支出结转和结余 28 14,804.00       转入事业基金 64  
              经营结余 29         其他 65  
          30       年末结转和结余 66 1,049.88
          31         基本支出结转 67 1,049.88
          32         项目支出结转和结余 68  
          33         经营结余 69  
        总计 36 8,018,618.23 总计 70 8,018,618.23
        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
        2017年收入决算表
        公开02表
        编制单位 :beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术协会 金额单位:元
        项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
        支出功能分类科目编码 科目名称
        栏次 1 2 3 4 5 6 7
        合计 7,920,426.44 7,920,272.43         154.01
        201 一般公共服务支出 2,118,646.09 2,118,504.94         141.15
        20129 群众团体事务 2,118,646.09 2,118,504.94         141.15
        2012901 行政运行 2,118,646.09 2,118,504.94         141.15
        206 科学技术支出 2,615,910.05 2,615,897.19         12.86
        20607 科学技术普及 2,615,910.05 2,615,897.19         12.86
        2060701 机构运行 586,751.02 586,742.44         8.58
        2060702 科普活动 1,050,000.00 1,050,000.00          
        2060799 其他科学技术普及支出 979,159.03 979,154.75         4.28
        208 社会保障和就业支出 2,927,898.20 2,927,898.20          
        20805 行政事业单位离退休 2,908,698.20 2,908,698.20          
        2080501 归口管理的行政单位离退休 2,529,424.20 2,529,424.20          
        2080502 事业单位离退休 379,274.00 379,274.00          
        20811 残疾人事业 19,200.00 19,200.00          
        2081199 其他残疾人事业支出 19,200.00 19,200.00          
        221 住房保障支出 257,972.10 257,972.10          
        22102 住房改革支出 257,972.10 257,972.10          
        2210201 住房公积金 184,059.00 184,059.00          
        2210202 提租补贴 73,913.10 73,913.10          
        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
        2017年支出决算表
        公开03表
        编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术协会 2017年度 金额单位:元
        项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
        支出功能分类科目编码 科目名称
        栏次 1 2 3 4 5 6
        合计 8,017,568.35 6,172,262.60 1,845,305.75      
        201 一般公共服务支出 2,130,976.14 1,989,158.14 141,818.00      
        20129 群众团体事务 2,130,976.14 1,989,158.14 141,818.00      
        2012901   行政运行 2,130,976.14 1,989,158.14 141,818.00      
        206 科学技术支出 2,692,929.71 1,008,641.96 1,684,287.75      
        20607 科学技术普及 2,692,929.71 1,008,641.96 1,684,287.75      
        2060701   机构运行 644,346.04 644,346.04 0.00      
        2060702   科普活动 1,050,000.00 0.00 1,050,000.00      
        2060799   其他科学技术普及支出 998,583.67 364,295.92 634,287.75      
        208 社会保障和就业支出 2,928,663.20 2,909,463.20 19,200.00      
        20805 行政事业单位离退休 2,909,463.20 2,909,463.20 0.00      
        2080501   归口管理的行政单位离退 2,530,189.20 2,530,189.20 0.00      
        2080502   事业单位离退休 379,274.00 379,274.00 0.00      
        20811 残疾人事业 19,200.00 0.00 19,200.00      
        2081199   其他残疾人事业支出 19,200.00 0.00 19,200.00      
        221 住房保障支出 264,999.30 264,999.30 0.00      
        22102 住房改革支出 264,999.30 264,999.30 0.00      
        2210201   住房公积金 191,086.20 191,086.20 0.00      
        2210202   提租补贴 73,913.10 73,913.10 0.00      
        注:本表反映部门本年度各项支出情况。
        2017年财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
        编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术协会 2017年度 金额单位:元
                      
            行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
        小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
              1 2 3       4 5 6 7 8 9 10 11 12       13 14 15 16 17 18 19 20 21
        一、一般公共预算财政拨款 1 7,732,800.00 7,920,272.43 7,920,272.43 一、一般公共服务支出 31 1,953,500.00 1,953,500.00 0.00 2,130,976.14 2,130,976.14 0.00 2,130,976.14 2,130,976.14 0.00 一、基本支出 54 5,880,800.00 5,880,800.00 0.00 6,172,262.60 6,172,262.60 0.00 6,172,262.60 6,172,262.60 0.00
        二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     人员经费 55 5,702,900.00 5,702,900.00 0.00 5,872,312.60 5,872,312.60 0.00 5,872,312.60 5,872,312.60 0.00
          3       三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 56 177,900.00 177,900.00 0.00 299,950.00 299,950.00 0.00 299,950.00 299,950.00 0.00
          4       四、公共安全支 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 57 1,852,000.00 1,852,000.00 0.00 1,845,305.75 1,845,305.75 0.00 1,845,305.75 1,845,305.75 0.00
          5       五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设类项目 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          6       六、科学技术支 36 2,677,000.00 2,677,000.00 0.00 2,692,929.71 2,692,929.71 0.00 2,692,929.71 2,692,929.71 0.00     行政事业类项目 59 1,852,000.00 1,852,000.00 0.00 1,845,305.75 1,845,305.75 0.00 1,845,305.75 1,845,305.75 0.00
          7       七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   60                  
          8       八、社会保障和就业支出 38 2,843,300.00 2,843,300.00 0.00 2,928,663.20 2,928,663.20 0.00 2,928,663.20 2,928,663.20 0.00   61                  
          9       九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   62                  
          10       十、节能环保支 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   63                  
          11       十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 64
          12       十二、农林水支 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 65 2,911,306.91 2,911,306.91 0.00
          13       十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 66 1,399,687.49 1,399,687.49 0.00
          14       十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 67 3,351,090.70 3,351,090.70 0.00
          15       十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 68 0.00 0.00 0.00
          16       十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 69 0.00 0.00 0.00
          17       十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 70 0.00 0.00 0.00
          18       十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他资本性支出 71 355,483.25 355,483.25 0.00
          19       十九、住房保障支出 49 259,000.00 259,000.00 0.00 264,999.30 264,999.30 0.00 264,999.30 264,999.30 0.00     其他支出 72 0.00 0.00 0.00
          20       二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   73                  
          21       二十一、其他支 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   74                  
          22       二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   75                  
          23       二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   76                  
        本年收入合计 24 7,732,800.00 7,920,272.43 7,920,272.43 本年支出合计 77 7,732,800.00 7,732,800.00 0.00 8,017,568.35 8,017,568.35 0.00 8,017,568.35 8,017,568.35 0.00 本年支出合计 77 7,732,800.00 7,732,800.00 0.00 8,017,568.35 8,017,568.35 0.00 8,017,568.35 8,017,568.35 0.00
          25         78                     78                  
        年初财政拨款结转和结余 26 0.00 97,295.92 97,295.92 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 97,295.92 97,295.92     基本支出结 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          29         82                     82                  
        总计 30 7,732,800.00 8,017,568.35 8,017,568.35 总计 83 7,732,800.00 7,732,800.00 0.00 8,017,568.35 8,017,568.35 0.00 8,017,568.35 8,017,568.35 0.00 总计 83 7,732,800.00 7,732,800.00 0.00 8,017,568.35 8,017,568.35 0.00 8,017,568.35 8,017,568.35 0.00
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
        一般公共预算财政拨款支出决算明细表
        公开05表
        编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术协会 2017年度 金额单位:元
        项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
        支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
        栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
        合计 8,017,568.35 2,911,306.91 1,257,555.00 618,857.00 196,504.00 263,821.13 0.00 292,996.00 204,518.82 77,054.96 0.00 1,399,687.49 200,217.11 157,363.00 0.00 354.50 768.00 0.00 47,536.20 0.00 11,179.25 261,198.77 0.00 0.00 4,200.00 29,835.00 161,864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159,822.91 0.00 7,100.00 75,320.00 33,000.00 135,550.00 0.00 114,378.75 3,351,090.70 252,505.20 2,437,054.00 0.00 0.00 14,301.00 0.00 0.00 0.00 20,340.00 0.00 242,456.20 85,850.30 0.00 298,584.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 355,483.25 0.00 119,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235,863.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服务支出 2,130,976.14 1,688,479.94 702,904.00 526,222.00 154,308.00 184,964.64 0.00 0.00 120,081.30 0.00 0.00 409,068.00 32,917.10 0.00 0.00 315.00 0.00 0.00 7,987.40 0.00 0.00 133,686.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,960.00 0.00 7,100.00 40,100.00 33,000.00 135,550.00 0.00 10,452.00 33,428.20 0.00 21,768.00 0.00 0.00 4,512.00 0.00 0.00 0.00 730.00 0.00 4,349.00 2,069.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20129 群众团体事务 2,130,976.14 1,688,479.94 702,904.00 526,222.00 154,308.00 184,964.64 0.00 0.00 120,081.30 0.00 0.00 409,068.00 32,917.10 0.00 0.00 315.00 0.00 0.00 7,987.40 0.00 0.00 133,686.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,960.00 0.00 7,100.00 40,100.00 33,000.00 135,550.00 0.00 10,452.00 33,428.20 0.00 21,768.00 0.00 0.00 4,512.00 0.00 0.00 0.00 730.00 0.00 4,349.00 2,069.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2012901   行政运行 2,130,976.14 1,688,479.94 702,904.00 526,222.00 154,308.00 184,964.64 0.00 0.00 120,081.30 0.00 0.00 409,068.00 32,917.10 0.00 0.00 315.00 0.00 0.00 7,987.40 0.00 0.00 133,686.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,960.00 0.00 7,100.00 40,100.00 33,000.00 135,550.00 0.00 10,452.00 33,428.20 0.00 21,768.00 0.00 0.00 4,512.00 0.00 0.00 0.00 730.00 0.00 4,349.00 2,069.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        206 科学技术支出 2,692,929.71 1,203,626.97 554,651.00 92,635.00 42,196.00 59,656.49 0.00 292,996.00 84,437.52 77,054.96 0.00 990,619.49 167,300.01 157,363.00 0.00 39.50 768.00 0.00 39,548.80 0.00 11,179.25 127,512.27 0.00 0.00 4,200.00 29,835.00 161,864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,862.91 0.00 0.00 35,220.00 0.00 0.00 0.00 103,926.75 143,200.00 0.00 77,191.00 0.00 0.00 8,956.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 47,021.00 9,404.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 355,483.25 0.00 119,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235,863.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20607 科学技术普及 2,692,929.71 1,203,626.97 554,651.00 92,635.00 42,196.00 59,656.49 0.00 292,996.00 84,437.52 77,054.96 0.00 990,619.49 167,300.01 157,363.00 0.00 39.50 768.00 0.00 39,548.80 0.00 11,179.25 127,512.27 0.00 0.00 4,200.00 29,835.00 161,864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,862.91 0.00 0.00 35,220.00 0.00 0.00 0.00 103,926.75 143,200.00 0.00 77,191.00 0.00 0.00 8,956.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 47,021.00 9,404.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 355,483.25 0.00 119,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235,863.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2060701   机构运行 644,346.04 601,304.04 263,724.00 41,964.00 21,977.00 35,723.52 0.00 154,252.00 83,663.52 0.00 0.00 32,700.00 8,957.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,140.00 0.00 4,784.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,598.08 0.00 0.00 15,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,342.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,956.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 758.00 0.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2060702   科普活动 1,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 733,476.75 122,161.50 20,313.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,120.60 0.00 0.00 127,014.27 0.00 0.00 4,200.00 29,835.00 157,634.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133,171.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,026.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 316,523.25 0.00 80,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235,863.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2060799   其他科学技术普及支出 998,583.67 602,322.93 290,927.00 50,671.00 20,219.00 23,932.97 0.00 138,744.00 774.00 77,054.96 0.00 224,442.74 36,181.44 137,050.00 0.00 39.50 768.00 0.00 2,288.20 0.00 6,394.40 498.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,093.20 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 900.00 132,858.00 0.00 77,191.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,263.00 9,404.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,960.00 0.00 38,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社会保障和就业支出 2,928,663.20 19,200.00 0.00 0.00 0.00 19,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,909,463.20 252,505.20 2,338,095.00 0.00 0.00 833.00 0.00 0.00 0.00 19,010.00 0.00 0.00 464.00 0.00 298,556.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事业单位离退休 2,909,463.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,909,463.20 252,505.20 2,338,095.00 0.00 0.00 833.00 0.00 0.00 0.00 19,010.00 0.00 0.00 464.00 0.00 298,556.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080501   归口管理的行政单位离退休 2,530,189.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,530,189.20 252,505.20 2,014,325.00 0.00 0.00 765.00 0.00 0.00 0.00 19,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 243,584.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080502   事业单位离退休 379,274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 379,274.00 0.00 323,770.00 0.00 0.00 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 464.00 0.00 54,972.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20811 残疾人事业 19,200.00 19,200.00 0.00 0.00 0.00 19,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2081199   其他残疾人事业支出 19,200.00 19,200.00 0.00 0.00 0.00 19,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 264,999.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264,999.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191,086.20 73,913.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 264,999.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264,999.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191,086.20 73,913.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公积金 191,086.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191,086.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191,086.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210202   提租补贴 73,913.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,913.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,913.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
        公开06表
        编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术协会 2017年度 金额单位:元
        项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
        支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
        栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
        合计 6,172,262.60 2,618,128.90 1,146,943.00 574,845.00 177,334.04 224,149.08 0.00 213,284.00 204,518.82 77,054.96 0.00 299,950.00 33,300.17 0.00 0.00 315.00 0.00 0.00 9,127.40 0.00 4,784.85 2,950.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,558.08 0.00 7,100.00 55,320.00 33,000.00 135,550.00 0.00 7,944.00 3,254,183.70 252,505.20 2,388,581.00 0.00 0.00 14,301.00 0.00 0.00 0.00 20,340.00 0.00 197,350.20 82,522.30 0.00 298,584.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服务支出 1,989,158.14 1,688,479.94 702,904.00 526,222.00 154,308.00 184,964.64 0.00 0.00 120,081.30 0.00 0.00 267,250.00 24,343.10 0.00 0.00 315.00 0.00 0.00 7,987.40 0.00 0.00 2,950.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,960.00 0.00 7,100.00 40,100.00 33,000.00 135,550.00 0.00 7,944.00 33,428.20 0.00 21,768.00 0.00 0.00 4,512.00 0.00 0.00 0.00 730.00 0.00 4,349.00 2,069.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20129 群众团体事务 1,989,158.14 1,688,479.94 702,904.00 526,222.00 154,308.00 184,964.64 0.00 0.00 120,081.30 0.00 0.00 267,250.00 24,343.10 0.00 0.00 315.00 0.00 0.00 7,987.40 0.00 0.00 2,950.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,960.00 0.00 7,100.00 40,100.00 33,000.00 135,550.00 0.00 7,944.00 33,428.20 0.00 21,768.00 0.00 0.00 4,512.00 0.00 0.00 0.00 730.00 0.00 4,349.00 2,069.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2012901   行政运行 1,989,158.14 1,688,479.94 702,904.00 526,222.00 154,308.00 184,964.64 0.00 0.00 120,081.30 0.00 0.00 267,250.00 24,343.10 0.00 0.00 315.00 0.00 0.00 7,987.40 0.00 0.00 2,950.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,960.00 0.00 7,100.00 40,100.00 33,000.00 135,550.00 0.00 7,944.00 33,428.20 0.00 21,768.00 0.00 0.00 4,512.00 0.00 0.00 0.00 730.00 0.00 4,349.00 2,069.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        206 科学技术支出 1,008,641.96 929,648.96 444,039.00 48,623.00 23,026.04 39,184.44 0.00 213,284.00 84,437.52 77,054.96 0.00 32,700.00 8,957.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,140.00 0.00 4,784.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,598.08 0.00 0.00 15,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,293.00 0.00 28,718.00 0.00 0.00 8,956.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 1,915.00 6,076.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20607 科学技术普及 1,008,641.96 929,648.96 444,039.00 48,623.00 23,026.04 39,184.44 0.00 213,284.00 84,437.52 77,054.96 0.00 32,700.00 8,957.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,140.00 0.00 4,784.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,598.08 0.00 0.00 15,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,293.00 0.00 28,718.00 0.00 0.00 8,956.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 1,915.00 6,076.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2060701   机构运行 644,346.04 601,304.04 263,724.00 41,964.00 21,977.00 35,723.52 0.00 154,252.00 83,663.52 0.00 0.00 32,700.00 8,957.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,140.00 0.00 4,784.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,598.08 0.00 0.00 15,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,342.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,956.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 758.00 0.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2060799   其他科学技术普及支出 364,295.92 328,344.92 180,315.00 6,659.00 1,049.04 3,460.92 0.00 59,032.00 774.00 77,054.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,951.00 0.00 28,718.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,157.00 6,076.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社会保障和就业支出 2,909,463.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,909,463.20 252,505.20 2,338,095.00 0.00 0.00 833.00 0.00 0.00 0.00 19,010.00 0.00 0.00 464.00 0.00 298,556.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事业单位离退休 2,909,463.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,909,463.20 252,505.20 2,338,095.00 0.00 0.00 833.00 0.00 0.00 0.00 19,010.00 0.00 0.00 464.00 0.00 298,556.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080501   归口管理的行政单位离退 2,530,189.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,530,189.20 252,505.20 2,014,325.00 0.00 0.00 765.00 0.00 0.00 0.00 19,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 243,584.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080502   事业单位离退休 379,274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 379,274.00 0.00 323,770.00 0.00 0.00 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 464.00 0.00 54,972.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 264,999.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264,999.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191,086.20 73,913.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 264,999.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264,999.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191,086.20 73,913.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公积金 191,086.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191,086.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191,086.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210202   提租补贴 73,913.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,913.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,913.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        公开07
        编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术协会 2017年度 金额单位:元
        项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
        支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
        小计 人员经费 日常公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
        栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
        合计                                
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
        2017年部门决算公开相关信息统计表
        公开08
        编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术协会 金额:元
        一、政府采购情况
        项目 行次 采购预算 采购金额
        合计 1    
        货物 2 101990 101990
        工程 3    
        服务 4    
         
        二、机关运行经费267250
        项目 统计数
        (一)行政单位 5  
        (二)参照公务员法管理事业单位 6 1
        三、国有资产占用情况
        (一)车辆数合计(辆) 7 2
        1.部级领导干部用车 8  
        2.一般公务用车 9 1
        3.一般执法执勤用车 10  
        4.特种专业技术用车 11 1
        5.其他用车 12  
        (二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) 13  
        注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
        2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
        公开09表
        编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术协会 单位:元
             2017年决算数   
        (一)合     268863.25  
           因公出国(境)费用    
           公务接待费    
           公务用车费 268863.25  
               其中:公务用车运行维护费 33000  
                     公务用车购置 235863.25 中科协普函传字(2016)99号,配置特种车科普大篷车.
        (二)相关统计数    
          1.因公出国(境)团组数(个)    
          2.因公出国(境)人次数(人)    
          3.公务用车购置数(辆) 1  
          4.公务用车保有量(辆) 1  
          5.国内公务接待批次(个)    
          6.国内公务接待人次(人)    
          7.国(境)外公务接待批次(个)    
          8.国(境)外公务接待人次(人)    

         

         

         

         

        三、2017年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科协部门决算收支情况说明:

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科协2017年决算财政拨款收入7920272.43元,其他收入154.01元,2017年决算年收入7920726.44元,年初结转和结余98191.79元,总计:8018618.23元。

         

        2017年决算支出8017568.35元,其中基本支出6172262.6元,项目支出1845305.75元,年末结转和结余1049.88元,总计8018618.23元。

         

        2017年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科协公务运车运行维护费决算数33000.

        2016年减少2000元,其原因保持厉节约财政核减5%日常经费。按照中科协普函传字{2016}99号文件精神,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科协2017年科普大篷车购置费235863.25元,本单位2017年政府性基金预算财政拨款的项目为02017年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科协公务接待费、出国出境费为0.

        四、名词解释

        1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        3三公经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

        4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费


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