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        财政预决算

        索引号: 035200006/2018-00125 信息分类: 财政预决算
        发布机构: 公安局 发布日期: 2018-08-03 16:20
        标题: beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队2017年部门决算 文号:
        时效:

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队2017年部门决算

        阅读量:

        第一部分   概况

        一、 主要职能

        根据beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公厅《关于印发beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》[同政办发2011164]文件要求:
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队主要职责是:负责全市交通安全宣传教育、交通指挥,保障道路安全畅通,纠正和处理交通违章、违法行为;负责道路交通事故的处理;负责车辆检验、驾驶员考试与牌照发放,以及城市交通标志、标线、路障管理等安全设施的设置与管理;参与重大会议、大型活动、重要节日及警卫任务的安全保卫和交通管理工作等。
          根据上述主要职责,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队下设31个处(所、室、中心、大队),分别是办公室、指挥中心、政治处、绩效考核办公室、警务保障处、纪检监察室、信访工作室、车辆管理所、秩序管理处、宣传教育处、事故预防对策处、执法监督处、驾驶员违法培训处、科技处、审计工作室、机关党委办公室、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队、十大队、特勤大队、事故处理大队、交通设施大队、督察大队、机动巡查大队。

        二、部门决算单位构成

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队属于一级预算单位。

        2017年度部门决算报表

        一、收入支出决算总表

        收入支出决算总表

        财决01

        编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队

        2017年度

        金额单位:元

        收入

        支出

        项目

        行次

        年初预算数

        调整预算数

        决算数

        项目(按功能分类)

        行次

        年初预算数

        调整预算数

        决算数

        项目(按支出性质和经济分类)

        行次

        年初预算数

        调整预算数

        决算数

        栏次

         

        1

        2

        3

        栏次

         

        4

        5

        6

        栏次

         

        7

        8

        9

        一、财政拨款收入

        1

        220,617,000.00

        216,726,439.80

        216,726,439.80

        一、一般公共服务支出

        37

        0.00

        0.00

        0.00

        一、基本支出

        60

        78,366,800.00

        77,686,302.58

        77,686,302.58

          其中:政府性基金预算财政拨款

        2

        52,965,000.00

        39,650,116.88

        39,650,116.88

        二、外交支出

        38

        0.00

        0.00

        0.00

            人员经费

        61

        54,792,800.00

        70,179,979.10

        70,179,979.10

        二、上级补助收入

        3

        0.00

        0.00

        0.00

        三、国防支出

        39

        0.00

        0.00

        0.00

            日常公用经费

        62

        23,574,000.00

        7,506,323.48

        7,506,323.48

        三、事业收入

        4

        0.00

        0.00

        0.00

        四、公共安全支出

        40

        156,586,100.00

        165,534,012.87

        162,055,912.53

        二、项目支出

        63

        142,250,200.00

        139,128,283.17

        135,314,530.83

        四、经营收入

        5

        0.00

        0.00

        0.00

        五、教育支出

        41

        0.00

        0.00

        0.00

            基本建设类项目

        64

        0.00

        0.00

        0.00

        五、附属单位上缴收入

        6

        0.00

        0.00

        0.00

        六、科学技术支出

        42

        0.00

        0.00

        0.00

            行政事业类项目

        65

        142,250,200.00

        139,128,283.17

        135,314,530.83

        六、其他收入

        7

        0.00

        0.00

        0.00

        七、文化体育与传媒支出

        43

        0.00

        0.00

        0.00

        三、上缴上级支出

        66

        0.00

        0.00

        0.00

         

        8

         

         

         

        八、社会保障和就业支出

        44

        5,440,800.00

        5,940,094.00

        5,940,094.00

        四、经营支出

        67

        0.00

        0.00

        0.00

         

        9

         

         

         

        九、医疗卫生与计划生育支出

        45

        0.00

        0.00

        0.00

        五、对附属单位补助支出

        68

        0.00

        0.00

        0.00

         

        10

         

         

         

        十、节能环保支出

        46

        0.00

        0.00

        0.00

         

        69

         

         

         

         

        11

         

         

         

        十一、城乡社区支出

        47

        52,965,000.00

        39,650,116.88

        39,314,464.88

        支出经济分类

        70

         

        12

         

         

         

        十二、农林水支出

        48

        0.00

        0.00

        0.00

        基本支出和项目支出合计

        71

        213,000,833.41

         

        13

         

         

         

        十三、交通运输支出

        49

        0.00

        0.00

        0.00

            工资福利支出

        72

        94,235,781.86

         

        14

         

         

         

        十四、资源勘探信息等支出

        50

        0.00

        0.00

        0.00

            商品和服务支出

        73

        54,972,645.36

         

        15

         

         

         

        十五、商业服务业等支出

        51

        0.00

        0.00

        0.00

            对个人和家庭的补助

        74

        18,623,002.62

         

        16

         

         

         

        十六、金融支出

        52

        0.00

        0.00

        0.00

            对企事业单位的补贴

        75

        0.00

         

        17

         

         

         

        十七、援助其他地区支出

        53

        0.00

        0.00

        0.00

            债务利息支出

        76

        0.00

         

        18

         

         

         

        十八、国土海洋气象等支出

        54

        0.00

        0.00

        0.00

            基本建设支出

        77

        0.00

         

        19

         

         

         

        十九、住房保障支出

        55

        5,625,100.00

        5,690,362.00

        5,690,362.00

            其他资本性支出

        78

        45,169,403.57

         

        20

         

         

         

        二十、粮油物资储备支出

        56

        0.00

        0.00

        0.00

            其他支出

        79

        0.00

         

        21

         

         

         

        二十一、其他支出

        57

        0.00

        0.00

        0.00

         

        80

         

         

         

         

        22

         

         

         

        二十二、债务还本支出

        58

        0.00

        0.00

        0.00

         

        81

         

         

         

         

        23

         

         

         

        二十三、债务付息支出

        59

        0.00

        0.00

        0.00

         

        82

         

         

         

        本年收入合计

        24

        220,617,000.00

        216,726,439.80

        216,726,439.80

        本年支出合计

        83

        220,617,000.00

        216,814,585.75

        213,000,833.41

            用事业基金弥补收支差额

        25

        0.00

        0.00

        0.00

            结余分配

        84

        0.00

            年初结转和结余

        26

        0.00

        88,145.95

        88,145.95

              交纳所得税

        85

        0.00

              基本支出结转

        27

        0.00

              提取职工福利基金

        86

        0.00

              项目支出结转和结余

        28

        88,145.95

              转入事业基金

        87

        0.00

              经营结余

        29

        0.00

              其他

        88

        0.00

         

        30

         

         

         

            年末结转和结余

        89

        0.00

        0.00

        3,813,752.34

         

        31

         

         

         

              基本支出结转

        90

        0.00

         

        32

         

         

         

              项目支出结转和结余

        91

        3,813,752.34

         

        33

         

         

         

              经营结余

        92

        0.00

         

        34

         

         

         

         

        93

         

         

         

         

        35

         

         

         

         

        94

         

         

         

        总计

        36

        220,617,000.00

        216,814,585.75

        216,814,585.75

        总计

        95

        220,617,000.00

        216,814,585.75

        216,814,585.75

        注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。

         

        二、收入决算表

        收入决算表

        财决03

        编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队

        2017年度

        金额单位:元

        项目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        支出功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合计

        216,726,439.80

        216,726,439.80

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        204

        公共安全支出

        165,445,866.92

        165,445,866.92

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20402

        公安

        165,445,866.92

        165,445,866.92

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2040201

          行政运行

        101,037,566.92

        101,037,566.92

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2040202

          一般行政管理事务

        1,000,000.00

        1,000,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2040212

          道路交通管理

        63,408,300.00

        63,408,300.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社会保障和就业支出

        5,940,094.00

        5,940,094.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事业单位离退休

        5,940,094.00

        5,940,094.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080501

          归口管理的行政单位离退休

        5,940,094.00

        5,940,094.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        212

        城乡社区支出

        39,650,116.88

        39,650,116.88

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21208

        国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

        39,650,116.88

        39,650,116.88

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2120801

          征地和拆迁补偿支出

        28,000,000.00

        28,000,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2120802

          土地开发支出

        11,650,116.88

        11,650,116.88

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        5,690,362.00

        5,690,362.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        5,690,362.00

        5,690,362.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

          住房公积金

        4,852,462.00

        4,852,462.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210202

          提租补贴

        837,900.00

        837,900.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        三、支出决算表

        支出决算表

        财决04

        编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队

        2017年度

        金额单位:元

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        支出功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        213,000,833.41

        77,686,302.58

        135,314,530.83

        0.00

        0.00

        0.00

        204

        公共安全支出

        162,055,912.53

        66,055,846.58

        96,000,065.95

        0.00

        0.00

        0.00

        20402

        公安

        162,055,912.53

        66,055,846.58

        96,000,065.95

        0.00

        0.00

        0.00

        2040201

          行政运行

        98,090,001.52

        66,055,846.58

        32,034,154.94

        0.00

        0.00

        0.00

        2040202

          一般行政管理事务

        1,000,000.00

        0.00

        1,000,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2040212

          道路交通管理

        62,965,911.01

        0.00

        62,965,911.01

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社会保障和就业支出

        5,940,094.00

        5,940,094.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事业单位离退休

        5,940,094.00

        5,940,094.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080501

          归口管理的行政单位离退休

        5,940,094.00

        5,940,094.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        212

        城乡社区支出

        39,314,464.88

        0.00

        39,314,464.88

        0.00

        0.00

        0.00

        21208

        国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

        39,314,464.88

        0.00

        39,314,464.88

        0.00

        0.00

        0.00

        2120801

          征地和拆迁补偿支出

        28,000,000.00

        0.00

        28,000,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2120802

          土地开发支出

        11,314,464.88

        0.00

        11,314,464.88

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        5,690,362.00

        5,690,362.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        5,690,362.00

        5,690,362.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

          住房公积金

        4,852,462.00

        4,852,462.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210202

          提租补贴

        837,900.00

        837,900.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        四、财政拨款收入支出决算总表

        财政拨款收入支出决算总表

        财决01-1

        编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队

        2017年度

        金额单位:元

            

            

            

           

        行次

        年初预算数

        调整预算数

        决算数

        项目(按功能分类)

        行次

        年初预算数

        调整预算数

        决算数

        项目(按支出性质和经济分类)

        行次

        年初预算数

        调整预算数

        决算数

        小计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        小计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        小计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        小计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        小计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        小计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

           

         

        1

        2

        3

           

         

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

           

         

        13

        14

        15

        16

        17

        18

        19

        20

        21

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        167,652,000.00

        177,076,322.92

        177,076,322.92

        一、一般公共服务支出

        31

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        一、基本支出

        54

        78,366,800.00

        78,366,800.00

        0.00

        77,686,302.58

        77,686,302.58

        0.00

        77,686,302.58

        77,686,302.58

        0.00

        二、政府性基金预算财政拨款

        2

        52,965,000.00

        39,650,116.88

        39,650,116.88

        二、外交支出

        32

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

            人员经费

        55

        54,792,800.00

        54,792,800.00

        0.00

        70,179,979.10

        70,179,979.10

        0.00

        70,179,979.10

        70,179,979.10

        0.00

         

        3

         

         

         

        三、国防支出

        33

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

            日常公用经费

        56

        23,574,000.00

        23,574,000.00

        0.00

        7,506,323.48

        7,506,323.48

        0.00

        7,506,323.48

        7,506,323.48

        0.00

         

        4

         

         

         

        四、公共安全支出

        34

        156,586,100.00

        156,586,100.00

        0.00

        165,534,012.87

        165,534,012.87

        0.00

        162,055,912.53

        162,055,912.53

        0.00

        二、项目支出

        57

        142,250,200.00

        89,285,200.00

        52,965,000.00

        139,128,283.17

        99,478,166.29

        39,650,116.88

        135,314,530.83

        96,000,065.95

        39,314,464.88

         

        5

         

         

         

        五、教育支出

        35

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

            基本建设类项目

        58

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        6

         

         

         

        六、科学技术支出

        36

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

            行政事业类项目

        59

        142,250,200.00

        89,285,200.00

        52,965,000.00

        139,128,283.17

        99,478,166.29

        39,650,116.88

        135,314,530.83

        96,000,065.95

        39,314,464.88

         

        7

         

         

         

        七、文化体育与传媒支出

        37

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        60

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        8

         

         

         

        八、社会保障和就业支出

        38

        5,440,800.00

        5,440,800.00

        0.00

        5,940,094.00

        5,940,094.00

        0.00

        5,940,094.00

        5,940,094.00

        0.00

         

        61

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        9

         

         

         

        九、医疗卫生与计划生育支出

        39

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        62

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        10

         

         

         

        十、节能环保支出

        40

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        63

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        11

         

         

         

        十一、城乡社区支出

        41

        52,965,000.00

        0.00

        52,965,000.00

        39,650,116.88

        0.00

        39,650,116.88

        39,314,464.88

        0.00

        39,314,464.88

        支出经济分类

        64

         

        12

         

         

         

        十二、农林水支出

        42

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

            工资福利支出

        65

        94,235,781.86

        94,235,781.86

        0.00

         

        13

         

         

         

        十三、交通运输支出

        43

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

            商品和服务支出

        66

        54,972,645.36

        43,658,180.48

        11,314,464.88

         

        14

         

         

         

        十四、资源勘探信息等支出

        44

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

            对个人和家庭的补助

        67

        18,623,002.62

        18,623,002.62

        0.00

         

        15

         

         

         

        十五、商业服务业等支出

        45

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

            对企事业单位的补贴

        68

        0.00

        0.00

        0.00

         

        16

         

         

         

        十六、金融支出

        46

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

            债务利息支出

        69

        0.00

        0.00

        0.00

         

        17

         

         

         

        十七、援助其他地区支出

        47

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

            基本建设支出

        70

        0.00

        0.00

        0.00

         

        18

         

         

         

        十八、国土海洋气象等支出

        48

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

            其他资本性支出

        71

        45,169,403.57

        17,169,403.57

        28,000,000.00

         

        19

         

         

         

        十九、住房保障支出

        49

        5,625,100.00

        5,625,100.00

        0.00

        5,690,362.00

        5,690,362.00

        0.00

        5,690,362.00

        5,690,362.00

        0.00

            其他支出

        72

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20

         

         

         

        二十、粮油物资储备支出

        50

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        73

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        21

         

         

         

        二十一、其他支出

        51

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        74

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        22

         

         

         

        二十二、债务还本支出

        52

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        75

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        23

         

         

         

        二十三、债务付息支出

        53

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        76

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        本年收入合计

        24

        220,617,000.00

        216,726,439.80

        216,726,439.80

        本年支出合计

        77

        220,617,000.00

        167,652,000.00

        52,965,000.00

        216,814,585.75

        177,164,468.87

        39,650,116.88

        213,000,833.41

        173,686,368.53

        39,314,464.88

        本年支出合计

        77

        220,617,000.00

        167,652,000.00

        52,965,000.00

        216,814,585.75

        177,164,468.87

        39,650,116.88

        213,000,833.41

        173,686,368.53

        39,314,464.88

         

        25

         

         

         

         

        78

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        78

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        年初财政拨款结转和结余

        26

        0.00

        88,145.95

        88,145.95

        年末财政拨款结转和结余

        79

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        3,813,752.34

        3,478,100.34

        335,652.00

        年末财政拨款结转和结余

        79

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        3,813,752.34

        3,478,100.34

        335,652.00

        一、一般公共预算财政拨款

        27

        0.00

        88,145.95

        88,145.95

            基本支出结转

        80

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

            基本支出结转

        80

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        二、政府性基金预算财政拨款

        28

        0.00

        0.00

        0.00

            项目支出结转和结余

        81

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        3,813,752.34

        3,478,100.34

        335,652.00

            项目支出结转和结余

        81

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        3,813,752.34

        3,478,100.34

        335,652.00

         

        29

         

         

         

         

        82

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        82

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        总计

        30

        220,617,000.00

        216,814,585.75

        216,814,585.75

        总计

        83

        220,617,000.00

        167,652,000.00

        52,965,000.00

        216,814,585.75

        177,164,468.87

        39,650,116.88

        216,814,585.75

        177,164,468.87

        39,650,116.88

        总计

        83

        220,617,000.00

        167,652,000.00

        52,965,000.00

        216,814,585.75

        177,164,468.87

        39,650,116.88

        216,814,585.75

        177,164,468.87

        39,650,116.88

        注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。

         

        五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        财决08

        编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队

        2017年度

        金额单位:元

        项目

        合计

        工资福利支出

        商品和服务支出

        对个人和家庭的补助

        基本建设支出

        其他资本性支出对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出

        支出功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本工资

        津贴补贴

        奖金

        其他社会保障缴费

        伙食补助费

        绩效工资

        机关事业单位基本养老保险缴费

        职业年金缴费

        其他工资福利支出

        小计

        办公费

        印刷费

        咨询费

        手续费

        水费

        电费

        邮电费

        取暖费

        物业管理费

        差旅费

        因公出国(境)费用

        维修(护)费

        租赁费

        会议费

        培训费

        公务接待费

        专用材料费

        被装购置费

        专用燃料费

        劳务费

        委托业务费

        工会经费

        福利费

        公务用车运行维护费

        其他交通费用

        税金及附加费用

        其他商品和服务支出

        小计

        离休费

        退休费

        退职(役)费

        抚恤金

        生活补助

        救济费

        医疗费

        助学金

        奖励金

        生产补贴

        住房公积金

        提租补贴

        购房补贴

        采暖补贴

        物业服务补贴

        其他对个人和家庭的补助支出

        小计

        房屋建筑物购建

        办公设备购置专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        13

        14

        15

        16

        17

        18

        19

        20

        21

        22

        23

        24

        25

        26

        27

        28

        29

        30

        31

        32

        33

        34

        35

        36

        37

        38

        39

        40

        41

        42

        43

        44

        45

        46

        47

        48

        49

        50

        51

        52

        53

        54

        55

        56

        57

        58

        5960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

        合计

        173,686,368.53

        94,235,781.86

        23,568,527.24

        24,443,338.00

        5,797,247.00

        4,981,917.85

        3,372,280.00

        5,547,928.00

        9,766,794.52

        718,925.21

        16,038,824.04

        43,658,180.48

        3,482,944.29

        983,241.00

        0.00

        8,482.81

        595,346.03

        1,524,529.56

        141,375.00

        1,375,028.33

        104,213.40

        1,188,271.45

        0.00

        2,029,826.67

        626,120.00

        30,751.00

        1,683,060.60

        23,755.00

        216,447.50

        2,355,441.70

        0.00

        1,128,218.54

        17,752,884.47

        21,951.46

        485,688.60

        2,737,300.00

        3,127,795.00

        0.00

        2,035,508.07

        18,623,002.62

        0.00

        5,902,783.62

        0.00

        1,115,669.00

        60,216.00

        137,692.00

        483,568.00

        0.00

        91,550.00

        0.00

        5,751,079.80

        925,490.20

        0.00

        4,127,024.00

        0.00

        27,930.00

        0.00

        0.00

        0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,169,403.57 2,214,987.02 468,240.00 608,696.00 33,280.00 0.00 13,511,200.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 333,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

        204

        公共安全支出

        162,055,912.53

        94,235,781.86

        23,568,527.24

        24,443,338.00

        5,797,247.00

        4,981,917.85

        3,372,280.00

        5,547,928.00

        9,766,794.52

        718,925.21

        16,038,824.04

        43,658,180.48

        3,482,944.29

        983,241.00

        0.00

        8,482.81

        595,346.03

        1,524,529.56

        141,375.00

        1,375,028.33

        104,213.40

        1,188,271.45

        0.00

        2,029,826.67

        626,120.00

        30,751.00

        1,683,060.60

        23,755.00

        216,447.50

        2,355,441.70

        0.00

        1,128,218.54

        17,752,884.47

        21,951.46

        485,688.60

        2,737,300.00

        3,127,795.00

        0.00

        2,035,508.07

        6,992,546.62

        0.00

        615,641.62

        0.00

        1,023,517.00

        60,216.00

        137,692.00

        483,568.00

        0.00

        91,550.00

        0.00

        898,617.80

        87,590.20

        0.00

        3,566,224.00

        0.00

        27,930.00

        0.00

        0.00

        0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,169,403.57 2,214,987.02 468,240.00 608,696.00 33,280.00 0.00 13,511,200.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 333,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

        20402

        公安

        162,055,912.53

        94,235,781.86

        23,568,527.24

        24,443,338.00

        5,797,247.00

        4,981,917.85

        3,372,280.00

        5,547,928.00

        9,766,794.52

        718,925.21

        16,038,824.04

        43,658,180.48

        3,482,944.29

        983,241.00

        0.00

        8,482.81

        595,346.03

        1,524,529.56

        141,375.00

        1,375,028.33

        104,213.40

        1,188,271.45

        0.00

        2,029,826.67

        626,120.00

        30,751.00

        1,683,060.60

        23,755.00

        216,447.50

        2,355,441.70

        0.00

        1,128,218.54

        17,752,884.47

        21,951.46

        485,688.60

        2,737,300.00

        3,127,795.00

        0.00

        2,035,508.07

        6,992,546.62

        0.00

        615,641.62

        0.00

        1,023,517.00

        60,216.00

        137,692.00

        483,568.00

        0.00

        91,550.00

        0.00

        898,617.80

        87,590.20

        0.00

        3,566,224.00

        0.00

        27,930.00

        0.00

        0.00

        0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,169,403.57 2,214,987.02 468,240.00 608,696.00 33,280.00 0.00 13,511,200.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 333,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

        2040201

          行政运行

        98,090,001.52

        60,584,596.35

        20,845,572.24

        20,939,458.00

        5,773,247.00

        3,388,127.12

        0.00

        3,096,237.00

        6,541,954.99

        0.00

        0.00

        21,356,356.75

        1,404,486.72

        258,931.00

        0.00

        0.00

        239,981.94

        405,576.24

        14,544.00

        945,623.61

        30,000.00

        699,444.50

        0.00

        743,284.73

        473,800.00

        30,751.00

        1,671,180.00

        23,755.00

        89,965.00

        40,088.90

        0.00

        29,260.00

        8,228,801.87

        20,951.46

        485,688.60

        2,292,007.92

        3,064,625.00

        0.00

        163,609.26

        5,566,312.42

        0.00

        518,506.62

        0.00

        756,479.00

        8,880.00

        123,700.00

        0.00

        0.00

        72,000.00

        0.00

        896,943.80

        0.00

        0.00

        3,168,803.00

        0.00

        21,000.00

        0.00

        0.00

        0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,582,736.00 0.00 142,050.00 433,586.00 28,500.00 0.00 9,978,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

        2040202

          一般行政管理事务

        1,000,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        500,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

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        2040212

          道路交通管理

        62,965,911.01

        33,651,185.51

        2,722,955.00

        3,503,880.00

        24,000.00

        1,593,790.73

        3,372,280.00

        2,451,691.00

        3,224,839.53

        718,925.21

        16,038,824.04

        21,801,823.73

        2,078,457.57

        724,310.00

        0.00

        8,482.81

        355,364.09

        1,118,953.32

        126,831.00

        429,404.72

        74,213.40

        488,826.95

        0.00

        1,286,541.94

        152,320.00

        0.00

        11,880.60

        0.00

        126,482.50

        2,315,352.80

        0.00

        1,098,958.54

        9,024,082.60

        1,000.00

        0.00

        445,292.08

        63,170.00

        0.00

        1,871,898.81

        1,426,234.20

        0.00

        97,135.00

        0.00

        267,038.00

        51,336.00

        13,992.00

        483,568.00

        0.00

        19,550.00

        0.00

        1,674.00

        87,590.20

        0.00

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        208

        社会保障和就业支出

        5,940,094.00

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        0.00

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        5,940,094.00

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        5,287,142.00

        0.00

        92,152.00

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        20805

        行政事业单位离退休

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        92,152.00

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        2080501

          归口管理的行政单位离退休

        5,940,094.00

        0.00

        0.00

        0.00

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        92,152.00

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        221

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        22102

        住房改革支出

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        2210201

          住房公积金

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        0.00

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        0.00

        4,852,462.00

        0.00

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        2210202

          提租补贴

        837,900.00

        0.00

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        837,900.00

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        0.00

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        0.00

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        0.00

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        0.00

        0.00

        837,900.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

        注:本表为自动生成表。

         

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        财决08-1

        编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队

        2017年度

        金额单位:元

        项目

        合计

        工资福利支出

        商品和服务支出

        对个人和家庭的补助

        基本建设支出

        其他资本性支出对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出

        支出功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本工资

        津贴补贴

        奖金

        其他社会保障缴费

        伙食补助费

        绩效工资

        机关事业单位基本养老保险缴费

        职业年金缴费

        其他工资福利支出

        小计

        办公费

        印刷费

        咨询费

        手续费

        水费

        电费

        邮电费

        取暖费

        物业管理费

        差旅费

        因公出国(境)费用

        维修(护)费

        租赁费

        会议费

        培训费

        公务接待费

        专用材料费

        被装购置费

        专用燃料费

        劳务费

        委托业务费

        工会经费

        福利费

        公务用车运行维护费

        其他交通费用

        税金及附加费用

        其他商品和服务支出

        小计

        离休费

        退休费

        退职(役)费

        抚恤金

        生活补助

        救济费

        医疗费

        助学金

        奖励金

        生产补贴

        住房公积金

        提租补贴

        购房补贴

        采暖补贴

        物业服务补贴

        其他对个人和家庭的补助支出

        小计

        房屋建筑物购建

        办公设备购置专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        13

        14

        15

        16

        17

        18

        19

        20

        21

        22

        23

        24

        25

        26

        27

        28

        29

        30

        31

        32

        33

        34

        35

        36

        37

        38

        39

        40

        41

        42

        43

        44

        45

        46

        47

        48

        49

        50

        51

        52

        53

        54

        55

        56

        57

        58

        5960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

        合计

        77,686,302.58

        53,175,210.68

        20,806,325.24

        18,451,158.00

        1,461,367.00

        2,818,168.45

        0.00

        3,096,237.00

        6,541,954.99

        0.00

        0.00

        7,499,923.48

        194,555.32

        58,931.00

        0.00

        0.00

        239,981.94

        405,576.24

        14,544.00

        17,123.61

        30,000.00

        152,444.50

        0.00

        123,284.73

        8,800.00

        30,751.00

        12,180.00

        23,755.00

        89,965.00

        40,088.90

        0.00

        29,260.00

        1,800.00

        20,951.46

        485,688.60

        2,292,007.92

        3,064,625.00

        0.00

        163,609.26

        17,004,768.42

        0.00

        5,805,648.62

        0.00

        848,631.00

        8,880.00

        3,700.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        5,749,405.80

        837,900.00

        0.00

        3,729,603.00

        0.00

        21,000.00

        — — — — — — — — 6,400.00 0.00 0.00 6,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — —

        204

        公共安全支出

        66,055,846.58

        53,175,210.68

        20,806,325.24

        18,451,158.00

        1,461,367.00

        2,818,168.45

        0.00

        3,096,237.00

        6,541,954.99

        0.00

        0.00

        7,499,923.48

        194,555.32

        58,931.00

        0.00

        0.00

        239,981.94

        405,576.24

        14,544.00

        17,123.61

        30,000.00

        152,444.50

        0.00

        123,284.73

        8,800.00

        30,751.00

        12,180.00

        23,755.00

        89,965.00

        40,088.90

        0.00

        29,260.00

        1,800.00

        20,951.46

        485,688.60

        2,292,007.92

        3,064,625.00

        0.00

        163,609.26

        5,374,312.42

        0.00

        518,506.62

        0.00

        756,479.00

        8,880.00

        3,700.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        896,943.80

        0.00

        0.00

        3,168,803.00

        0.00

        21,000.00

        — — — — — — — — 6,400.00 0.00 0.00 6,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — —

        20402

        公安

        66,055,846.58

        53,175,210.68

        20,806,325.24

        18,451,158.00

        1,461,367.00

        2,818,168.45

        0.00

        3,096,237.00

        6,541,954.99

        0.00

        0.00

        7,499,923.48

        194,555.32

        58,931.00

        0.00

        0.00

        239,981.94

        405,576.24

        14,544.00

        17,123.61

        30,000.00

        152,444.50

        0.00

        123,284.73

        8,800.00

        30,751.00

        12,180.00

        23,755.00

        89,965.00

        40,088.90

        0.00

        29,260.00

        1,800.00

        20,951.46

        485,688.60

        2,292,007.92

        3,064,625.00

        0.00

        163,609.26

        5,374,312.42

        0.00

        518,506.62

        0.00

        756,479.00

        8,880.00

        3,700.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        896,943.80

        0.00

        0.00

        3,168,803.00

        0.00

        21,000.00

        — — — — — — — — 6,400.00 0.00 0.00 6,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — —

        2040201

          行政运行

        66,055,846.58

        53,175,210.68

        20,806,325.24

        18,451,158.00

        1,461,367.00

        2,818,168.45

        0.00

        3,096,237.00

        6,541,954.99

        0.00

        0.00

        7,499,923.48

        194,555.32

        58,931.00

        0.00

        0.00

        239,981.94

        405,576.24

        14,544.00

        17,123.61

        30,000.00

        152,444.50

        0.00

        123,284.73

        8,800.00

        30,751.00

        12,180.00

        23,755.00

        89,965.00

        40,088.90

        0.00

        29,260.00

        1,800.00

        20,951.46

        485,688.60

        2,292,007.92

        3,064,625.00

        0.00

        163,609.26

        5,374,312.42

        0.00

        518,506.62

        0.00

        756,479.00

        8,880.00

        3,700.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        896,943.80

        0.00

        0.00

        3,168,803.00

        0.00

        21,000.00

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        208

        社会保障和就业支出

        5,940,094.00

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        92,152.00

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        20805

        行政事业单位离退休

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        0.00

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        5,287,142.00

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        92,152.00

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        2080501

          归口管理的行政单位离退休

        5,940,094.00

        0.00

        0.00

        0.00

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        5,940,094.00

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        5,287,142.00

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        92,152.00

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        560,800.00

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        221

        住房保障支出

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        0.00

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        22102

        住房改革支出

        5,690,362.00

        0.00

        0.00

        0.00

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        2210201

          住房公积金

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        2210202

          提租补贴

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        0.00

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        0.00

        — — — — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — —

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        — — — — — — — —                                                  — —

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        — — — — — — — —                                                  — —

         

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无基金收支也应填“0”公开)

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        财决09

        编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队

        2017年度

        金额单位:元

        项目

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        支出功能分类科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出结转

        项目支出结转和结余

        合计

        基本支出

        项目支出

        合计

        基本支出

        项目支出

        合计

        基本支出结转

        项目支出结转和结余

        小计

        人员经费

        日常公用经费

        小计

        项目支出结转

        项目支出结余

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        13

        14

        15

        16

        合计

        0.00

        0.00

        0.00

        39,650,116.88

        0.00

        39,650,116.88

        39,314,464.88

        0.00

        0.00

        0.00

        39,314,464.88

        335,652.00

        0.00

        335,652.00

        335,652.00

        0.00

        212

        城乡社区支出

        0.00

        0.00

        0.00

        39,650,116.88

        0.00

        39,650,116.88

        39,314,464.88

        0.00

        0.00

        0.00

        39,314,464.88

        335,652.00

        0.00

        335,652.00

        335,652.00

        0.00

        21208

        国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

        0.00

        0.00

        0.00

        39,650,116.88

        0.00

        39,650,116.88

        39,314,464.88

        0.00

        0.00

        0.00

        39,314,464.88

        335,652.00

        0.00

        335,652.00

        335,652.00

        0.00

        2120801

          征地和拆迁补偿支出

        0.00

        0.00

        0.00

        28,000,000.00

        0.00

        28,000,000.00

        28,000,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        28,000,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2120802

          土地开发支出

        0.00

        0.00

        0.00

        11,650,116.88

        0.00

        11,650,116.88

        11,314,464.88

        0.00

        0.00

        0.00

        11,314,464.88

        335,652.00

        0.00

        335,652.00

        335,652.00

        0.00

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        八、部门决算公开相关信息统计表

        2017年部门决算公开相关信息统计表

        公开08

        编制单位:

        金额:元

        一、政府采购情况

        项目

        行次

        采购预算

        采购金额

        合计

        1

        139,128,283.17

        135,314,530.83

        货物

        2

        99,478,166.29

        96,000,065.95

        工程

        3

        28,000,000.00

        28,000,000.00

        服务

        4

        11,650,116.88

        11,314,464.88

         

        二、机关运行经费

        项目

        统计数

        (一)行政单位

        5

        7,506,323.48

        (二)参照公务员法管理事业单位

        6

         

        三、国有资产占用情况

        (一)车辆数合计(辆)

        7

        141

        1.部级领导干部用车

        8

         

        2.一般公务用车

        9

         

        3.一般执法执勤用车

        10

        141

        4.特种专业技术用车

        11

         

        5.其他用车

        12

         

        (二)单位价值200万元以上大型设备(台、套)

        13

         

        注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

         

        九、三公经费公开表

        2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

        公开09

        编制单位:

        单位:元

            

        2017年决算数

          

        (一)合    

        2,761,055.00

         

           因公出国(境)费用

         

         

           公务接待费

        23,755.00

         

           公务用车费

         

         

               其中:公务用车运行维护费

        2,737,300.00

         

                     公务用车购置

         

         

        (二)相关统计数

         

         

          1.因公出国(境)团组数(个)

         

         

          2.因公出国(境)人次数(人)

         

         

          3.公务用车购置数(辆)

         

         

          4.公务用车保有量(辆)

        141

         

          5.国内公务接待批次(个)

        29

         

          6.国内公务接待人次(人)

         

         

          7.国(境)外公务接待批次(个)

         

         

          8.国(境)外公务接待人次(人)

        85

         

         

        第三部分  2017年度部门决算情况说明

        12017年度部门决算数据变动情况说明:

        2017年财政收入为21672.64万元,支出21300.08万元,年末结转和结余为381.38万元(其中:项目支出结转和结余381.38万元)。与2016年收入相比,增加4579.24万元,增加了26.79%,主要原因为我支队2017年政府性基金预算增加;与2016年支出相比,增加5130.16万元,增加了31.73%,主要为城市交通设施和新建车管所项目款。

        2、“三公”经费支出情况

        2017年我支队“三公”经费支出合计276.12万元,其中:因公出国费0万元,公务接待费2.38万元(共接待2985人)公务用车运行维护费273.73万元。比2016年支出减少了66.54万元,减少了19.55%,主要为车改车辆减少,运维费相应减少。

        3、机关运行经费支出说明  

        2017年我支队机关运行经费支出750.63万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加36.52万元,增加了5.16%,主要原因是:依据财政文件精神,年初预算福利费等科目的预算增加等。

        四、名词解释

        (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。



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