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        财政预决算

        索引号: 信息分类: 财政预决算
        发布机构: 发布日期: 2019-04-01 16:54
        标题: 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史(地方志)研究室2019年度部门预算公开 文号:
        时效:

        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史(地方志)研究室2019年度部门预算公开

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        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史(地方志)研究室

        2019年部门预算公开情况

         

        第一部分  单位概况

        (一)主要职责

        1.贯彻中共山西省委党史办公室和中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委关于党史工作的指示要求,组织、指导、督查、落实各县区党史研究工作和市直部门的相关工作。

        2.征集、整理、编撰beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051中共党组织的重要历史资料,搜集、整理和研究国内外有关beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051中共党组织的信息资料,为中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委的决策和领导提供可供借鉴的历史资料。

        3.编写出版中共大同历史纪事、党史正本、党史简史等多种形式的党史专着,编撰出版《中共大同执政实录》。

        4.推动党史研究成果转化,向广大党员干部、群众和青少年进行党史、革命史、当代史的宣传教育,发挥资政育人的重要作用。

        5.协助市委及有关部门审核涉及大同地方重大党史事件和重要党史人物题材的出版物、展览、陈列、纪念活动方案、影视作品等。

        6.宣传、贯彻、执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策。

        7.组织、指导、督促和检查全市及各县(区)地方志工作。

        8.拟定全市及各县(区)地方志工作规划和编纂方案。

        9.组织编纂市级地方志书、地方综合年鉴。

        10.征集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,开展地方志理论研究。

        11.组织开发利用地方志资源。

        12.培训地方志编纂人员。

        13.对县(市、区)编纂的地方志书的审查验收。

        (二)部门预算单位构成

        部门预算由中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史(地方志)研究室1个单位构成。

        第二部分  2019年度部门预算报表(见附表)

          

        2019年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史(地方志)研究室[部门]财政拨款收支总体情况表
        部门公开表一 单位:万元
                                                              
                    预算数             预算数
        一、一般公共预算 875.48 一、一般公共服务支出 813.43
        二、政府性基金预算   二、外交支出  
            三、国防支出  
            四、公共安全支出  
            五、教育支出  
            六、科学技术支出  
            七、文化旅游体育与传媒支出  
            八、社会保障和就业支出 26.47
            九、卫生健康支出  
            十、节能环保支出  
            十一、城乡社区支出  
            十二、农林水支出  
            十三、交通运输支出  
            十四、资源勘探信息等支出  
            十五、商业服务业等支出  
            十六、金融支出  
            十七、援助其他地区支出  
            十八、自然资源海洋气象等支出  
            十九、住房保障支出 35.58
            二十、粮油物资储备管理支出  
            二十一、灾害防治及应急管理支出  
            二十二、预备费  
            二十三、其他支出  
            二十四、转移性支出  
            二十五、债务还本支出  
            二十六、债务付息支出  
            二十七、债务发行费用支出  
                    875.48 支   出   总   计 875.48
        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史(地方志)研究室[部门]2019年一般公共预算支出情况表
        部门公开表二 单位:万元
                    2018年预算数     2019年预算数     2019年预算数比2018年预算数增减%    
        科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
          合计 792.41 553.31 239.10 875.48 604.86 270.62 10.48% 9.32% 13.18%
        201 一般公共服务支出 734.54 495.44 239.10 813.43 542.81 270.62 10.74% 9.56% 13.18%
          03   政府办公厅(室)及相关机构事务 478.92 338.42 140.50 537.97 346.79 191.18 12.33% 2.47% 36.07%
            50     事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 10.50   10.50 12.18   12.18 16.00%   16.00%
            99     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 468.42 338.42 130.00 525.79 346.79 179.00 12.25% 2.47% 37.69%
          31   党委办公厅(室)及相关机构事务 255.62 157.02 98.60 275.46 196.02 79.44 7.76% 24.84% -19.43%
            50     事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 157.02 157.02   196.86 196.02 0.84 25.37% 24.84%  
            99     其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 98.60   98.60 78.60   78.60 -20.28%   -20.28%
        208 社会保障和就业支出 26.08 26.08   26.47 26.47   1.50% 1.50%  
          05   行政事业单位离退休 26.08 26.08   26.47 26.47   1.50% 1.50%  
            02     事业单位离退休 26.08 26.08   26.47 26.47   1.50% 1.50%  
        221 住房保障支出 31.79 31.79   35.58 35.58   11.92% 11.92%  
          02   住房改革支出 31.79 31.79   35.58 35.58   11.92% 11.92%  
            01     住房公积金 31.79 31.79   35.58 35.58   11.92% 11.92%  
        2019年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史(地方志)研究室[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表
        部门公开表三 单位:万元
        经济科目 预算数  基本支出 项目支出
        合计 875.48 604.86 270.62
        工资福利支出 438.96 437.86 1.10
          基本工资 174.26 174.26  
          津贴补贴 131.48 131.48  
          奖金 15.22 15.22  
          机关事业单位基本养老保险缴费 59.29 59.29  
          职工基本医疗保险缴费 19.28 19.28  
          其他社会保障缴费 3.16 2.06 1.10
          住房公积金 35.58 35.58  
          其他工资福利支出 0.69 0.69  
        商品和服务支出 402.76 140.84 261.92
          办公费 16.30 10.40 5.90
          印刷费 132.00 31.00 101.00
          手续费 0.40 0.40  
          邮电费 2.50 2.00 0.50
          差旅费 12.50 4.00 8.50
          会议费 2.00   2.00
          培训费 1.00 1.00  
          劳务费 144.82 32.72 112.10
          委托业务费 3.20   3.20
          工会经费 1.82 1.82  
          福利费 10.39 10.39  
          公务用车运行维护费 3.50 3.50  
          其他交通费用 35.64 35.64  
          其他商品和服务支出 36.69 7.97 28.72
        对个人和家庭的补助 26.16 26.16  
          离休费 12.15 12.15  
          退休费 13.35 13.35  
          奖励金 0.66 0.66  
        资本性支出 7.60   7.60
          办公设备购置 7.60   7.60
        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史(地方志)研究室[部门]2019年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
        部门公开表四 单位:万元
        政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出
        合计 875.48 604.86 270.62
        机关工资福利支出 438.96 437.86 1.10
          工资奖金津补贴 320.96 320.96  
          社会保障缴费 81.73 80.63 1.10
          住房公积金 35.58 35.58  
          其他工资福利支出 0.69 0.69  
        机关商品和服务支出 329.76 140.84 188.92
          办公经费 138.55 95.65 42.90
          会议费 2.00   2.00
          培训费 1.00 1.00  
          委托业务费 148.02 32.72 115.30
          公务用车运行维护费 3.50 3.50  
          其他商品和服务支出 36.69 7.97 28.72
        机关资本性支出(一) 7.60   7.60
          设备购置 7.60   7.60
        对事业单位经常性补助 73.00   73.00
          商品和服务支出 73.00   73.00
        对个人和家庭的补助 26.16 26.16  
          社会福利和救助 0.66 0.66  
          离退休费 25.50 25.50  
        2019年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史(地方志)研究室[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表
        部门公开表五 单位:万元
        单位名称 合计 因公出国(境) 公务接待 公务用车费    
        小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
        ** 1 2 3 4 5 6
        合计 3.50     3.50 3.50  
        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史(地方志)研究室[部门] 3.50     3.50 3.50  
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地方志编纂委员会办公室 3.50     3.50 3.50  
        2019年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史(地方志)研究室[部门]政府性基金预算支出情况表
        部门公开表六 单位:万元
        科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出
                 
        2019年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史(地方志)研究室[部门]部门收支总体情况表
        部门公开表七 单位:万元
                                                              
                    预算数             预算数
        一、一般公共预算 875.48 一、一般公共服务支出 813.43
        二、非同级财政拨款收入   二、外交支出  
        三、纳入预算管理的政府性基金收入   三、国防支出  
        四、纳入财政专户管理的事业收入   四、公共安全支出  
        五、事业收入(不含专户管理收入)   五、教育支出  
        六、上年结转结余(其他)   六、科学技术支出  
        七、用事业基金弥补收支差额   七、文化旅游体育与传媒支出  
        八、事业单位经营收入   八、社会保障和就业支出 26.47
        九、投资收益   九、卫生健康支出  
        十、捐赠收入   十、节能环保支出  
        十一、利息收入   十一、城乡社区支出  
        十二、租金收入   十二、农林水支出  
        十三、债务收入   十三、交通运输支出  
        十四、其他收入   十四、资源勘探信息等支出  
        十五、上级补助收入   十五、商业服务业等支出  
        十六、附属单位上缴收入   十六、金融支出  
            十七、援助其他地区支出  
            十八、自然资源海洋气象等支出  
            十九、住房保障支出 35.58
            二十、粮油物资储备管理支出  
            二十一、灾害防治及应急管理支出  
            二十二、预备费  
            二十三、其他支出  
            二十四、转移性支出  
            二十五、债务还本支出  
            二十六、债务付息支出  
            二十七、债务发行费用支出  
                    875.48 支   出   总   计 875.48
        2019年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史(地方志)研究室[部门]部门收入总体情况表                                    
        部门公开表                                     单位:万元
        功能科目代码 功能科目名称 总计 一般公预算拨款收入 非同级财政拨款收入 事业收入 政府性基金 上年结转 用事业基金弥补收支差额 事业单位经营收入 投资收益 捐赠收入 利息收入 租金收入 债务收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
        小计 专户资金 其它收入
        ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
          合计 875.48 875.48                                
          参照公务员管理的事业单位 875.48 875.48                                
        031001   中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史办公室 296.71 296.71                                
        031002   beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地方志编纂委员会办公室 578.77 578.77                                
        2019年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史(地方志)研究室[部门]部门支出总体情况表
        部门公开表九       单位:万元
        科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
        ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
          合计 875.48 604.86 270.62            
        201 一般公共服务支出 813.43 542.81 270.62            
          03   政府办公厅(室)及相关机构事务 537.97 346.79 191.18            
            50     事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 12.18   12.18            
            99     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 525.79 346.79 179.00            
          31   党委办公厅(室)及相关机构事务 275.46 196.02 79.44            
            50     事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 196.86 196.02 0.84            
            99     其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 78.60   78.60            
        208 社会保障和就业支出 26.47 26.47              
          05   行政事业单位离退休 26.47 26.47              
            02     事业单位离退休 26.47 26.47              
        221 住房保障支出 35.58 35.58              
          02   住房改革支出 35.58 35.58              
            01     住房公积金 35.58 35.58              
        2019年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史(地方志)研究室[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表
        部门公开表十 单位:万元
        单位名称 总计
        ** 1
        合计 140.84
        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史(地方志)研究室[部门] 140.84
          中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史办公室 25.63
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地方志委编纂员会办公室 115.21
        2019年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史(地方志)研究室[部门]政府采购预算表
        部门公开表十一 单位:万元
        科目名称 总计
        合计 256.90
        中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史(地方志)研究室[部门] 256.90
          中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史办公室 53.60
            其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 53.60
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地方志编纂委员会办公室 203.30
            其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 203.30

         

        第三部分 2019年度部门预算情况说明

        一、2019年部门预算收支情况

        (一)预算收入情况

        市委党史(地方志)研究室2019年收入预算875.48万元,比2018年增加602.09万元。

        (二)预算支出情况

        2019年一般公共预算支出预算875.48万元,比2018年增加602.09万元。主要是人员经费和商品服务支出经费增加。

        1.2019年基本支出604.86万元,比2018年增加430.07万元,基本支出系按现有人员标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是2019年新增人员。其中:人员经费464.02万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费140.84万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

        2.2019年项目支出270.62万元,全部为一般公共预算,比2018年增加186.1万元,增加的原因是新增了项目经费。   

        二、三公经费情况

        2019年“三公”经费预算3.5万元,为公务用车经费。

        三、机关运行经费安排情况

        我单位2019年机关运行经费财政拨款预算140.84万元,主要是用于日常工作、驻村帮扶人员、乡镇挂职干部。

        四、政府采购安排情况

        我单位政府采购预算总额256.9万元,全部为政府采购服务预算。

        五、国有资本占用使用情况说明

        我单位无国有资本。

        六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

        我单位无重点项目预算。

        第四部分 名词解释

        (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (三)三公经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        第五部分  国有资本占用情况说明

        本单位无国有资本

         

         

         

         

         

         

         

         

         


         

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