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        财政预决算

        索引号: 信息分类: 财政预决算
        发布机构: 发布日期: 2020-09-20 14:42
        标题: beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会2019年决算公示 文号:
        时效:

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会2019年决算公示

        阅读量:

        第一部分  beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会概况

        一、主要职能

        1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

        2、团结教育残疾人通守法律,履行应尽的义务,发场乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立。

        3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

        4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等充分地参与社会生活。

        5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理,协调有关部门为残疾人提供法律援助。

        6、协助管理县()、多()、街道办事处和驻同大中型企业残联领导班子。

        7、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,承担市残联评议委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

        8、指导和按规定管理名类残疾人社团组织。

        9、开展残疾人事业的国际、国内之间的交流和合作。

        10、承办市委、市政府交办的其他事项。

        二、部门决算单位构成

        部门决算由beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051聋儿康复中心、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人就业服务中心三个单位构成。

        第二部分  2019年度部门决算报表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无基金收支也应填"0”公开)

        八、部门决算公开相关信息统计表

        九、三公经费公开表

         

         

         

         

         

         

         

        收入支出决算表

        财决公示01

        部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会

                        收入

        支出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        金额

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

        一、一般公共预算财政拨款收入

        1

        17,528,641.74

        一、一般公共服务支出

        30

        0.00

        二、政府性基金预算财政拨款收入

        2

        3,840,261.00

        二、外交支出

        31

        0.00

        三、上级补助收入

        3

        0.00

        三、国防支出

        32

        0.00

        四、事业收入

        4

        756,400.00

        四、公共安全支出

        33

        0.00

        五、经营收入

        5

        0.00

        五、教育支出

        34

        0.00

        六、附属单位上缴收入

        6

        0.00

        六、科学技术支出

        35

        0.00

        七、其他收入

        7

        3,437.03

        七、文化旅游体育与传媒支出

        36

        0.00

         

        8

         

        八、社会保障和就业支出

        37

        18,486,480.81

         

        9

         

        九、卫生健康支出

        38

        0.00

         

        10

         

        十、节能环保支出

        39

        0.00

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        40

        0.00

         

        12

         

        十二、农林水支出

        41

        0.00

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        42

        0.00

         

        14

         

        十四、资源勘探信息等支出

        43

        0.00

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        44

        0.00

         

        16

         

        十六、金融支出

        45

        0.00

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        46

        0.00

         

        18

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        47

        0.00

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        48

        205,045.84

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        49

        0.00

         

        21

         

        二十一、灾害防治及应急管理支出

        50

        0.00

        本年收入合计

        22

        22,128,739.77

        二十二、其他支出

        51

        4,360,461.00

        用事业基金弥补收支差额

        23

        0.00

        二十三、债务还本支出

        52

        0.00

        年初结转和结余

        24

        1,795,431.81

        二十四、债务付息支出

        53

        0.00

          其中:项目支出结转和结余

        25

        1,793,492.17

        本年支出合计

        54

        23,051,987.65

         

        26

         

        结余分配

        55

        0.00

         

        27

         

        年末结转和结余

        56

        872,183.93

         

        28

         

          其中:项目支出结转和结余

        57

        869,761.50

        总计

        29

        23,924,171.58

        总计

        58

        23,924,171.58

         

         

        收入决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        财决公示02

        部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        金额单位:元

        科目编码

        科目名称

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合计

        22,128,739.77

        21,368,902.74

        0.00

        756,400.00

        0.00

        0.00

        3,437.03

        208

        社会保障和就业支出

        18,083,432.93

        17,323,595.90

        0.00

        756,400.00

        0.00

        0.00

        3,437.03

        20805

        行政事业单位离退休

        196,186.32

        196,186.32

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080501

          归口管理的行政单位离退休

        185,978.32

        185,978.32

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080502

          事业单位离退休

        10,208.00

        10,208.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20811

        残疾人事业

        17,887,246.61

        17,127,409.58

        0.00

        756,400.00

        0.00

        0.00

        3,437.03

        2081101

          行政运行

        1,849,085.02

        1,848,002.12

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        1,082.90

        2081102

          一般行政管理事务

        235,914.00

        235,914.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2081104

          残疾人康复

        2,141,871.80

        1,385,471.80

        0.00

        756,400.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2081106

          残疾人体育

        1,668.00

        1,668.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2081199

          其他残疾人事业支出

        13,658,707.79

        13,656,353.66

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2,354.13

        221

        住房保障支出

        205,045.84

        205,045.84

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        205,045.84

        205,045.84

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

          住房公积金

        205,045.84

        205,045.84

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        229

        其他支出

        3,840,261.00

        3,840,261.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22960

        彩票公益金安排的支出

        3,840,261.00

        3,840,261.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2296002

          用于社会福利的彩票公益金支出

        898,280.00

        898,280.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2296003

          用于体育事业的彩票公益金支出

        255,981.00

        255,981.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2296006

          用于残疾人事业的彩票公益金支出

        2,686,000.00

        2,686,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

         

        支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        财决公示03

        部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会

         

         

         

         

         

         

         

         

        金额单位:元

        科目编码

        科目名称

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        23,051,987.65

        4,736,171.95

        18,315,815.70

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社会保障和就业支出

        18,486,480.81

        4,531,126.11

        13,955,354.70

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事业单位离退休

        196,186.32

        196,186.32

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080501

          归口管理的行政单位离退休

        185,978.32

        185,978.32

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080502

          事业单位离退休

        10,208.00

        10,208.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20811

        残疾人事业

        18,290,294.49

        4,334,939.79

        13,955,354.70

        0.00

        0.00

        0.00

        2081101

          行政运行

        1,848,792.72

        1,688,792.72

        160,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2081102

          一般行政管理事务

        235,914.00

        0.00

        235,914.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2081104

          残疾人康复

        2,287,066.10

        15,568.00

        2,271,498.10

        0.00

        0.00

        0.00

        2081106

          残疾人体育

        18,212.10

        0.00

        18,212.10

        0.00

        0.00

        0.00

        2081199

          其他残疾人事业支出

        13,900,309.57

        2,630,579.07

        11,269,730.50

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        205,045.84

        205,045.84

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        205,045.84

        205,045.84

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

          住房公积金

        205,045.84

        205,045.84

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        229

        其他支出

        4,360,461.00

        0.00

        4,360,461.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22960

        彩票公益金安排的支出

        4,360,461.00

        0.00

        4,360,461.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2296002

          用于社会福利的彩票公益金支出

        898,280.00

        0.00

        898,280.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2296003

          用于体育事业的彩票公益金支出

        255,981.00

        0.00

        255,981.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2296006

          用于残疾人事业的彩票公益金支出

        3,206,200.00

        0.00

        3,206,200.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

         

         

         

         

         

         

        财政拨款收入支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

        财决公示04

        部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会

         

         

         

         

         

         

        金额单位:元

            

            

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

        3

        4

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        17,528,641.74

        一、一般公共服务支出

        28

        0.00

        0.00

        0.00

        二、政府性基金预算财政拨款

        2

        3,840,261.00

        二、外交支出

        29

        0.00

        0.00

        0.00

         

        3

         

        三、国防支出

        30

        0.00

        0.00

        0.00

         

        4

         

        四、公共安全支出

        31

        0.00

        0.00

        0.00

         

        5

         

        五、教育支出

        32

        0.00

        0.00

        0.00

         

        6

         

        六、科学技术支出

        33

        0.00

        0.00

        0.00

         

        7

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

        34

        0.00

        0.00

        0.00

         

        8

         

        八、社会保障和就业支出

        35

        17,676,634.31

        17,676,634.31

        0.00

         

        9

         

        九、卫生健康支出

        36

        0.00

        0.00

        0.00

         

        10

         

        十、节能环保支出

        37

        0.00

        0.00

        0.00

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        38

        0.00

        0.00

        0.00

         

        12

         

        十二、农林水支出

        39

        0.00

        0.00

        0.00

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        40

        0.00

        0.00

        0.00

         

        14

         

        十四、资源勘探信息等支出

        41

        0.00

        0.00

        0.00

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        42

        0.00

        0.00

        0.00

         

        16

         

        十六、金融支出

        43

        0.00

        0.00

        0.00

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        44

        0.00

        0.00

        0.00

         

        18

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        45

        0.00

        0.00

        0.00

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        46

        205,045.84

        205,045.84

        0.00

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        47

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21

         

        二十一、灾害防治及应急管理支出

        48

        0.00

        0.00

        0.00

        本年收入合计

        22

        21,368,902.74

        二十二、其他支出

        49

        4,360,461.00

        0.00

        4,360,461.00

        年初财政拨款结转和结余

        23

        873,375.00

        二十三、债务还本支出

        50

        0.00

        0.00

        0.00

        一、一般公共预算财政拨款

        24

        353,175.00

        二十四、债务付息支出

        51

        0.00

        0.00

        0.00

        二、政府性基金预算财政拨款

        25

        520,200.00

        本年支出合计

        52

        22,242,141.15

        17,881,680.15

        4,360,461.00

         

        26

         

        年末财政拨款结转和结余

        53

        136.59

        136.59

        0.00

        总计

        27

        22,242,277.74

        总计

        54

        22,242,277.74

        17,881,816.74

        4,360,461.00

         

         

         

        一般公共预算财政拨款收入支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        财决公示05

        部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        金额单位:元

        科目编码

        科目名称

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        合计

        基本支出结转

        项目支出结转和结余

        合计

        基本支出

        项目支出

        合计

        基本支出

        项目支出

        合计

        基本支出结转

        项目支出结转和结余

        项目支出结转

        项目支出结余

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        13

        合计

        353,175.00

        0.00

        353,175.00

        17,528,641.74

        4,733,549.94

        12,795,091.80

        17,881,680.15

        4,733,413.35

        13,148,266.80

        136.59

        136.59

        0.00

        0.00

        208

        社会保障和就业支出

        353,175.00

        0.00

        353,175.00

        17,323,595.90

        4,528,504.10

        12,795,091.80

        17,676,634.31

        4,528,367.51

        13,148,266.80

        136.59

        136.59

        0.00

        0.00

        20805

        行政事业单位离退休

        0.00

        0.00

        0.00

        196,186.32

        196,186.32

        0.00

        196,186.32

        196,186.32

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080501

          归口管理的行政单位离退休

        0.00

        0.00

        0.00

        185,978.32

        185,978.32

        0.00

        185,978.32

        185,978.32

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080502

          事业单位离退休

        0.00

        0.00

        0.00

        10,208.00

        10,208.00

        0.00

        10,208.00

        10,208.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20811

        残疾人事业

        353,175.00

        0.00

        353,175.00

        17,127,409.58

        4,332,317.78

        12,795,091.80

        17,480,447.99

        4,332,181.19

        13,148,266.80

        136.59

        136.59

        0.00

        0.00

        2081101

          行政运行

        0.00

        0.00

        0.00

        1,848,002.12

        1,688,002.12

        160,000.00

        1,848,002.12

        1,688,002.12

        160,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2081102

          一般行政管理事务

        0.00

        0.00

        0.00

        235,914.00

        0.00

        235,914.00

        235,914.00

        0.00

        235,914.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2081104

          残疾人康复

        123,800.00

        0.00

        123,800.00

        1,385,471.80

        15,568.00

        1,369,903.80

        1,509,271.80

        15,568.00

        1,493,703.80

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2081106

          残疾人体育

        0.00

        0.00

        0.00

        1,668.00

        0.00

        1,668.00

        1,668.00

        0.00

        1,668.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2081199

          其他残疾人事业支出

        229,375.00

        0.00

        229,375.00

        13,656,353.66

        2,628,747.66

        11,027,606.00

        13,885,592.07

        2,628,611.07

        11,256,981.00

        136.59

        136.59

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        0.00

        0.00

        0.00

        205,045.84

        205,045.84

        0.00

        205,045.84

        205,045.84

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        0.00

        0.00

        0.00

        205,045.84

        205,045.84

        0.00

        205,045.84

        205,045.84

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

          住房公积金

        0.00

        0.00

        0.00

        205,045.84

        205,045.84

        0.00

        205,045.84

        205,045.84

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

         

         

         

         

         

                                              一般公共预算财政拨款支出决算明细表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        财决公示06

        部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        金额单位:元

        科目编码

        科目名称

        金额

        其中:基本支出

        科目编码

        科目名称

        金额

        其中:基本支出

        科目编码

        科目名称

        金额

        其中:基本支出

        科目编码

        科目名称

        金额

        其中:基本支出

        301

        工资福利支出

        4,325,085.13

        3,325,085.13

        302

        商品和服务支出

        12,871,294.30

        1,166,678.90

        309

        资本性支出(基本建设)

        0.00

        ────

        31022

          无形资产购置

        0.00

        0.00

        30101

          基本工资

        1,176,918.18

        1,176,918.18

        30201

          办公费

        137,265.26

        55,789.30

        30901

          房屋建筑物购建

        0.00

        ────

        31099

          其他资本性支出

        0.00

        0.00

        30102

          津贴补贴

        748,449.44

        748,449.44

        30202

          印刷费

        73,976.00

        7,641.00

        30902

          办公设备购置

        0.00

        ────

        307

        债务利息及费用支出

        0.00

        0.00

        30103

          奖金

        48,350.00

        48,350.00

        30203

          咨询费

        0.00

        0.00

        30903

          专用设备购置

        0.00

        ────

        30701

          国内债务付息

        0.00

        0.00

        30106

          伙食补助费

        0.00

        0.00

        30204

          手续费

        401.40

        401.40

        30905

          基础设施建设

        0.00

        ────

        30702

          国外债务付息

        0.00

        0.00

        30107

          绩效工资

        354,760.66

        354,760.66

        30205

          水费

        7,782.40

        1,456.60

        30906

          大型修缮

        0.00

        ────

        30703

          国内债务发行费用

        0.00

        0.00

        30108

          机关事业单位基本养老保险缴费

        381,944.47

        381,944.47

        30206

          电费

        22,915.30

        10,570.00

        30907

          信息网络及软件购置更新

        0.00

        ────

        30704

          国外债务发行费用

        0.00

        0.00

        30109

          职业年金缴费

        43,755.00

        43,755.00

        30207

          邮电费

        16,483.20

        15,932.00

        30908

          物资储备

        0.00

        ────

        311

        对企业补助(基本建设)

        0.00

        ────

        30110

          职工基本医疗保险缴费

        146,204.58

        146,204.58

        30208

          取暖费

        8,567.80

        8,567.80

        30913

          公务用车购置

        0.00

        ────

        31101

          资本金注入

        0.00

        ────

        30111

          公务员医疗补助缴费

        0.00

        0.00

        30209

          物业管理费

        29,380.00

        1,680.00

        30919

          其他交通工具购置

        0.00

        ────

        31199

          其他对企业补助

        0.00

        ────

        30112

          其他社会保障缴费

        20,250.80

        20,250.80

        30211

          差旅费

        192,242.00

        99,927.50

        30921

          文物和陈列品购置

        0.00

        ────

        312

        对企业补助

        0.00

        0.00

        30113

          住房公积金

        401,016.00

        401,016.00

        30212

          因公出国(境)费用

        0.00

        0.00

        30922

          无形资产购置

        0.00

        ────

        31201

          资本金注入

        0.00

        0.00

        30114

          医疗费

        0.00

        0.00

        30213

          维修()

        645,149.03

        12,686.30

        30999

          其他基本建设支出

        0.00

        ────

        31203

          政府投资基金股权投资

        0.00

        0.00

        30199

          其他工资福利支出

        1,003,436.00

        3,436.00

        30214

          租赁费

        0.00

        0.00

        310

        资本性支出

        205,730.40

        12,679.00

        31204

          费用补贴

        0.00

        0.00

        303

        对个人和家庭的补助

        479,570.32

        228,970.32

        30215

          会议费

        45,805.10

        4,693.00

        31001

          房屋建筑物购建

        0.00

        0.00

        31205

          利息补贴

        0.00

        0.00

        30301

          离休费

        95,690.60

        95,690.60

        30216

          培训费

        4,141,936.40

        66,589.00

        31002

          办公设备购置

        205,730.40

        12,679.00

        31299

          其他对企业补助

        0.00

        0.00

        30302

          退休费

        86,987.72

        86,987.72

        30217

          公务接待费

        0.00

        0.00

        31003

          专用设备购置

        0.00

        0.00

        399

        其他支出

        0.00

        0.00

        30303

          退职(役)费

        0.00

        0.00

        30218

          专用材料费

        1,151,951.94

        0.00

        31005

          基础设施建设

        0.00

        0.00

        39906

          赠与

        0.00

        0.00

        30304

          抚恤金

        0.00

        0.00

        30224

          被装购置费

        0.00

        0.00

        31006

          大型修缮

        0.00

        0.00

        39907

          国家赔偿费用支出

        0.00

        0.00

        30305

          生活补助

        27,600.00

        24,000.00

        30225

          专用燃料费

        0.00

        0.00

        31007

          信息网络及软件购置更新

        0.00

        0.00

        39908

          对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

        0.00

        0.00

        30306

          救济费

        87,000.00

        0.00

        30226

          劳务费

        185,579.41

        91,188.00

        31008

          物资储备

        0.00

        0.00

        39999

          其他支出

        0.00

        0.00

        30307

          医疗费补助

        0.00

        0.00

        30227

          委托业务费

        137,000.00

        100,500.00

        31009

          土地补偿

        0.00

        0.00

        313

        对社会保障基金补助

        0.00

        ────

        30308

          助学金

        0.00

        0.00

        30228

          工会经费

        13,410.00

        13,410.00

        31010

          安置补助

        0.00

        0.00

        31302

          对社会保险基金补助

        0.00

        ────

        30309

          奖励金

        180,892.00

        20,892.00

        30229

          福利费

        69,828.00

        69,828.00

        31011

          地上附着物和青苗补偿

        0.00

        0.00

        31303

          补充全国社会保障基金

        0.00

        ────

        30310

          个人农业生产补贴

        0.00

        0.00

        30231

          公务用车运行维护费

        16,000.00

        16,000.00

        31012

          拆迁补偿

        0.00

        0.00

         

         

         

         

        30399

          其他对个人和家庭的补助

        1,400.00

        1,400.00

        30239

          其他交通费用

        125,325.00

        125,325.00

        31013

          公务用车购置

        0.00

        0.00

         

         

         

         

         

         

         

         

        30240

          税金及附加费用

        0.00

        0.00

        31019

          其他交通工具购置

        0.00

        0.00

         

         

         

         

         

         

         

         

        30299

          其他商品和服务支出

        5,850,296.06

        464,494.00

        31021

          文物和陈列品购置

        0.00

        0.00

         

         

         

         

        人员经费合计

        4,804,655.45

        3,554,055.45

        公用经费合计

        13,077,024.70

        1,179,357.90

         

         

         

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        财决公示07

        部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        金额单位:元

        科目编码

        科目名称

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        合计

        基本支出结转

        项目支出结转和结余

        合计

        基本支出

        项目支出

        合计

        基本支出

        项目支出

        合计

        基本支出结转

        项目支出结转和结余

        项目支出结转

        项目支出结余

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        13

        合计

        520,200.00

        0.00

        520,200.00

        3,840,261.00

        0.00

        3,840,261.00

        4,360,461.00

        0.00

        4,360,461.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        229

        其他支出

        520,200.00

        0.00

        520,200.00

        3,840,261.00

        0.00

        3,840,261.00

        4,360,461.00

        0.00

        4,360,461.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22960

        彩票公益金安排的支出

        520,200.00

        0.00

        520,200.00

        3,840,261.00

        0.00

        3,840,261.00

        4,360,461.00

        0.00

        4,360,461.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2296002

          用于社会福利的彩票公益金支出

        0.00

        0.00

        0.00

        898,280.00

        0.00

        898,280.00

        898,280.00

        0.00

        898,280.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2296003

          用于体育事业的彩票公益金支出

        0.00

        0.00

        0.00

        255,981.00

        0.00

        255,981.00

        255,981.00

        0.00

        255,981.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2296006

          用于残疾人事业的彩票公益金支出

        520,200.00

        0.00

        520,200.00

        2,686,000.00

        0.00

        2,686,000.00

        3,206,200.00

        0.00

        3,206,200.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2019年部门决算公开相关信息统计表

         

         

         

        公示08

        部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会

         

         

        金额单位:元

        一、政府采购情况

        项目

        行次

        采购预算

        采购金额

        合计

        1

        8,260,000

        8,260,000.00

        货物

        2

         8,260,000

                      8,260,000.00

        工程

        3

        0.00

        0.00

        服务

        4

        0.00

        0.00

         

        二、机关运行经费

        项目

         

        统计数

        (一)行政单位

        5

        0.00

        (二)参照公务员法管理事业单位

        6

        115091.5

        三、国有资产占用情况

        (一)车辆数合计(辆)

        7

        1

        1.副部(省)级及以上领导用车

        8

        0

        2.主要领导干部用车

        9

        0

        3.机要通信用车

        10

        0

        4.应急保障用车

        11

        0

        5.执法执勤用车

        12

        0

        6.特种专业技术用车

        13

        0

        7.离退休干部用车

        14

        0

        8.其他用车

        15

        1

        (二)单价50万元以上通用设备        (台、套)

        16

        0

        (三)单价100万元以上专用设备       (台、套)

        17

        0

        注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

         

         

         

         

         

                                                   

        2019年残联一般公共预算“三公”经费支出情况表

        部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会

         

         

         

         

         

         

        公示09表单位:元

        单位名称

        合计

        因公出国(境)费用

        公务接待费

        公务用车费

         

         

        小计

        公务用车运行维护费

        公务用车购置费

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

         

        16,000.00

        0.00

        0.00

        16,000.00

        16,000.00

        0.00

        残联

        16,000.00

        0.00

        0.00

        16,000.00

        16,000.00

        0.00

          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人就业服务中心

        16,000.00

        0.00

        0.00

        16,000.00

        16,000.00

        0.00

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第三部分  2019年度部门决算情况说明

        一、收入决算情况

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会2019年财政拨款收入2136.89万元,比上年减增加763.73万元,增加55.62%。增加的主要原因是残疾人事业项目增加等。

        二、支出决算情况

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会2019年全部支出2305.2万元,比上年增加852.9万元,增加58.73%。增加的主要原因是项目支出增加。

        三、机关运行经费执行情况说明

        2019年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会运行经费支出11.51万元,主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用等。

        四、国有资产占用情况说明

        截至20191231日,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会共有车辆1辆,其中beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人就业服务中心事业单位汽车1辆。本部门无价值200万元以上大型设备。

        五、“三公”经费增减变化原因等说明信息

        1、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会2019年三公经费无増减变动,公务接待费、因公出国()费用、公务用车购置费均为0。公务用车购置数为02019年末车辆保有量1辆,其中:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人就业服务中心事业单位一般公务用车1辆。

        2、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会2019年未发生因公出国()费和公务接待费,所以因公出国()团组数及人数、因公接待的批次及人数为0

        六、单位绩效评价工作情况说明

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会2019年度进一步完善了内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,发现可题,解决问题,严把支出关,杜绝一切不合理的开支,提高资金使用效率,保障机关各项工作正常高效运行。根据财政算管理要求,对2019年度一殿公共预中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评,绩效管理工作取得了一定的成效。

        七、政府采购支出情况说明:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会 2019年政府采购支出总额826万元,占采购预算的100%,其中:政府采购货物支出金额826万元,占采购支出总额的100%。

        第四部分 名词解释

        一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        三、三公经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国()、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车龋辆购置税):公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        尾部

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