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        财政预决算

        索引号: 信息分类: 财政预决算
        发布机构: 发布日期: 2020-09-20 15:54
        标题: beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城镇集体工业联合社2019年度部门决算 文号:
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        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城镇集体工业联合社2019年度部门决算

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        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城镇集体工业联合社2019年度部门决算

        第一部分 概述

        一、主要职责
             1.宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策,调查研究我市城镇集体工业经济发展中的有关问题,向市委、市人民政府提出建议,维护城镇集体工业联合社的合法权益,参与制定全市城镇集体经济的发展战略和发展规划。
            2.
        修订市联社《章程》及相关规定,指导全市各级城镇集体工业联合社的经济发展。
            3.
        指导和监督市联社各成员单位社有资产的运营,维护社有资产的完整,实现社有资产的保值增值。
             4.
        指导市联社成员单位的业务活动,以及经济技术合作和互助和互助活动的发展,为成员单位提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流等相关服务。
            5.
        参与全省和中华总社组织的国内外经贸活动,发展经济、贸易、技术、文化交流的友好合作关系。

        6.组织指导联社成员单位深化改革、调整结构,推动技术进步,探索城镇集体经济的有效实现形式。指导、协调市联社直属单位的生产经营活动。
            7.
        按照党的干部政策和联社章程对市联社机关及直属企事业单位班子建设和了领导成员进考核、任免,组织指导相关的专业技术人员职称评定。
             8.
        根据中华总社和省、市联社章程,组织、指导全市各级联社社务活动的开展。

        9.承担市人民政府交办的其他事项。

        二、部门预算单位构成

        部门预算包括城联社机关预算和所属事业单位,纳入beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城镇集体工业联合社预算的单位包括:

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城镇集体工业联合社机关

         

        第二部分  2019年部门决算报表

         

        收入支出决算批复表
        公开01表
        部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城镇集体工业联合社 金额单位:元
        收入 支出
        项目 行次 金额 项目 行次 金额
        栏次   1 栏次   2
        一、一般公共预算财政拨款收入 1 7,995,331.45 一、一般公共服务支出 30 0.00
        二、政府性基金预算财政拨款收入 2 206,340.00 二、外交支出 31 0.00
        三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
        四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
        五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
        六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
        七、其他收入 7 21,070.33 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00
          8   八、社会保障和就业支出 37 2,878,267.37
          9   九、卫生健康支出 38 0.00
          10   十、节能环保支出 39 0.00
          11   十一、城乡社区支出 40 206,340.00
          12   十二、农林水支出 41 0.00
          13   十三、交通运输支出 42 0.00
          14   十四、资源勘探信息等支出 43 4,912,828.20
          15   十五、商业服务业等支出 44 10,000.00
          16   十六、金融支出 45 0.00
          17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
          18   十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00
          19   十九、住房保障支出 48 194,235.88
          20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
          21   二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00
        本年收入合计 22 8,222,741.78 二十二、其他支出 51 0.00
        用事业基金弥补收支差额 23 0.00 二十三、债务还本支出 52 0.00
        年初结转和结余 24 41,725.79 二十四、债务付息支出 53 0.00
          其中:项目支出结转和结余 25 13,580.33 本年支出合计 54 8,201,671.45
          26   结余分配 55 0.00
          27   年末结转和结余 56 62,796.12
          28     其中:项目支出结转和结余 57 13,580.33
        总计 29 8,264,467.57 总计 58 8,264,467.57
        注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
            2.本表含政府性基金预算财政拨款。
            3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
        - 1 -
        收入决算批复表
        公开02表
        部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城镇集体工业联合社 金额单位:元
        科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
        栏次 1 2 3 4 5 6 7
        合计 8,222,741.78 8,201,671.45 0.00 0.00 0.00 0.00 21,070.33
        208 社会保障和就业支出 2,878,267.37 2,878,267.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事业单位离退休 2,664,007.37 2,664,007.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080501   归口管理的行政单位离退休 2,664,007.37 2,664,007.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20806 企业改革补助 188,560.00 188,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080601   企业关闭破产补助 188,560.00 188,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20811 残疾人事业 25,700.00 25,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2081199   其他残疾人事业支出 25,700.00 25,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        212 城乡社区支出 206,340.00 206,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 206,340.00 206,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120809   支付破产或改制企业职工安置费 206,340.00 206,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        215 资源勘探信息等支出 4,933,898.53 4,912,828.20 0.00 0.00 0.00 0.00 21,070.33
        21502 制造业 4,933,898.53 4,912,828.20 0.00 0.00 0.00 0.00 21,070.33
        2150202   一般行政管理事务 3,269,251.31 3,248,180.98 0.00 0.00 0.00 0.00 21,070.33
        2150299   其他制造业支出 1,664,647.22 1,664,647.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        216 商业服务业等支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21602 商业流通事务 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2160201   行政运行 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 194,235.88 194,235.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 194,235.88 194,235.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公积金 194,235.88 194,235.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
            2.本表含政府性基金预算财政拨款。
            3.本表批复到项级科目。
            4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
        - 2.%d -
        支出决算批复表
        公开03表
        部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城镇集体工业联合社 金额单位:元
        科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
        栏次 1 2 3 4 5 6
        合计 8,201,671.45 5,859,324.23 2,342,347.22 0.00 0.00 0.00
        208 社会保障和就业支出 2,878,267.37 2,664,007.37 214,260.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事业单位离退休 2,664,007.37 2,664,007.37 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080501   归口管理的行政单位离退休 2,664,007.37 2,664,007.37 0.00 0.00 0.00 0.00
        20806 企业改革补助 188,560.00 0.00 188,560.00 0.00 0.00 0.00
        2080601   企业关闭破产补助 188,560.00 0.00 188,560.00 0.00 0.00 0.00
        20811 残疾人事业 25,700.00 0.00 25,700.00 0.00 0.00 0.00
        2081199   其他残疾人事业支出 25,700.00 0.00 25,700.00 0.00 0.00 0.00
        212 城乡社区支出 206,340.00 0.00 206,340.00 0.00 0.00 0.00
        21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 206,340.00 0.00 206,340.00 0.00 0.00 0.00
        2120809   支付破产或改制企业职工安置费 206,340.00 0.00 206,340.00 0.00 0.00 0.00
        215 资源勘探信息等支出 4,912,828.20 3,001,080.98 1,911,747.22 0.00 0.00 0.00
        21502 制造业 4,912,828.20 3,001,080.98 1,911,747.22 0.00 0.00 0.00
        2150202   一般行政管理事务 3,248,180.98 3,001,080.98 247,100.00 0.00 0.00 0.00
        2150299   其他制造业支出 1,664,647.22 0.00 1,664,647.22 0.00 0.00 0.00
        216 商业服务业等支出 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
        21602 商业流通事务 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
        2160201   行政运行 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 194,235.88 194,235.88 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 194,235.88 194,235.88 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公积金 194,235.88 194,235.88 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
            2.本表含政府性基金预算财政拨款。
            3.本表批复到项级科目。
            4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
        - 3.%d -
        财政拨款收入支出决算批复表
        公开04表
        部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城镇集体工业联合社 金额单位:元
                 
        项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
        栏次   1 栏次   2 3 4
        一、一般公共预算财政拨款 1 7,995,331.45 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
        二、政府性基金预算财政拨款 2 206,340.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
          3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
          4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
          5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
          6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
          7   七、文化旅游体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
          8   八、社会保障和就业支出 35 2,878,267.37 2,878,267.37 0.00
          9   九、卫生健康支出 36 0.00 0.00 0.00
          10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
          11   十一、城乡社区支出 38 206,340.00 0.00 206,340.00
          12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
          13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
          14   十四、资源勘探信息等支出 41 4,912,828.20 4,912,828.20 0.00
          15   十五、商业服务业等支出 42 10,000.00 10,000.00 0.00
          16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
          17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
          18   十八、自然资源海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
          19   十九、住房保障支出 46 194,235.88 194,235.88 0.00
          20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
          21   二十一、灾害防治及应急管理支出 48 0.00 0.00 0.00
        本年收入合计 22 8,201,671.45 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00
        年初财政拨款结转和结余 23 16,409.93 二十三、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00
        一、一般公共预算财政拨款 24 16,409.93 二十四、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00
        二、政府性基金预算财政拨款 25 0.00 本年支出合计 52 8,201,671.45 7,995,331.45 206,340.00
          26   年末财政拨款结转和结余 53 16,409.93 16,409.93 0.00
        总计 27 8,218,081.38 总计 54 8,218,081.38 8,011,741.38 206,340.00
        注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
            2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
        - 4 -
        一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
        公开05表
        部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城镇集体工业联合社 金额单位:元
        科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
        合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
        项目支出结转 项目支出结余
        栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        合计 16,409.93 2,829.60 13,580.33 7,995,331.45 5,859,324.23 2,136,007.22 7,995,331.45 5,859,324.23 2,136,007.22 16,409.93 2,829.60 13,580.33 0.00
        208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 2,878,267.37 2,664,007.37 214,260.00 2,878,267.37 2,664,007.37 214,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 2,664,007.37 2,664,007.37 0.00 2,664,007.37 2,664,007.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 2,664,007.37 2,664,007.37 0.00 2,664,007.37 2,664,007.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20806 企业改革补助 0.00 0.00 0.00 188,560.00 0.00 188,560.00 188,560.00 0.00 188,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080601   企业关闭破产补助 0.00 0.00 0.00 188,560.00 0.00 188,560.00 188,560.00 0.00 188,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20811 残疾人事业 0.00 0.00 0.00 25,700.00 0.00 25,700.00 25,700.00 0.00 25,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2081199   其他残疾人事业支出 0.00 0.00 0.00 25,700.00 0.00 25,700.00 25,700.00 0.00 25,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        215 资源勘探信息等支出 16,409.93 2,829.60 13,580.33 4,912,828.20 3,001,080.98 1,911,747.22 4,912,828.20 3,001,080.98 1,911,747.22 16,409.93 2,829.60 13,580.33 0.00
        21502 制造业 16,409.93 2,829.60 13,580.33 4,912,828.20 3,001,080.98 1,911,747.22 4,912,828.20 3,001,080.98 1,911,747.22 16,409.93 2,829.60 13,580.33 0.00
        2150202   一般行政管理事务 16,409.93 2,829.60 13,580.33 3,248,180.98 3,001,080.98 247,100.00 3,248,180.98 3,001,080.98 247,100.00 16,409.93 2,829.60 13,580.33 0.00
        2150299   其他制造业支出 0.00 0.00 0.00 1,664,647.22 0.00 1,664,647.22 1,664,647.22 0.00 1,664,647.22 0.00 0.00 0.00 0.00
        216 商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21602 商业流通事务 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2160201   行政运行 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 194,235.88 194,235.88 0.00 194,235.88 194,235.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 194,235.88 194,235.88 0.00 194,235.88 194,235.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 194,235.88 194,235.88 0.00 194,235.88 194,235.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
            2.本表批复到项级科目。
            3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
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        一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表
        公开06表
        部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城镇集体工业联合社 金额单位:元
        科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
        301 工资福利支出 3,636,002.00 2,432,781.78 302 商品和服务支出 770,012.08 622,912.08 309 资本性支出(基本建设) 0.00 ──── 31022   无形资产购置 0.00 0.00
        30101   基本工资 1,133,468.21 1,133,468.21 30201   办公费 294,358.40 294,358.40 30901   房屋建筑物购建 0.00 ──── 31099   其他资本性支出 0.00 0.00
        30102   津贴补贴 1,880,433.12 702,912.90 30202   印刷费 0.00 0.00 30902   办公设备购置 0.00 ──── 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00
        30103   奖金 0.00 0.00 30203   咨询费 0.00 0.00 30903   专用设备购置 0.00 ──── 30701   国内债务付息 0.00 0.00
        30106   伙食补助费 0.00 0.00 30204   手续费 3,330.00 3,330.00 30905   基础设施建设 0.00 ──── 30702   国外债务付息 0.00 0.00
        30107   绩效工资 0.00 0.00 30205   水费 0.00 0.00 30906   大型修缮 0.00 ──── 30703   国内债务发行费用 0.00 0.00
        30108   机关事业单位基本养老保险缴费 282,455.64 282,455.64 30206   电费 0.00 0.00 30907   信息网络及软件购置更新 0.00 ──── 30704   国外债务发行费用 0.00 0.00
        30109   职业年金缴费 0.00 0.00 30207   邮电费 14,365.00 14,365.00 30908   物资储备 0.00 ──── 311 对企业补助(基本建设) 0.00 ────
        30110   职工基本医疗保险缴费 111,590.22 111,590.22 30208   取暖费 0.00 0.00 30913   公务用车购置 0.00 ──── 31101   资本金注入 0.00 ────
        30111   公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 30209   物业管理费 0.00 0.00 30919   其他交通工具购置 0.00 ──── 31199   其他对企业补助 0.00 ────
        30112   其他社会保障缴费 27,818.93 2,118.93 30211   差旅费 199,394.00 54,694.00 30921   文物和陈列品购置 0.00 ──── 312 对企业补助 0.00 0.00
        30113   住房公积金 194,235.88 194,235.88 30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 30922   无形资产购置 0.00 ──── 31201   资本金注入 0.00 0.00
        30114   医疗费 0.00 0.00 30213   维修(护)费 0.00 0.00 30999   其他基本建设支出 0.00 ──── 31203   政府投资基金股权投资 0.00 0.00
        30199   其他工资福利支出 6,000.00 6,000.00 30214   租赁费 0.00 0.00 310 资本性支出 24,589.00 24,589.00 31204   费用补贴 0.00 0.00
        303 对个人和家庭的补助 3,564,728.37 2,779,041.37 30215   会议费 1,290.00 1,290.00 31001   房屋建筑物购建 0.00 0.00 31205   利息补贴 0.00 0.00
        30301   离休费 1,933,611.37 1,586,484.37 30216   培训费 2,000.00 2,000.00 31002   办公设备购置 24,589.00 24,589.00 31299   其他对企业补助 0.00 0.00
        30302   退休费 0.00 0.00 30217   公务接待费 0.00 0.00 31003   专用设备购置 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00
        30303   退职(役)费 0.00 0.00 30218   专用材料费 0.00 0.00 31005   基础设施建设 0.00 0.00 39906   赠与 0.00 0.00
        30304   抚恤金 1,089,709.00 1,089,709.00 30224   被装购置费 0.00 0.00 31006   大型修缮 0.00 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00 0.00
        30305   生活补助 300,208.00 101,648.00 30225   专用燃料费 0.00 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00
        30306   救济费 0.00 0.00 30226   劳务费 0.00 0.00 31008   物资储备 0.00 0.00 39999   其他支出 0.00 0.00
        30307   医疗费补助 0.00 0.00 30227   委托业务费 0.00 0.00 31009   土地补偿 0.00 0.00 313 对社会保障基金补助 0.00 ────
        30308   助学金 0.00 0.00 30228   工会经费 10,500.00 10,500.00 31010   安置补助 0.00 0.00 31302   对社会保险基金补助 0.00 ────
        30309   奖励金 241,200.00 1,200.00 30229   福利费 35,680.08 35,680.08 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 31303   补充全国社会保障基金 0.00 ────
        30310   个人农业生产补贴 0.00 0.00 30231   公务用车运行维护费 14,984.00 14,984.00 31012   拆迁补偿 0.00 0.00        
        30399   其他对个人和家庭的补助 0.00 0.00 30239   其他交通费用 191,710.60 191,710.60 31013   公务用车购置 0.00 0.00        
                30240   税金及附加费用 0.00 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00 0.00        
                30299   其他商品和服务支出 2,400.00 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00 0.00        
        人员经费合计 7,200,730.37 5,211,823.15 公用经费合计 794,601.08 647,501.08
        注:1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》(财决08表)进行批复。
            2.本表其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
            3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
        - 6 -
        政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
        公开07表
        部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城镇集体工业联合社 金额单位:元
        科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
        合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
        项目支出结转 项目支出结余
        栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        合计 0.00 0.00 0.00 206,340.00 0.00 206,340.00 206,340.00 0.00 206,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 206,340.00 0.00 206,340.00 206,340.00 0.00 206,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 206,340.00 0.00 206,340.00 206,340.00 0.00 206,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120809   支付破产或改制企业职工安置费 0.00 0.00 0.00 206,340.00 0.00 206,340.00 206,340.00 0.00 206,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
        注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
            2.本表批复到项级科目。
            3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
        - 7 -
         
                  2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            
                              公开08表
        编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城镇集体工业联合社                 金额单位:元
        预算数 决算数
        合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
        小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
        37,000.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00 2,000.00 14,984.00 0.00 14,984.00 0.00 14,984.00  
        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
         
          2019年部门决算公开相关信息统计表    
              公开09表
        编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城镇集体工业联合社   金额单位:元
        一、政府采购情况
        项目 行次 采购预算 采购金额
        合计 1 31,500.00 24,589.00
        货物 2 31,500.00 24,589.00
        工程 3 0.00 0.00
        服务 4 0.00 0.00
         
        二、机关运行经费
        项目   统计数
        (一)行政单位 5 0.00
        (二)参照公务员法管理事业单位 6 647,501.08
        三、国有资产占用情况
        (一)车辆数合计(辆) 7 1
        1.副部(省)级及以上领导用 8 0
        2.主要领导干部用车 9 0
        3.机要通信用车 10 0
        4.应急保障用车 11 0
        5.执法执勤用车 12 0
        6.特种专业技术用车 13 0
        7.离退休干部用车 14 0
        8.其他用车 15 1
        (二)单价50万元以上通用设备        (台、套) 16 0
        (三)单价100万元以上专用设备       (台、套) 17 0
        注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
        2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
        公开10表
        编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城镇集体工业联合社 金额单位:元
             2019年决算数   
        (一)合     14,984.00  
           因公出国(境)费用    
           公务接待费    
           公务用车费 14,984.00  
               其中:公务用车运行维护费 14,984.00  
                     公务用车购置    
        (二)相关统计数    
          1.因公出国(境)团组数(个)    
          2.因公出国(境)人次数(人)    
          3.公务用车购置数(辆)    
          4.公务用车保有量(辆)    
          5.国内公务接待批次(个)    
          6.国内公务接待人次(人)    
          7.国(境)外公务接待批次(个)    
          8.国(境)外公务接待人次(人)    
        机构运行信息表
        公开11表
        编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城镇集体工业联合社 2019年度 金额单位:元
          行次 预算数 统计数   行次 统计数
          1 2   3
        一、“三公”经费支出 1 四、机关运行经费 24 647,501.08
          (一)支出合计 2 35,000.00 14,984.00   (一)行政单位 25 0.00
             1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00   (二)参照公务员法管理事业单位 26 647,501.08
             2.公务用车购置及运行维护费 4 35,000.00 14,984.00 五、资产信息 27
              (1)公务用车购置费 5 0.00 0.00   (一)公务用车(辆) 28 1
              (2)公务用车运行维护费 6 35,000.00 14,984.00      1.副部(省)级及以上领导用 29 0
             3.公务接待费 7 0.00 0.00      2.主要领导干部用车 30 0
              (1)国内接待费 8 0.00 0.00      3.机要通信用车 31 0
                   其中:外事接待费 9 0.00 0.00      4.应急保障用车 32 0
              (2)国(境)外接待费 10 0.00 0.00      5.执法执勤用车 33 0
          (二)相关统计数 11      6.特种专业技术用车 34 0
             1.因公出国(境)团组数(个 12 0      7.离退休干部用车 35 0
             2.因公出国(境)人次数(人 13 0      8.其他用车 36 1
             3.公务用车购置数(辆) 14 0   (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…) 37 0
             4.公务用车保有量(辆) 15 1   (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…) 38 0
             5.国内公务接待批次(个) 16 0 六、政府采购支出信息 39
                其中:外事接待批次(个) 17 0   (一)政府采购支出合计 40 24,589.00
             6.国内公务接待人次(人) 18 0      1.政府采购货物支出 41 24,589.00
                其中:外事接待人次(人) 19 0      2.政府采购工程支出 42 0.00
             7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0      3.政府采购服务支出 43 0.00
             8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0   (二)政府采购授予中小企业合同金额 44 0.00
        二、会议费 22 1,300.00 1,290.00         其中:授予小微企业合同金 45 0.00
        三、培训费 23 2,000.00 2,000.00 七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人) 46 67

         

        第三部分2019年度部门决算情况说明

         

        一、2019年度部门决算收支情况

        (一)决算收入情况

        市城联社2019年收入决算822.27万元,比2018年减少518.81万元,减少了38.69%2019年财政拨款收入799.53万元(其中:政府性基金预算财政拨款20.63万元),其他收入2.1万元,为利息收入。2019年收入减少原因主要是2019年破产或改制企业职工安置费(政府性基金预算财政拨款)比2018年减少了549.96万元。

        (二)一般公共决算支出情况

        2019年决算支出820.17万元,1339.58万元,比2018年减少519.41万元,增加98.50万元,增加了7.94%,减少了38.77%,减少原因主要是2019年破产或改制企业职工安置费(政府性基金预算财政拨款)比2018年减少了549.96万元。

        2019年基本支出585.93万元,比2018年增加了58.20万元,增加了11.03%,增加原因为补发去世人员的抚恤金。基本支出主要用于单位现有人员的工资福利以及公用支出,减少的主要原因是在职人员退休,人员减少及退休人员工资纳入养老社保机构发放。其中:人员经费521.18万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费64.75万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

        2. 2019年项目支出213.60万元,比2018年减少27.65万元。项目支出主要用于二轻医院人员工资及取暖费、残疾人保障金、扶贫人员经费、企业离休干部补贴及取暖费。减少的原因主要是企业离休干部去世及二轻医院在职人员退休。

        (三)政府性基金预算情况

        市城联社2019年政府性基金预算拨款决算为追加费用,共计20.63万元,其中311.68万元为beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工贸大楼和beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工贸商厦破产清算费用,109.26万元位beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051金属工艺厂破产职工安置费用,136.10万元为beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051二轻第一供销公司破产职工安置费用,13.55万元为beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051万隆有限公司工贸商厦职工生活费。

         

        二、“三公”经费情况
        2019年“三公”经费决算数1.49万元,全部为公务用车运行维护费,比2018年减少0.13万元。公务用车运行维护费主要用于现有公务车的燃料、保险、维修、过路过桥等费用。公务用车购置费0元,和上年相同。我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

        三、机关运行经费情况
        市城联社2019年机关运行经费财政拨款决算64.75,比2018年决算减少3.39万元。我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制各项经费开支。


        四、政府采购情况
        市城联社2019年政府采购决算为2.45万元,主要用于为各科室配置办公设备。

        五、绩效管理情况
        1.绩效管理情况
        2019年市城联社实施绩效目标管理的项目5个,包括:涉拆自收自支单位经费(二轻医院)、所属企业已故离休干部配偶取暖费、所属企业离休干部补贴、驻村帮扶工作人员经费乡镇干部挂机补贴、交通费。
        2.绩效目标情况
        (1)涉拆自收自支单位经费(二轻医院),2019年支出117.75万元,用于二轻医院职工的补贴,医疗保险,养老保险,职业年金,在职及退休人员冬季取暖费的支出。
        (2)所属企业已故离休干部配偶取暖费,2019年支出4.31万元,所属企业离休干部补贴,用于所属企业离休干部全年的补贴以及冬季取暖费,目的为保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。
           (3)所属企业离休干部补贴,2019年支出29.90万元,所属企业离休干部补贴,用于所属企业离休干部全年的补贴以及冬季取暖费,目的为保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。
            (4)驻村帮扶工作人员经费,2019年支出14万元用于扶贫工作人员的日常办公支出及补贴,通过近两年的努力,我单位所对应的两个扶贫村已脱贫。我单位将继续加强扶贫力度,巩固扶贫成果。
           (5)乡镇干部挂机补贴、交通费用于乡镇挂机干部的补贴及交通费支付0.71万元。我单位继续加强扶贫力度,巩固扶贫成果。


        六、其他说明
        国有资产占有使用情况
        1.车辆情况
        市城联社决算编制汽车1辆。
        2.房屋情况
        市城联社办公用房面积合计517.54平方米。




        第四部分 名词解释
        (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        (三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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