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        财政预决算

        索引号: 信息分类: 财政预决算
        发布机构: 发布日期: 2021-04-01 15:47
        标题: beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文学艺术界联合会2021年度部门预算 文号:
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        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文学艺术界联合会2021年度部门预算

         

        目录

        第一部分

        一、本部门职能

        二、机构设置情况

        第二部分 2021年度部门预算报表

        一、2021年预算收支总表

             二、2021年预算收入总表

             三、2021年预算支出总表

             四、2021年财政拨款收支总表

             五、2021年一般预算支出预算表

             六、一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表

             七、一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表

             八、2021年政府性基金预算收入表

             九、2021年政府性基金预算支出预算表

             十、国有资本经营预算支出表

             十一、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

             十二、2021年机关经费预算财政拨款情况统计表

        十三、政府采购预算表

        第三部分 2021年度部门预算情况说明

        一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

        二、“三公”经费增减变动原因说明

        三、机关运行经费增减变动原因说明

        四、政府采购情况

        第四部分 名词解释

         

        第一部分  概况

        一、本部门职能

        市文联成立于1993710日,是参照公务员法管理的群团机关单位。实行团体会员制,目前共有十大协会,多年来各文艺家协会为繁荣文艺、服务群众、培养艺术人才做了大量卓有成效的工作,为大同文化艺术事业的繁荣发展作出了重要贡献。主要职责是:

        1. 坚持党的领导,贯彻落实文艺“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放,百家争鸣”的方针。联络、协调和服务全市各团体会员,团结全市文艺工作者、爱好者、繁荣和发展beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文学艺术事业,加强和促进全市的精神文明建设。

        2.听取和反映文艺界的情况和意见,沟通党委政府、社会各界同文学界的民主协商渠道,扩大文艺统一战线;增进各党派无党派文艺家之间,老中青年文艺家之间的友谊。

        3.组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流和人才培训;研究文艺动态、掌握创作方向、组织相关艺术活动的评奖。

        4.联系、组织中外文学界的文化交流活动,推动各团体会员加强同台、港、澳同胞以及海外侨胞中的文艺界人士和文学艺术团体的联系、学习和交流。

        5.开展维护宪法和法律赋予的文学家和文艺团体知识产权等合法权益的工作。

        6.主办市级文艺报刊,指导县区级和厂矿企业的文艺报刊。

        7.组织召开市文联和各文艺家协会代表大会、组织召开文联系统的工作会议的学术研讨会。

        8.开展文化产业开发,兴办与文学、艺术有关的有偿服务,有效地促进文化资源向经济优势的转化。

        9.承办市委、市政府和市委宣传部交办的其他事项。

        二、机构设置情况

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文联包括:

        1.文联机关及十个组成协会

        市文联共有4个职能室:办公室、组织联络部、文艺创作研究室、机关党委。

        十个组成协会包括:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051音乐家协会、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051美术家协会、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051舞蹈家协会、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051书法家协会、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051曲艺家协会、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051电影家协会、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051电视艺术家协会、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051戏剧家协会、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051民间文艺家协会、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051摄影家协会。

        2.两个全额事业单位beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文学艺术研究所、大同画院(均为正科级单位)和两个差额事业单位《云冈》编辑部(正科级单位)、小品文选刊杂志社(副处级单位),合并为beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文学艺术创作研究中心(副处级单位)。

         

        第二部分 2021年度部预算报表

              预算公开表1
        2021年预算收支总表
              单位:万元
        收入 支出
        项目 2021年 项目 2021年
        一、一般公共预算 473.76 一般公共服务支出 250.69
        二、纳入预算管理的政府性基   外交支出  
        三、国有资本经营预算资金   国防支出  
        四、财政专户管理资金   公共安全支出  
        五、单位资金   教育支出  
            科学技术支出  
            文化旅游体育与传媒支 134.69
            社会保障和就业支出 61.28
            社会保险基金支出  
            卫生健康支出 9.08
            节能环保支出  
            城乡社区支出  
            农林水支出  
            交通运输支出  
            资源勘探工业信息等支  
            商业服务业等支出  
            金融支出  
            援助其他地区支出  
            自然资源海洋气象等支  
            住房保障支出 18.02
            粮油物资储备支出  
            国有资本经营预算支出  
            灾害防治及应急管理支  
            预备费  
            其他支出  
            转移性支出  
            债务还本支出  
            债务付息支出  
            债务发行费用支出  
            抗疫特别国债安排的支  
               
        本年收入合计 473.76 本年支出合计 473.76
                    预算公开表2
        2021年预算收入总表
                    单位:万元
        项目 2021年预算数
        科目编码 科目名称 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 财政专户管理资金 单位资金
          合计 473.76 473.76      
        201 一般公共服务支出 250.69 250.69      
         29  群众团体事务 250.69 250.69      
          01   行政运行 140.55 140.55      
          99   其他群众团体事务支出 110.14 110.14      
        207 文化旅游体育与传媒支出 134.69 134.69      
         06  新闻出版电影 134.69 134.69      
          05   出版发行 134.69 134.69      
        208 社会保障和就业支出 61.28 61.28      
         05  行政事业单位养老支出 61.28 61.28      
          01   行政单位离退休 23.21 23.21      
          02   事业单位离退休 3.78 3.78      
          05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.77 29.77      
          06   机关事业单位职业年金缴费支出 4.52 4.52      
        210 卫生健康支出 9.08 9.08      
         11  行政事业单位医疗 9.08 9.08      
          01   行政单位医疗 6.26 6.26      
          02   事业单位医疗 2.82 2.82      
        221 住房保障支出 18.02 18.02      
         02  住房改革支出 18.02 18.02      
          01   住房公积金 15.55 15.55      
          02   提租补贴 2.47 2.47      
                预算公开表3
        2021年预算支出总表
                单位:万元
        项目 2021年预算数
        科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
          合计 473.76 313.37 160.39
        201 一般公共服务支出 250.69    
         29  群众团体事务 250.69    
          01   行政运行 140.55 114.85 25.70
          99   其他群众团体事务支出 110.14 110.14  
        207 文化旅游体育与传媒支出 134.69    
         06  新闻出版电影 134.69    
          05   出版发行 134.69   134.69
        208 社会保障和就业支出 61.28    
         05  行政事业单位养老支出 61.28    
          01   行政单位离退休 23.21 23.21  
          02   事业单位离退休 3.78 3.78  
          05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.77 29.77  
          06   机关事业单位职业年金缴费支出 4.52 4.52  
        210 卫生健康支出 9.08    
         11  行政事业单位医疗 9.08    
          01   行政单位医疗 6.26 6.26  
          02   事业单位医疗 2.82 2.82  
        221 住房保障支出 18.02    
         02  住房改革支出 18.02    
          01   住房公积金 15.55 15.55  
          02   提租补贴 2.47 2.47  
                  预算公开表4
        2021年财政拨款收支总表
                  单位:万元
        收入 支出
        项目 金额 项目 金额
        小计 一般公共预算 政府性基金
        一、一般公共预算 473.76 一般公共服务支出 250.69 250.69  
        二、纳入预算管理的政府性基金   外交支出      
        三、国有资本经营预算资   国防支出      
            公共安全支出      
            教育支出      
            科学技术支出      
            文化旅游体育与传媒支出 134.69 134.69  
            社会保障和就业支出 61.28 61.28  
            社会保险基金支出      
            卫生健康支出 9.08 9.08  
            节能环保支出      
            城乡社区支出      
            农林水支出      
            交通运输支出      
            资源勘探工业信息等支出      
            商业服务业等支出      
            金融支出      
            援助其他地区支出      
            自然资源海洋气象等支出      
            住房保障支出 18.02 18.02  
            粮油物资储备支出      
            国有资本经营预算支出      
            灾害防治及应急管理支出      
            预备费      
            其他支出      
            转移性支出      
            债务还本支出      
            债务付息支出      
            债务发行费用支出      
            抗疫特别国债安排的支出      
                   
        本年收入合计 473.76 本年支出合计 473.76 473.76  
                预算公开表5
        2021年一般预算支出预算表
                单位:万元
        项目 2021年预算数
        科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
          合计 473.76 313.37 160.39
        201 一般公共服务支出 250.69 224.99 25.70
         29  群众团体事务 250.69 224.99 25.70
          01   行政运行 140.55 114.85 25.70
          99   其他群众团体事务支出 110.14 110.14  
        207 文化旅游体育与传媒支出 134.69   134.69
         06  新闻出版电影 134.69   134.69
          05   出版发行 134.69   134.69
        208 社会保障和就业支出 61.28 61.28  
         05  行政事业单位养老支出 61.28 61.28  
          01   行政单位离退休 23.21 23.21  
          02   事业单位离退休 3.78 3.78  
          05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.77 29.77  
          06   机关事业单位职业年金缴费支出 4.52 4.52  
        210 卫生健康支出 9.08 9.08  
         11  行政事业单位医疗 9.08 9.08  
          01   行政单位医疗 6.26 6.26  
          02   事业单位医疗 2.82 2.82  
        221 住房保障支出 18.02 18.02  
         02  住房改革支出 18.02 18.02  
          01   住房公积金 15.55 15.55  
          02   提租补贴 2.47 2.47  
            预算公开表6
        一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表
            单位:万元
        部门经济科目名称 预算数 备注
        合计 313.37  
        工资福利支出 253.22  
         基本工资 112.13  
         津贴补贴 44.38  
         奖金 4.39  
         绩效工资 32.36  
         机关事业单位基本养老保险缴费 29.77  
         职业年金缴费 4.52  
         职工基本医疗保险缴费 9.08  
         其他社会保障缴费 0.85  
         住房公积金 15.55  
         其他工资福利支出 0.19  
        商品和服务支出 33.50  
         办公费 12.00  
         印刷费 0.50  
         手续费 0.10  
         差旅费 1.80  
         工会经费 1.30  
         福利费 4.52  
         公务用车运行维护费 1.60  
         其他交通费用 10.62  
         其他商品和服务支出 1.06  
        对个人和家庭的补助 26.65  
         离休费 11.55  
         退休费 14.38  
         生活补助 0.60  
         奖励金 0.12  
            预算公开表7
        一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表
            单位:万元
        政府经济科目名称 预算数 备注
        合计 313.37  
        机关工资福利支出 127.79  
         工资奖金津补贴 96.40  
         社会保障缴费 20.56  
         住房公积金 10.72  
         其他工资福利支出 0.11  
        机关商品和服务支出 20.30  
         办公经费 19.44  
         其他商品和服务支出 0.86  
        对事业单位经常性补助 138.63  
         工资福利支出 125.43  
         公务用车运行维护费 1.60  
         商品和服务支出 11.60  
        对个人和家庭的补助 26.65  
         社会福利和救助 0.72  
         离退休费 25.93  
            预算公开表8
        2021年政府性基金预算收入表
            单位:万元
        项目 政府性基金收入预算
        科目编码 科目名称
             
                预算公开表9
        2021年政府性基金预算支出预算表
                单位:万元
        项目 2021年预算数
        科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
                 
                预算公开表10
        国有资本经营预算支出表
                单位:万元
        科目 2021年国有资本经营预算支出
        科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
                 
          预算公开表11
        2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
          单位:万元
        项目 2021年预算数
        因公出国(境)费  
        公务接待费  
        公务用车购置及运行费 1.60
         ①公务用车购置费  
         ②公务用车运行维护费 1.60
        合计 1.60
          预算公开表12
        2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
          单位:万元
        单位名称 2021年预算数
        合计 20.22
        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文学艺术界联合会 20.22
                        预算公开表13
        政府采购预算表
                        单位:万元
        单位编码 单位名称 项目名称 金额 支出经济科目编码 支出经济科目名称 采购品目 数量 计量单位
            合计 61.50          
          教科文科   61.50          
         057  beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文学艺术界联合会[部门]   61.50          
          057001   beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文学艺术界联合会   5.50          
               项目支出 5.50          
            057001     beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文学艺术界联合会     J日常办公经费 0.50 30202 印刷费 C081401-印刷服务    
            057001     beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文学艺术界联合会     J日常办公经费 2.00 30201 办公费 A09-办公消耗用品及类似物品    
            057001     beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文学艺术界联合会     J日常办公经费 3.00 31002 办公设备购置      
          057002002   小品文选刊杂志社057003   56.00          
               项目支出 56.00          
            057002002     小品文选刊杂志社057003     J印象大同办刊补助 30.00 30202 印刷费      
            057002002     小品文选刊杂志社057003     J事业发展补助 20.00 30202 印刷费 C081401-印刷服务    
            057002002     小品文选刊杂志社057003     J事业发展补助 1.00 30201 办公费 A09-办公消耗用品及类似物品    
            057002002     小品文选刊杂志社057003     J事业发展补助 5.00 31002 办公设备购置      

         

         

         

        第三部分 2021年度部门预算情况说明 

        (一)预算收支情况
             1.2021年市文联一般公共预算预算收入473.76万元。预算支出473.76万元,其中:一般公共服务支出250.69万元,文化旅游体育与传媒支出134.69万元,社会保障和就业支出61.28万元,卫生健康支出9.08万元,住房保障支出18.02万元。 
           
        一般公共预算支出中的基本支出313.37万元,项目支出160.39万元。

        (二)“三公”经费增减变动原因说明

        市文联2021年一般公共预算“三公”经费预算财政拨款1.6万元,其中:公务用车运行维护费1.6万元。 
            
        公务用车运行维护费2021年预算数与2020年预算数无变化。  

        (三)机关运行经费增减变动原因说明

        2021年市文联机关运行经费预算20.22万元。

        (四)政府采购情况 
              2021年政府采购预算61.5万元。 

        第四部分 名词解释

        1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
             2.
        项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
             3.
        “三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
             4.
        机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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