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        财政预决算

        索引号: 信息分类: 财政预决算
        发布机构: 发布日期: 2022-07-28 10:36
        标题: beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销社2021年部门决算公开情况 文号:
        时效:

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销社2021年部门决算公开情况

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        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销社2021 年部门决算公开情况

        一、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销社单位概况

        (一)主要职能

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销社是市政府领导的全额事业编制、依照公务员管理的正县级建制单位。供销社是党和政府联系农民的纽带和桥梁,担负着为农业、农村、农民服务的重任。其主要职能是:

        (一)研究制订和组织实施全省供销社的发展战略和规划,指导全市供销社的改革与发展及县(区)社班子建设。
          
        (二)向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见及要求,争取扶持政策,依法维护供销社的权益。负责社有资产的管理,确保社有资产的保值增值。
          
        (三)指导全市供销社的经营活动,加强系统间的联合合作,参与社会主义新农村建设,参与构建新型农业社会化服务体系建设,推进农业产业化经营,提高农民组织化程度。
           
        (四)指导各级供销社发挥人才、信息、科技、网络的优势,加快推进供销社新农村现代流通网络建设,强化供销社服务功能,协同有关部门为发展城乡经济服务。
           
        (五)指导全市供销社宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策,加强精神文明建设。
           
        (六)实行开放办社,加强系统内外的交流与合作。
           
        (七)参与全省和全国供销总社组织的国内外经济交流活动,发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。
           
        (八)承办人民政府交办的其他事项。

        (二)部门决算单位构成

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销社预算单位由本级构成。

         

         

        二、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销社单位部门决算表

        收入支出决算总表

         

         

         

         

        公开01

        部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社

         

         

        金额单位:元

        收入

        支出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        金额

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

        一、一般公共预算财政拨款收入

        1

        8,165,713.08

        一、一般公共服务支出

        32

         

        二、政府性基金预算财政拨款收入

        2

        41,354.20

        二、外交支出

        33

         

        三、国有资本经营预算财政拨款收入

        3

         

        三、国防支出

        34

         

        四、上级补助收入

        4

         

        四、公共安全支出

        35

         

        五、事业收入

        5

         

        五、教育支出

        36

         

        六、经营收入

        6

         

        六、科学技术支出

        37

         

        七、附属单位上缴收入

        7

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

        38

         

        八、其他收入

        8

        4,572.83

        八、社会保障和就业支出

        39

        2,441,275.22

         

        9

         

        九、卫生健康支出

        40

        165,960.37

         

        10

         

        十、节能环保支出

        41

         

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        42

        41,354.20

         

        12

         

        十二、农林水支出

        43

         

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        44

         

         

        14

         

        十四、资源勘探工业信息等支出

        45

         

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        46

        5,101,598.56

         

        16

         

        十六、金融支出

        47

         

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        48

         

         

        18

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        49

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        50

        333,926.63

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        51

         

         

        21

         

        二十一、国有资本经营预算支出

        52

         

         

        22

         

        二十二、灾害防治及应急管理支出

        53

         

         

        23

         

        二十三、其他支出

        54

        123,935.30

         

        24

         

        二十四、债务还本支出

        55

         

         

        25

         

        二十五、债务付息支出

        56

         

         

        26

         

        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        57

         

        本年收入合计

        27

        8,211,640.11

        本年支出合计

        58

        8,208,050.28

        使用非财政拨款结余

        28

         

        结余分配

        59

         

        年初结转和结余

        29

        7,984.34

        年末结转和结余

        60

        11,574.17

         

        30

         

         

        61

         

        总计

        31

        8,219,624.45

        总计

        62

        8,219,624.45

        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

         

         

        收入决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开02

        部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社

         

         

         

         

         

         

        金额单位:元

        项目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合计

        8,211,640.11

        8,207,067.28

         

         

         

         

        4,572.83

        208

        社会保障和就业支出

        2,441,275.22

        2,441,275.22

         

         

         

         

         

        20805

        行政事业单位养老支出

        2,179,875.22

        2,179,875.22

         

         

         

         

         

        2080501

          行政单位离退休

        1,834,333.85

        1,834,333.85

         

         

         

         

         

        2080502

          事业单位离退休

        23,300.00

        23,300.00

         

         

         

         

         

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        322,241.37

        322,241.37

         

         

         

         

         

        20806

        企业改革补助

        261,400.00

        261,400.00

         

         

         

         

         

        2080601

          企业关闭破产补助

        261,400.00

        261,400.00

         

         

         

         

         

        210

        卫生健康支出

        165,960.37

        165,960.37

         

         

         

         

         

        21011

        行政事业单位医疗

        165,960.37

        165,960.37

         

         

         

         

         

        2101101

          行政单位医疗

        165,960.37

        165,960.37

         

         

         

         

         

        212

        城乡社区支出

        41,354.20

        41,354.20

         

         

         

         

         

        21208

        国有土地使用权出让收入安排的支出

        41,354.20

        41,354.20

         

         

         

         

         

        2120899

          其他国有土地使用权出让收入安排的支出

        41,354.20

        41,354.20

         

         

         

         

         

        216

        商业服务业等支出

        5,105,188.39

        5,100,615.56

         

         

         

         

        4,572.83

        21602

        商业流通事务

        5,105,188.39

        5,100,615.56

         

         

         

         

        4,572.83

        2160201

          行政运行

        4,925,188.39

        4,920,615.56

         

         

         

         

        4,572.83

        2160299

          其他商业流通事务支出

        180,000.00

        180,000.00

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        333,926.63

        333,926.63

         

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        333,926.63

        333,926.63

         

         

         

         

         

        2210201

          住房公积金

        286,509.38

        286,509.38

         

         

         

         

         

        2210202

          提租补贴

        47,417.25

        47,417.25

         

         

         

         

         

        229

        其他支出

        123,935.30

        123,935.30

         

         

         

         

         

        22999

        其他支出

        123,935.30

        123,935.30

         

         

         

         

         

        2299999

          2299999

        123,935.30

        123,935.30

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

         

         

         

         

         

         

        支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开03

        部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社

         

         

         

         

         

        金额单位:元

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        8,208,050.28

        6,728,854.00

        1,479,196.28

         

         

         

        208

        社会保障和就业支出

        2,441,275.22

        2,179,875.22

        261,400.00

         

         

         

        20805

        行政事业单位养老支出

        2,179,875.22

        2,179,875.22

         

         

         

         

        2080501

          行政单位离退休

        1,834,333.85

        1,834,333.85

         

         

         

         

        2080502

          事业单位离退休

        23,300.00

        23,300.00

         

         

         

         

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        322,241.37

        322,241.37

         

         

         

         

        20806

        企业改革补助

        261,400.00

         

        261,400.00

         

         

         

        2080601

          企业关闭破产补助

        261,400.00

         

        261,400.00

         

         

         

        210

        卫生健康支出

        165,960.37

        165,960.37

         

         

         

         

        21011

        行政事业单位医疗

        165,960.37

        165,960.37

         

         

         

         

        2101101

          行政单位医疗

        165,960.37

        165,960.37

         

         

         

         

        212

        城乡社区支出

        41,354.20

         

        41,354.20

         

         

         

        21208

        国有土地使用权出让收入安排的支出

        41,354.20

         

        41,354.20

         

         

         

        2120899

          其他国有土地使用权出让收入安排的支出

        41,354.20

         

        41,354.20

         

         

         

        216

        商业服务业等支出

        5,101,598.56

        4,049,091.78

        1,052,506.78

         

         

         

        21602

        商业流通事务

        5,101,598.56

        4,049,091.78

        1,052,506.78

         

         

         

        2160201

          行政运行

        4,921,598.56

        4,049,091.78

        872,506.78

         

         

         

        2160299

          其他商业流通事务支出

        180,000.00

         

        180,000.00

         

         

         

        221

        住房保障支出

        333,926.63

        333,926.63

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        333,926.63

        333,926.63

         

         

         

         

        2210201

          住房公积金

        286,509.38

        286,509.38

         

         

         

         

        2210202

          提租补贴

        47,417.25

        47,417.25

         

         

         

         

        229

        其他支出

        123,935.30

         

        123,935.30

         

         

         

        22999

        其他支出

        123,935.30

         

        123,935.30

         

         

         

        2299999

          2299999

        123,935.30

         

        123,935.30

         

         

         

        注:本表反映部门本年度各项支出情况。

         

         

         

         

         

         

                                                 财政拨款收入支出决算总表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

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        金额单位:元

         

            

            

         

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        国有资本经营预算财政拨款

         

         

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

        3

        4

        5

         

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        8,165,713.08

        一、一般公共服务支出

        33

         

         

         

         

         

        二、政府性基金预算财政拨款

        2

        41,354.20

        二、外交支出

        34

         

         

         

         

         

        三、国有资本经营财政拨款

        3

         

        三、国防支出

        35

         

         

         

         

         

         

        4

         

        四、公共安全支出

        36

         

         

         

         

         

         

        5

         

        五、教育支出

        37

         

         

         

         

         

         

        6

         

        六、科学技术支出

        38

         

         

         

         

         

         

        7

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

        39

         

         

         

         

         

         

        8

         

        八、社会保障和就业支出

        40

        2,441,275.22

        2,441,275.22

         

         

         

         

        9

         

        九、卫生健康支出

        41

        165,960.37

        165,960.37

         

         

         

         

        10

         

        十、节能环保支出

        42

         

         

         

         

         

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        43

        41,354.20

         

        41,354.20

         

         

         

        12

         

        十二、农林水支出

        44

         

         

         

         

         

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        45

         

         

         

         

         

         

        14

         

        十四、资源勘探工业信息等支出

        46

         

         

         

         

         

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        47

        5,100,615.56

        5,100,615.56

         

         

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        48

         

         

         

         

         

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        49

         

         

         

         

         

         

        18

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        50

         

         

         

         

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        51

        333,926.63

        333,926.63

         

         

         

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        52

         

         

         

         

         

         

        21

         

        二十一、国有资本经营预算支出

        53

         

         

         

         

         

         

        22

         

        二十二、灾害防治及应急管理支出

        54

         

         

         

         

         

         

        23

         

        二十三、其他支出

        55

        123,935.30

        123,935.30

         

         

         

         

        24

         

        二十四、债务还本支出

        56

         

         

         

         

         

         

        25

         

        二十五、债务付息支出

        57

         

         

         

         

         

         

        26

         

        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        58

         

         

         

         

         

        本年收入合计

        27

        8,207,067.28

        本年支出合计

        59

        8,207,067.28

        8,165,713.08

        41,354.20

         

         

        年初财政拨款结转和结余

        28

         

        年末财政拨款结转和结余

        60

         

         

         

         

         

          一般公共预算财政拨款

        29

         

         

        61

         

         

         

         

         

          政府性基金预算财政拨款

        30

         

         

        62

         

         

         

         

         

          国有资本经营预算财政拨款

        31

         

         

        63

         

         

         

         

         

        总计

        32

        8,207,067.28

        总计

        64

        8,207,067.28

        8,165,713.08

        41,354.20

         

         

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        一般公共预算财政拨款支出决算表

         

         

         

         

         

         

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        金额单位:元

        项目

        本年支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        8,165,713.08

        6,727,871.00

        1,437,842.08

        208

        社会保障和就业支出

        2,441,275.22

        2,179,875.22

        261,400.00

        20805

        行政事业单位养老支出

        2,179,875.22

        2,179,875.22

         

        2080501

          行政单位离退休

        1,834,333.85

        1,834,333.85

         

        2080502

          事业单位离退休

        23,300.00

        23,300.00

         

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        322,241.37

        322,241.37

         

        20806

        企业改革补助

        261,400.00

         

        261,400.00

        2080601

          企业关闭破产补助

        261,400.00

         

        261,400.00

        210

        卫生健康支出

        165,960.37

        165,960.37

         

        21011

        行政事业单位医疗

        165,960.37

        165,960.37

         

        2101101

          行政单位医疗

        165,960.37

        165,960.37

         

        216

        商业服务业等支出

        5,100,615.56

        4,048,108.78

        1,052,506.78

        21602

        商业流通事务

        5,100,615.56

        4,048,108.78

        1,052,506.78

        2160201

          行政运行

        4,920,615.56

        4,048,108.78

        872,506.78

        2160299

          其他商业流通事务支出

        180,000.00

         

        180,000.00

        221

        住房保障支出

        333,926.63

        333,926.63

         

        22102

        住房改革支出

        333,926.63

        333,926.63

         

        2210201

          住房公积金

        286,509.38

        286,509.38

         

        2210202

          提租补贴

        47,417.25

        47,417.25

         

        229

        其他支出

        123,935.30

         

        123,935.30

        22999

        其他支出

        123,935.30

         

        123,935.30

        2299999

          2299999

        123,935.30

         

        123,935.30

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

         

         

         

         

         

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开06

        部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        金额单位:元

        人员经费

        公用经费

        科目编码

        科目名称

        金额

        其中:基本支出

        科目编码

        科目名称

        金额

        其中:基本支出

        科目编码

        科目名称

        金额

        其中:基本支出

        科目编码

        科目名称

        金额

        其中:基本支出

        301

        工资福利支出

        3,388,828.71

        3,388,828.71

        302

        商品和服务支出

        1,235,600.22

        846,113.44

        307

        债务利息及费用支出

         

         

        31011

          地上附着物和青苗补偿

         

         

        30101

          基本工资

        1,465,001.34

        1,465,001.34

        30201

          办公费

        649,057.88

        289,571.10

        30701

          国内债务付息

         

         

        31012

          拆迁补偿

         

         

        30102

          津贴补贴

        1,028,199.25

        1,028,199.25

        30202

          印刷费

         

         

        30702

          国外债务付息

         

         

        31013

          公务用车购置

         

         

        30103

          奖金

        118,037.00

        118,037.00

        30203

          咨询费

        30,000.00

         

        30703

          国内债务发行费用

         

         

        31019

          其他交通工具购置

         

         

        30106

          伙食补助费

         

         

        30204

          手续费

         

         

        30704

          国外债务发行费用

         

         

        31021

          文物和陈列品购置

         

         

        30107

          绩效工资

         

         

        30205

          水费

         

         

        309

        资本性支出(基本建设)

         

        ────

        31022

          无形资产购置

         

         

        30108

          机关事业单位基本养老保险缴费

        322,241.37

        322,241.37

        30206

          电费

         

         

        30901

          房屋构筑物构建

         

        ────

        31099

          其他资本性支出

         

         

        30109

          职业年金缴费

         

         

        30207

          邮电费

        1,988.60

        1,988.60

        30902

          办公设备购置

         

        ────

        311

        对企业补助(基本建设)

         

        ────

        30110

          职工基本医疗保险缴费

        165,960.37

        165,960.37

        30208

          取暖费

         

         

        30903

          专用设备购置

         

        ────

        31101

          资本金注入

         

        ────

        30111

          公务员医疗补助缴费

         

         

        30209

          物业管理费

         

         

        30905

          基础设施建设

         

        ────

        31199

          其他对企业补助

         

        ────

        30112

          其他社会保障缴费

         

         

        30211

          差旅费

        67,288.00

        67,288.00

        30906

          大型修缮

         

        ────

        312

        对企业补助

        641,400.00

         

        30113

          住房公积金

        286,509.38

        286,509.38

        30212

          因公出国(境)费用

         

         

        30907

          信息网络及软件购置更新

         

        ────

        31201

          资本金注入

         

         

        30114

          医疗费

         

         

        30213

          维修(护)费

         

         

        30908

          物资储备

         

        ────

        31203

          政府投资基金股权投资

         

         

        30199

          其他工资福利支出

        2,880.00

        2,880.00

        30214

          租赁费

         

         

        30913

          公务用车购置

         

        ────

        31204

          费用补贴

        641,400.00

         

        303

        对个人和家庭的补助

        2,764,189.85

        2,481,169.85

        30215

          会议费

        532.00

        532.00

        30919

          其他交通工具购置

         

        ────

        31205

          利息补贴

         

         

        30301

          离休费

        651,187.14

        651,187.14

        30216

          培训费

         

         

        30921

          文物和陈列品购置

         

        ────

        31299

          其他对企业补助

         

         

        30302

          退休费

        395,669.62

        395,669.62

        30217

          公务接待费

         

         

        30922

          无形资产购置

         

        ────

        313

        对社会保障基金补助

         

        ────

        30303

          退职(役)费

         

         

        30218

          专用材料费

         

         

        30999

          其他资本性支出

         

        ────

        31302

          对社会保障基金补助

         

        ────

        30304

          抚恤金

        602,846.80

        602,846.80

        30224

          被装购置费

         

         

        310

        资本性支出

        135,694.30

        11,759.00

        31303

          补充全国社会保障基金

         

        ────

        30305

          生活补助

        337,256.00

        54,236.00

        30225

          专用燃料费

         

         

        31001

          房屋构筑物构建

         

         

        31304

          对机关事业单位职业年金的补助

         

        ────

        30306

          救济费

         

         

        30226

          劳务费

        80,000.00

        80,000.00

        31002

          办公设备购置

        123,935.30

         

        399

        其他支出

         

         

        30307

          医疗费补助

         

         

        30227

          委托业务费

         

         

        31003

          专用设备购置

        11,759.00

        11,759.00

        39906

          赠与

         

         

        30308

          助学金

         

         

        30228

          工会经费

        25,800.00

        25,800.00

        31005

          基础设施建设

         

         

        39907

          国家赔偿费用支出

         

         

        30309

          奖励金

        623,877.00

        623,877.00

        30229

          福利费

        66,099.00

        66,099.00

        31006

          大型修缮

         

         

        39908

          对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

         

         

        30310

          个人农业生产补贴

         

         

        30231

          公务用车运行维护费

        14,159.74

        14,159.74

        31007

          信息网络及软件购置更新

         

         

        39999

          其他支出

         

         

        30311

          代缴社会保险费

         

         

        30239

          其他交通费用

        268,675.00

        268,675.00

        31008

          物资储备

         

         

         

         

         

         

        30399

          其他对个人和家庭的补助

        153,353.29

        153,353.29

        30240

          税金及附加费用

         

         

        31009

          土地补偿

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        30299

          其他商品和服务支出

        32,000.00

        32,000.00

        31010

          安置补助

         

         

         

         

         

         

        人员经费合计

        6,153,018.56

        5,869,998.56

        公用经费合计

        2,012,694.52

        857,872.44

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(二)

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开06

        部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        金额单位:元

        人员经费

        公用经费

        科目编码

        科目名称

        金额

        其中:基本支出

        科目编码

        科目名称

        金额

        其中:基本支出

        科目编码

        科目名称

        金额

        其中:基本支出

        科目编码

        科目名称

        金额

        其中:基本支出

        301

        工资福利支出

        4,444,496.32

        4,061,596.32

        302

        商品和服务支出

        1,085,930.77

        912,952.77

        307

        债务利息及费用支出

        0.00

        0.00

        31011

          地上附着物和青苗补偿

        0.00

        0.00

        30101

          基本工资

        1,710,203.84

        1,710,203.84

        30201

          办公费

        285,183.60

        258,059.60

        30701

          国内债务付息

        0.00

        0.00

        31012

          拆迁补偿

        0.00

        0.00

        30102

          津贴补贴

        1,068,239.85

        1,068,239.85

        30202

          印刷费

        6,300.00

        6,300.00

        30702

          国外债务付息

        0.00

        0.00

        31013

          公务用车购置

        0.00

        0.00

        30103

          奖金

        709,564.00

        359,564.00

        30203

          咨询费

        0.00

        0.00

        30703

          国内债务发行费用

        0.00

        0.00

        31019

          其他交通工具购置

        0.00

        0.00

        30106

          伙食补助费

        0.00

        0.00

        30204

          手续费

        0.00

        0.00

        30704

          国外债务发行费用

        0.00

        0.00

        31021

          文物和陈列品购置

        0.00

        0.00

        30107

          绩效工资

        0.00

        0.00

        30205

          水费

        0.00

        0.00

        309

        资本性支出(基本建设)

        0.00

        ────

        31022

          无形资产购置

        0.00

        0.00

        30108

          机关事业单位基本养老保险缴费

        399,793.54

        399,793.54

        30206

          电费

        0.00

        0.00

        30901

          房屋建筑物购建

        0.00

        ────

        31099

          其他基本性支出

        0.00

        0.00

        30109

          职业年金缴费

        0.00

        0.00

        30207

          邮电费

        16,453.40

        16,453.40

        30902

          办公设备购置

        0.00

        ────

        311

        对企业补助(基本建设)

        0.00

        ────

        30110

          职工基本医疗保险缴费

        182,737.09

        182,737.09

        30208

          取暖费

        0.00

        0.00

        30903

          专用设备购置

        0.00

        ────

        31101

          资本金注入

        0.00

        ────

        30111

          公务员医疗补助缴费

        0.00

        0.00

        30209

          物业管理费

        0.00

        0.00

        30905

          基础设施建设

        0.00

        ────

        31199

          其他对企业补助

        0.00

        ────

        30112

          其他社会保障缴费

        32,900.00

        0.00

        30211

          差旅费

        282,392.00

        163,338.00

        30906

          大型修缮

        0.00

        ────

        312

        对企业补助

        438,000.00

        0.00

        30113

          住房公积金

        338,178.00

        338,178.00

        30212

          因公出国(境)费用

        0.00

        0.00

        30907

          信息网络及软件购置更新

        0.00

        ────

        31201

          资本金注入

        0.00

        0.00

        30114

          医疗费

        0.00

        0.00

        30213

          维修(护)费

        0.00

        0.00

        30908

          物资储备

        0.00

        ────

        31203

          政府投资基金股权投资

        0.00

        0.00

        30199

          其他工资福利支出

        2,880.00

        2,880.00

        30214

          租赁费

        28,491.00

        1,691.00

        30913

          公务用车购置

        0.00

        ────

        31204

          费用补贴

        438,000.00

        0.00

        303

        对个人和家庭的补助

        2,395,939.63

        1,890,453.63

        30215

          会议费

        4,964.00

        4,964.00

        30919

          其他交通工具购置

        0.00

        ────

        31205

          利息补贴

        0.00

        0.00

        30301

          离休费

        927,358.44

        924,358.44

        30216

          培训费

        1,680.00

        1,680.00

        30921

          文物和陈列品购置

        0.00

        ────

        31299

          其他对企业补助

        0.00

        0.00

        30302

          退休费

        394,187.19

        394,187.19

        30217

          公务接待费

        0.00

        0.00

        30922

          无形资产购置

        0.00

        ────

        313

        对社会保障基金补助

        0.00

        ────

        30303

          退职(役)费

        0.00

        0.00

        30218

          专用材料费

        0.00

        0.00

        30999

          其他基本建设支出

        0.00

        ────

        31302

          对社会保险基金补助

        0.00

        ────

        30304

          抚恤金

        396,608.00

        396,608.00

        30224

          被装购置费

        0.00

        0.00

        310

        资本性支出

        239,600.00

        5,400.00

        31303

          补充全国社会保障基金

        0.00

        ────

        30305

          生活补助

        610,569.00

        108,083.00

        30225

          专用燃料费

        0.00

        0.00

        31001

          房屋建筑物购建

        0.00

        0.00

        399

        其他支出

        0.00

        0.00

        30306

          救济费

        0.00

        0.00

        30226

          劳务费

        81,600.00

        81,600.00

        31002

          办公设备购置

        239,600.00

        5,400.00

        39906

          赠与

        0.00

        0.00

        30307

          医疗费补助

        0.00

        0.00

        30227

          委托业务费

        0.00

        0.00

        31003

          专用设备购置

        0.00

        0.00

        39907

          国家赔偿费用支出

        0.00

        0.00

        30308

          助学金

        0.00

        0.00

        30228

          工会经费

        16,400.00

        16,400.00

        31005

          基础设施建设

        0.00

        0.00

        39908

          对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

        0.00

        0.00

        30309

          奖励金

        67,217.00

        67,217.00

        30229

          福利费

        62,893.00

        62,893.00

        31006

          大型修缮

        0.00

        0.00

        39999

          其他支出

        0.00

        0.00

        30310

          个人农业生产补贴

        0.00

        0.00

        30231

          公务用车运行维护费

        20,773.77

        20,773.77

        31007

          信息网络及软件购置更新

        0.00

        0.00

         

         

         

         

        30311

          代缴社会保险费

        0.00

        0.00

        30239

          其他交通费用

        278,800.00

        278,800.00

        31008

          物资储备

        0.00

        0.00

         

         

         

         

        30399

          其他对个人和家庭的补助

        0.00

        0.00

        30240

          税金及附加费用

        0.00

        0.00

        31009

          土地补偿

        0.00

        0.00

         

         

         

         

         

         

         

         

        30299

          其他商品和服务支出

        0.00

        0.00

        31010

          安置补助

        0.00

        0.00

         

         

         

         

        人员经费合计

        6,840,435.95

        5,952,049.95

        公用经费合计

        1,763,530.77

        918,352.77

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开07

        部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        金额单位:元

        预算数

        决算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        35,000.00

         

        35,000.00

         

        35,000.00

         

        14,159.74

         

        14,159.74

         

        14,159.74

         

        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

         

         

         

         

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开08

        部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社

         

         

         

         

         

        金额单位:元

        项目

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

         

        41,354.20

        41,354.20

         

        41,354.20

         

        212

        城乡社区支出

         

        41,354.20

        41,354.20

         

        41,354.20

         

        21208

        国有土地使用权出让收入安排的支出

         

        41,354.20

        41,354.20

         

        41,354.20

         

        2120899

          其他国有土地使用权出让收入安排的支出

         

        41,354.20

        41,354.20

         

        41,354.20

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        国有资本经营预算财政拨款支出决算表

         

         

         

         

         

         

        公开09

        部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社

         

         

        金额单位:元

        项目

        本年支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        合计

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        部门决算公开相关信息统计表

         

         

        公开10

         

        编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社

        20227

        金额单位:元

         

        一、政府采购情况

         

        项目

        行次

        采购金额

         

        合计

        1

        186,948.00

         

        货物

        2

        186,948.00

         

        工程

        3

         

         

        服务

        4

         

         

        二、机关运行经费

         

        项目

         

        统计数

         

        (一)行政单位

        5

         

         

        (二)参照公务员法管理事业单位

        6

        857,872.44

         

        三、国有资产占用情况

         

        (一)车辆数合计(辆)

        7

        1

         

        1.副部(省)级及以上领导用车

        8

         

         

        2.主要领导干部用车

        9

         

         

        3.机要通信用车

        10

        1

         

        4.应急保障用车

        11

         

         

        5.执法执勤用车

        12

         

         

        6.特种专业技术用车

        13

         

         

        7.离退休干部用车

        14

         

         

        8.其他用车

        15

         

         

        (二)单价50万元以上通用设备(台、套)

        16

         

         

        (三)单价100万元以上专用设备(台、套)

        17

         

         

        注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

         

         

        三、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社2021年度部门决算情况说明

        (一)2021年度收入支出决算总体情况说明

        2021年度供销社全年收入821.2元,比上年减少40.9万元,全年支出820.8万元,比上年减少40.9万元,收支减少的主要原因是人员到龄退休,工资福利费用减少。

        (二)收入决算情况说明

        2021年供销社全年收入821.2万元,比上年减少40.9万元,其中财政拨款收入816.6万元,政府性基金预算收入4.14万元。减少的主要原因是人员到龄退休,工资福利费用减少。

        (三)支出决算情况说明

        2021年供销社全年支出820.8万元,比上年减少40.9万元,其中基本支出672.9万元,比上年减少14.1万元。项目支出147.9万元,比上年减少26.8万元,主要原因是人员到龄退休,工资福利费用减少。

        (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2021年度财政拨款收入816.6万元, 支出总计816.6万元。

        (五)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

        1.财政拨款支出决算总体情况

        2021年度财政拨款支出816.6万元,其中:基本支出672.8万;人员经费587万元,占比87.2%,日常公用经费85.8万元,占比12.8%。项目支出143.8万元。

        2.财政拨款支出决算具体情况

        社会保障和就业支出244.1万元,卫生健康支出16.6万元,商业服务业等支出510.1万元,住房保障支出33.4万元,其他支出12.4万元。

        (六)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

        2021年度政府性基金预算支出4.14万元。

        (七)关于“三公”经费支出决算情况说明

        三公经费支出1.4万元,其中:因公出国费用0元,公务用车运行维护费1.4万元,较上年下降32.69%;公务接待费0万元。

        (八)其他重要事项情况说明

        1、机关运行经费支出情况说明

        2021年供销社基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。人员经费587万元,主要包括基本工资146.5万元、津贴补贴102.8万元、奖金11.8万元、社保缴费48.8万元、离休费65.1万元等;公用经费85.8万元,主要包括办公费29万元、邮电费0.2万元、差旅费6.7万元、劳务费8万元、工会经费2.58万元、其他交通费用26.9万元。三公经费支出1.4万元,其中:因公出国费用0元,公务用车运行维护费1.4万元,公务用车购置费0万元,公务接待费0万元。

        2、国有资本占用情况说明

        2021年市供销社资产合计533.3万元,比上年增长31.4万元。净资产合计169.2万元,比上年增长1万元。增长的主要原因是本年度购置信息安全替换设备,增加了固定资产。

        3、项目绩效情况说明

        2021年我单位共安排项目资金147.9万元,其中:农产品博览会参展资金12.87万元,信息安全电脑替换设备购置16.53万元,对企业职工人员经费补助资金38万元,以上项目都按照年初绩效目标设定值,及时满意完成。 

        4、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销社2021年政府集中采购支出18.7万元元,其中办公设备购置支出18.7万元,较上年减少20%。下降主要原因是信息安全替换设备支出较上年减少。

        5、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销社2021年公务用车保有量1辆,没有购置公务用车。        

        四、名词解释

        (一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定继续使用的资金。

        (五)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (八)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (九)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

         

         

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