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        财政预决算

        索引号: 信息分类: 财政预决算
        发布机构: 科技局 发布日期: 2019-09-16 15:31
        标题: beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术局2018年部门决算公开 文号:

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术局2018年部门决算公开

        阅读量:

        第一部分概况

        一、本部门职责

        1.beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术局组织实施国家关于科技发展的法律、法规和方针、政策,牵头拟定全市科技发展规划和方针、政策,起草科技发展的地方性法规、规章草案和规范性文件并监督实施;组织开展科技发展行政执法工作。

        2.负责市各类科技计划的编制和组织实施,负责组织开展关键技术、共性技术研究、重大社会公益性技术研究、前沿技术研究,牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

        3.会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策,对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

        4.负责编制和实施市重点实验室等科技基地计划,负责市科研开发与科技创新基地的建设,参与编制市重大科学工程建设规划,提出科研条件保障的规划和政策建议,推进市科技基础条件平台建设和科技资源共享。

        5.拟定政策引导类科技计划并指导实施,会同有关部门拟定高新技术产业化政策,指导高新技术产业化发展,负责组织申报高新技术企业的认定及后期管理工作。

        6.组织拟定科技促进农村和社会发展的方针政策,制定相关重要措施和办法,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。会同有关部门拟定促进产学研结合的相关政策,负责拟定科技成果管理和推广政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

        7.提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议,指导科技体制改革工作,审核相关科研机构和科技中介机构的组建和调整,优化科研机构布局。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置,促进科技风险投资机制的发展。

        8.负责科学技术奖评审的组织工作,会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。负责全市科普工作,拟定促进技术市场、科技中介组织发展政策,制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理。组织拟定对外科技合作与交流的政策,负责政府间双边和多边及国际组织间科技合作与交流工作,指导相关部门和各县(区)对外科技合作与交流工作。

        9.承办市人民政府交办的其他事项。

        二、机构设置情况

        从部门决算构成看,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术局部门决算包括局本级部门决算和局属事业单位部门决算。2018年我局部门决算单位无增减变化。纳入beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术局部门决算的单位包括:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术局本级、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术情报研究所、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科技发展战略研究所、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科技教育中心、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术交流中心、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051技术市场管理办公室、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051专利管理办公室。

        第二部分2018年度部门决算报表

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术局2018年部门决算公开.xls

        第三部分2018年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2018年度收支总计6633.44万元,与2017年相比增加3252.38万元,上升96.19%。主要原因是本年收支中一般公共服务支出增加3252.38万元。

        二、收入决算情况说明

        本年收入合计3311.56万元,其中:财政拨款收入3307.96万元,占比99.89%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入3.61万元,占比0.11%。

        三、支出决算情况说明

        本年支出合计3321.88万元,其中:基本支出1006.05万元,占比30.29%;项目支出2315.83万元,占比69.71%;上缴上级支出0万元,占比0%;经营支出0万元,占比0%;对附属单位补助支出0万元,占比0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2018年度财政拨款收、支总计4769.04万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加1387.96万元,增加41.05%。主要原因是一般公共预算财政拨款中的一般公共服务支出较上年增加1387.96万元,增加41.05%。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2018年度财政拨款支出2377.56万元,占本年支出合计的71.57%。与2017年相比,财政拨款支出增加708.78万元,增加42.47%。主要原因是项目支出较上年增加708.78万元,增加42.47%。其中,人员经费916.75万元,占比38.56%,公用经费1460.81万元,占比61.44%。

        (二)财政拨款支出决算具体情况

        2018年度支出主要用于以下方面:

        科学技术支出2206.74万元,占比92.82%,用于科学技术事务方面的支出。较2017年决算增加836.06万元,上升61%,主要原因是一般公共服务支出中项目支出较2017年增加836.06万元,上升61%。社会保障和就业支出122.23万元,,占比5.14%,用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。较2017年决算减少192.4万元,下降157.41%,主要原因是退休职工转为社会保险结算。

        六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        2018年一般公共预算“三公”经费决算1.87万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0万元,接待批次及人数均为0;公务用车运行维护费1.87元,无公车购置费用,比上年减少0.29万元。

        七、其他重要事项情况说明

        (一)机关运行经费支出情况说明

        市科技局2018年所属本级及6家事业单位的机关运行经费财政拨款预算54.15万元。比2017年增加9.83万元。主要是人员增加的公务费及事业单位水电物业的经费。

        (二)政府采购情况说明

        2018年度,政府采购支出总额15.44万元,其中:政府采购货物支出15.44万元、占采购支出总额的100%;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

        (三)国有资产占用情况说明

        1.车辆情况

        公务用车制度改革后,局机关剩余公车1辆。下属事业单位无公车。

        2.房屋情况

        市科技局办公地址位于beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051御东行政中心,为市委市政府统一安排的办公场所。办公用房10间,下属事业单位在位于beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051平城区魏都大道277号的办公楼办公。

        3.其他国有资产占有使用情况

        单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        (四)预算绩效情况说明

        2018年度,市科技局实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款1353万元。市科技局围绕绩效目标对预算项目执行情况开展定期监控,督促加快预算执行进度,规范项目结余资金管理。根据预算绩效管理要求,对4个绩效目标管理的项目委托第三方机构进行了绩效评价。从评价情况看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善,较为充分反映财政工作目标和任务。

        (五)其他需要说明的事项

        第四部分名词解释

        财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

        经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        “三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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