索引号: | 035200047/2017-00009 | 信息分类: | 住房公积金管理中心 |
发布机构: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心 | 发布日期: | 2017-07-25 16:01 |
标题: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心2016年度决算情况总表 | 文号: | |
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beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心2016年度决算情况总表
第一部分:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心主要职责内设机构和人员编制规定 根据《山西省机构编制管理规定》(省政府令第216号)和中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公厅、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公厅《关于市直事业单位清理规范和分类改革的实施意见》(同办发【2009】38号)精神,经市编委和市事业单位改革领导组同意,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心为市政府直属副处级建制事业单位。 一、主要职责 (一)贯彻执行国家、省、市住房公积金及政策性住房资金管理的有关法律、法规、方针政策;拟定全市住房公积金、政策性住房资金管理发展规划;起草住房公积金地方性法规、政府规章草案和管理办法。 (二)负责编制住房公积金年度收支计划并组织执行;编制住房公积金年度预决算;负责与住房公积金管理委员会指定的银行签订住房公积金归集和委托贷款协议。 (三)负责对违反《住房公积金管理条例》规定、没有办理住房公积金登记、缴存或者没有为本单位职工办理住房公积金账户设立手续的行为进行处罚 (四)指导、监督各管理部内部核算;负责对各管理部实行法人授权内部管理;负责住房公积金监督管理信息系统建设。 (五)负责住房公积金等政策性住房资金收益运作、管理;负责对各单位集资建房、公房出售申报手续及住房专项补贴、售房款、维修基金办理资金使用手续出具相关证明;负责住房公积金的提取、个人住房委托贷款的发放审批;按照住房公积金管理委员会审议批准的比例购买国债,拟定住房公积金增值收益分配方案并提交上级有关部门审议批准后,组织实施。 (六)负责对各单位住房专项补贴进行统一管理。负责对公有出售售房款、集资建房款的缴存、维修基金等政策性住房资金进行核算管理。 (七)承办市委、市人民政府交办的其他事项。 二、内设机构 根据上述职责,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心设10个内设机构、12个管理部。 (一)办公室(二)政策法规科(三)监督科(四)计划统计科(五)归集支取科(六)贷款管理科(七)计算机技术信息科(八)住房资金管理科(九)会计核算科(十)党总支办公室(监察室)(十一)十二个管理部 1、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心城区管理部 2、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心南郊区管理部 3、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心矿区管理部 4、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心新荣区管理部 5、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心大同县管理部 6、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心阳高县管理部 7、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心左云县管理部 8、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心天镇县管理部 9、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心灵丘县管理部 10、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心浑源县管理部 11、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心广灵县管理部 12、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心开发区管理部 |
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第二部分:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心部门决算表 | |||||||||||||
2016年收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,708.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | |||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||||||||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||||||||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||||||||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||||||||||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 37.50 | ||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | |||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 679.1 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 184.50 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,708.00 | 本年支出合计 | 60 | 901.00 | ||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 210.00 | 交纳所得税 | 62 | |||||||||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 63 | ||||||||||
项目支出结转和结余 | 28 | 202.00 | 转入事业基金 | 64 | |||||||||
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||||||||||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 1,017.00 | ||||||||||
31 | 基本支出结转 | 67 | |||||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 882.50 | ||||||||||
33 | 经营结余 | 69 | |||||||||||
总计 | 36 | 1,918.00 | 总计 | 70 | 1,918.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||
2016年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位: | :beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,708.00 | 1,708.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.50 | 37.50 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.50 | 37.50 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.50 | 2.50 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 35.00 | 35.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,624.40 | 1,624.40 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,624.40 | 1,624.40 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,624.40 | 1,624.40 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 46.10 | 46.10 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 46.10 | 46.10 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 46.10 | 46.10 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
2016年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位: | :beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 901.00 | 624.30 | 276.70 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.50 | 37.50 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.50 | 37.50 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.50 | 2.50 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 35.00 | 35.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 679.10 | 540.70 | 138.40 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 679.10 | 540.70 | 138.40 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 679.10 | 540.70 | 138.40 | |||||
221 | 住房保障支出 | 184.50 | 46.10 | 138.40 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 46.10 | 46.10 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 46.10 | 46.10 | ||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 138.40 | 138.40 | ||||||
2210302 | 2210302 | 138.40 | 138.40 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心 | 金额:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,708.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 679.10 | 679.10 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 184.50 | 184.50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 1,708.00 | 本年支出合计 | 77 | 901.00 | 901.00 | |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 210.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 1,017.00 | 1,017.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 27 | 210.00 | 基本支出结转 | 80 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | ||||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 1,918.00 | 总计 | 83 | 1,918.00 | 1,918.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心 | 2016年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
合计 | 9,010,412.00 | 4,412,551.00 | 1,764,252.00 | 2,305,568.00 | 115,661.00 | 212,190.00 | 14,880.00 | 3,132,290.00 | 100,464.00 | 170,772.00 | 5,592.00 | 60,432.00 | 995,880.00 | 2,328.00 | 12,900.00 | 718.00 | 640,711.00 | 60,000.00 | 19,000.00 | 41,550.00 | 22,170.00 | 999,773.00 | 1,465,571.00 | 343,976.00 | 354,000.00 | 460,797.00 | 78,518.00 | 227,480.00 | 800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 375,297.00 | 375,297.00 | 343,976.00 | 6,761.00 | 23,760.00 | 800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 375,297.00 | 375,297.00 | 343,976.00 | 6,761.00 | 23,760.00 | 800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24,997.00 | 24,997.00 | 24,618.00 | 379.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 350,300.00 | 350,300.00 | 319,358.00 | 6,382.00 | 23,760.00 | 800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 6,790,615.00 | 4,412,551.00 | 1,764,252.00 | 2,305,568.00 | 115,661.00 | 212,190.00 | 14,880.00 | 1,748,587.00 | 86,996.00 | 162,987.00 | 5,592.00 | 44,824.00 | 318,490.00 | 2,328.00 | 12,900.00 | 718.00 | 561,531.00 | 60,000.00 | 19,000.00 | 41,550.00 | 22,170.00 | 409,501.00 | 629,477.00 | 354,000.00 | 71,757.00 | 203,720.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 6,790,615.00 | 4,412,551.00 | 1,764,252.00 | 2,305,568.00 | 115,661.00 | 212,190.00 | 14,880.00 | 1,748,587.00 | 86,996.00 | 162,987.00 | 5,592.00 | 44,824.00 | 318,490.00 | 2,328.00 | 12,900.00 | 718.00 | 561,531.00 | 60,000.00 | 19,000.00 | 41,550.00 | 22,170.00 | 409,501.00 | 629,477.00 | 354,000.00 | 71,757.00 | 203,720.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6,790,615.00 | 4,412,551.00 | 1,764,252.00 | 2,305,568.00 | 115,661.00 | 212,190.00 | 14,880.00 | 1,748,587.00 | 86,996.00 | 162,987.00 | 5,592.00 | 44,824.00 | 318,490.00 | 2,328.00 | 12,900.00 | 718.00 | 561,531.00 | 60,000.00 | 19,000.00 | 41,550.00 | 22,170.00 | 409,501.00 | 629,477.00 | 354,000.00 | 71,757.00 | 203,720.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,844。500.00 | 1,383,703.00 | 13,468.00 | 7,785.00 | 15,608.00 | 677,390.00 | 79,180.00 | 590,272.00 | 460,797.00 | 460,797.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 460,797.00 | 460,797.00 | 460,797.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 460,797.00 | 460,797.00 | 460,797.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 1,383,703.00 | 1,383,703.00 | 13,468.00 | 7,785.00 | 15,608.00 | 677,390.00 | 79,180.00 | 590,272.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210302 | 住房公积金管理 | 1,383,703.00 | 1,383,703.00 | 13,468.00 | 7,785.00 | 15,608.00 | 677,390.00 | 79,180.00 | 590,272.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局 | : | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心 | 2016年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | |
合计 | 6,242,978.00 | 4,412,551.00 | 1,764,252.00 | 2,305,568.00 | 115,661.00 | 212,190.00 | 14,880.00 | 364,856.00 | 68,520.00 | 62,987.00 | 5,592.00 | 42,700.00 | 23,890.00 | 2,328.00 | 718.00 | 49,000.00 | 19,000.00 | 41,550.00 | 22,170.00 | 26,401.00 | 1,465,571.00 | 343,976.00 | 354,000.00 | 460,797.00 | 78,518.00 | 227,480.00 | 800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 375,297.00 | 375,297.00 | 343,976.00 | 6,761.00 | 23,760.00 | 800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 375,297.00 | 375,297.00 | 343,976.00 | 6,761.00 | 23,760.00 | 800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24,997.00 | 24,997.00 | 24,618.00 | 379.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 350,300.00 | 350,300.00 | 319,358.00 | 6,382.00 | 23,760.00 | 800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 5,406,884.00 | 4,412,551.00 | 1,764,252.00 | 2,305,568.00 | 115,661.00 | 212,190.00 | 14,880.00 | 364,856.00 | 68,520.00 | 62,987.00 | 5,592.00 | 42,700.00 | 23,890.00 | 2,328.00 | 718.00 | 49,000.00 | 19,000.00 | 41,550.00 | 22,170.00 | 26,401.00 | 629,477.00 | 354,000.00 | 71,757.00 | 203,720.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5,406,884.00 | 4,412,551.00 | 1,764,252.00 | 2,305,568.00 | 115,661.00 | 212,190.00 | 14,880.00 | 364,856.00 | 68,520.00 | 62,987.00 | 5,592.00 | 42,700.00 | 23,890.00 | 2,328.00 | 718.00 | 49,000.00 | 19,000.00 | 41,550.00 | 22,170.00 | 26,401.00 | 629,477.00 | 354,000.00 | 71,757.00 | 203,720.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,406,884.00 | 4,412,551.00 | 1,764,252.00 | 2,305,568.00 | 115,661.00 | 212,190.00 | 14,880.00 | 364,856.00 | 68,520.00 | 62,987.00 | 5,592.00 | 42,700.00 | 23,890.00 | 2,328.00 | 718.00 | 49,000.00 | 19,000.00 | 41,550.00 | 22,170.00 | 26,401.00 | 629,477.00 | 354,000.00 | 71,757.00 | 203,720.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 460,797.00 | 460,797.00 | 460,797.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 460,797.00 | 460,797.00 | 460,797.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 460,797.00 | 460,797.00 | 460,797.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出实际支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
编制单位: | :beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心 | 金额:元 | |||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
部门决算相关信息统计表 | ||||||
公开08表 | ||||||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心 | 2016年度 | 金额单位:元 | ||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 314,700.00 |
(一)支出合计 | 2 | 37,000.00 | 22,888.00 | (一)行政单位 | 23 | |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | 314,700.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 35,000.00 | 22,170.00 | 25 | ||
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | 26 | — |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 35,000.00 | 22,170.00 | (一)车辆数合计(辆) | 27 | 1 |
3.公务接待费 | 7 | 2,000.00 | 718.00 | 1.部级领导干部用车 | 28 | 0 |
(1)国内接待费 | 8 | 2,000.00 | 718.00 | 2.一般公务用车 | 29 | 1 |
其中:外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 30 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | 4.特种专业技术用车 | 31 | 0 |
(二)相关统计数 | 11 | — | — | 5.其他用车 | 32 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 33 | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 34 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 | 35 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 1 | 36 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 1 | 37 | ||
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 | 38 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 10 | 39 | ||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 40 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 | 41 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 | 42 | ||
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 | ||||||
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持一致。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | ||||||
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。 | ||||||
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。 | ||||||
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||||
公开09表 | ||||||||||||||||||||||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||
项 目 | 2016年决算数 | 备 注 | ||||||||||||||||||||
(一)合 计 | 22,888.00 | |||||||||||||||||||||
因公出国(境)费用 | ||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 718.00 | |||||||||||||||||||||
公务用车费 | 22,170.00 | |||||||||||||||||||||
其中:公务用车运行维护费 | 22,170.00 | |||||||||||||||||||||
公务用车购置 | ||||||||||||||||||||||
(二)相关统计数 | ||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组数(个) | ||||||||||||||||||||||
2.因公出国(境)人次数(人) | ||||||||||||||||||||||
3.公务用车购置数(辆) | ||||||||||||||||||||||
4.公务用车保有量(辆) | 1 | |||||||||||||||||||||
5.国内公务接待批次(个) | ||||||||||||||||||||||
6.国内公务接待人次(人) | 10 | |||||||||||||||||||||
7.国(境)外公务接待批次(个) | ||||||||||||||||||||||
8.国(境)外公务接待人次(人) | ||||||||||||||||||||||
第三部分:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心2016年部门决算情况说明 一、收入情况说明 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心2016年收入合计为1708.01万元,其中财政基本支出拨款750.81万元,项目拨款957.20万元。 二、支出情况说明 我中心2016年总支出901.04万元,其中基本支出624.30万元,项目支出276.74万元。 三、“三公”经费情况说明 市住房公积金管理中心2016年“三公”经费支出2.28万元,公务用车运行维护费为2.21万元,主要用于市内因公出行到各县区检查工作所需燃修费,修理费,过路过桥,车辆保险等费用,公务招待费0.071万元,主要用于11个县区来中心开会中午未结束的工作餐。三公经费比上一年有所减少。 |
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第四部分:名词解释 (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
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